89B40393.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003930000  │              │              │              │
  │16│  │  │消費者保護委員│       105,931│        64,018│        41,913│
  │  │  │  │會            │              │              │              │
  │  │  │  │  6103930000  │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支│       105,931│        64,018│        41,913│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  6103930100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        57,265│        39,102│        18,163│1.本次預算數57,265千元,包括人事費45,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  15千元,業務費 8,478千元,旅運費 3,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  72千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費45,315千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 728千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費12,616千元,合共增加13,344千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費11,950千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 4,819千元。
  │  │  │  │  6103930200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │綜合企劃業務  │        20,979│        12,074│         8,905│1.本次預算數20,979千元,包括人事費 546
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費15,833千元,補助及捐助 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)研擬修訂消費者保護政策計畫措施 453
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 225
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研究擬議消費者保護體制及方案經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    96千元,較上年度增列半年所需經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)擬定執行宣導計畫及人材培訓經費16,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    96千元,較上年度增列製作電視、廣播
  │  │  │  │              │              │              │              │    、平面等大眾媒體教育宣導及消費者保
  │  │  │  │              │              │              │              │    護教育年活動等經費 8,503千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強國際合作交流經費 148千元較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)消費者保護資料蒐集出版經費 2,179千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 486千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)消費者保護專案研究調查經費 507千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列 527千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)志願服務工作業務推展經費 1,200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │  6103930300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │督導業務      │        14,947│         7,641│         7,306│1.本次預算數14,947千元,包括人事費 275
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 9,632千元,補助及捐助 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)消費保護行政工作督導協調推動經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,293千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,011千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)健全消費者服務中心功能經費 3,544千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列補助各縣市消費者服
  │  │  │  │              │              │              │              │    務中心 940千元及半年所需經費 915千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共增加 1,855千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)協調督導消費者權益或申訴事項經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    45千元,較上年度增列半年所需經費85
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)消費保護團體之輔導與評定經費 1,835
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列補助消費保護團體
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理消費調查等經費 1,005千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)執行消費者保護及相關資料定期公告經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 6,730千元,較上年度增列印製九十
  │  │  │  │              │              │              │              │    年版消費者手冊等消費資訊經費 3,350
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  6103930400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │法制業務      │         4,271│         2,301│         1,970│1.本次預算數 4,271千元,係辦理法制業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  所需經費,包括人事費 900千元,業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,371千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 4,271千元,係辦理法制業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  所需經費,較上年度增列半年所需經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,970千元。
  │  │  │  │  6103930500  │              │              │              │
  │  │ 5│  │消費者保護官業│         6,410│         1,300│         5,110│1.本次預算數 6,410千元,包括人事費 200
  │  │  │  │務            │              │              │              │  千元,業務費 4,410千元,補助經費 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)消費者保護官之培訓 150千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)消費者保護官職權之加強經費 610千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 163千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)消費者保護官之協調聯繫經費 150千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)消費爭議調解委員會之推動與輔導業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,500千元,較上年度增列補助各
  │  │  │  │              │              │              │              │    縣市辦理消費爭議調解委員會之宣導及
  │  │  │  │              │              │              │              │    委員訓練等經費 2,077千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)市售商品品質安全衛生標示之調查經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,000千元,較上年度增列購買重要民
  │  │  │  │              │              │              │              │    生用品及委託檢驗 2,620千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 140千元,合共增加 2,760千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6103939000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│         1,000│           980│            20│
  │  │  │  │  6103939019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │         1,000│           980│            20│本次預算之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置桌上型電腦、雷射印表機、影印機及
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦公設備等經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置電腦及辦公設備等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 980千元如數減列。
  │  │  │  │  6103939800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │         1,059│           620│           439│本次預算數較上年度增加如列數。
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