89B40395.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003950000 │ │ │ │ │17│ │ │公共工程委員會│ 688,084│ 393,416│ 294,668│ │ │ │ │ 3303950000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 688,084│ 393,416│ 294,668│ │ │ │ │ 3303950100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 212,715│ 131,974│ 80,741│1.本次預算數 212,715千元,包括人事費79 │ │ │ │ │ │ │ │ ,256千元,業務費 116,543千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,939千元,設備及投資 2,927千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 4,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費78,448千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,933千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費22,763千元,合共增加24,696 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 134,267千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列職員18人之統籌業務費、辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公器具養護費、上下班車票費 805千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,改租辦公廳舍相關經費15,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 汰購資訊設備費 651千元及半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費39,589千元,合共增加56,045千元。 │ │ │ │ 3303951000 │ │ │ │ │ │ 2│ │公共工程企劃及│ 154,730│ 86,869│ 67,861│1.本次預算數 154,730千元,包括人事費68 │ │ │ │法規業務 │ │ │ │ ,899千元,業務費73,427千元,旅運費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,194千元,設備及投資 7,210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費63,318千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 分配本科目職員14人人事費16,037千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,伸算調整待遇經費 1,457千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費13,627千元,合共增加31,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研訂推動公共工程法規與政府採購制度 │ │ │ │ │ │ │ │ 及政策經費 9,625千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 3,053千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研議公共工程資源及期程管理制度經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 16,354千元,較上年度核實減列業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,968千元,增列推動陸上砂石資源區 │ │ │ │ │ │ │ │ 開發及營建廢棄土處理場計畫經費11,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,計淨增 8,032千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導營造與相關產業暨專業服務經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,871千元,較上年度增列訂定技師暨技 │ │ │ │ │ │ │ │ 術顧問機構管理制度經費 3,175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)建立政府採購資訊體系經費40,766千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 6,499千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)公共工程法制業務經費 2,723千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 908千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增推動政府採購法之施行與落實經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,073千元。 │ │ │ │ 3303952000 │ │ │ │ │ │ 3│ │公共工程技術業│ 198,559│ 102,890│ 95,669│1.本次預算數 198,559千元,包括人事費54 │ │ │ │務 │ │ │ │ ,274千元,業務費 140,760千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,235千元,設備及投資 290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費49,104千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,065千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費15,696千元,合共增加16,761 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公共工程計畫之審議經費 8,194千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 3,341千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公共工程經費估算系統之建立及推廣經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費32,174千元,較上年度增列半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費10,958千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)公共工程技術之服務及培訓經費 5,070 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 1,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)整合公共工程技術資料庫體系經費20,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元,較上年度增列辦理公共工程施 │ │ │ │ │ │ │ │ 工綱要規範整編經費 5,000千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 5,224千元,合共增加10,224 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)公共工程技術之提昇計畫經費54,905千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列辦理台灣地區隧道工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程基礎研究計畫經費25,400千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費11,450千元,合共增加36,850 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)公共工程研究發展業務經費28,310千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列公共工程防災科技計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費15,610千元。 │ │ │ │ 3303953000 │ │ │ │ │ │ 4│ │公共工程管理業│ 115,830│ 66,389│ 49,441│1.本次預算數 115,830千元,包括人事費63 │ │ │ │務 │ │ │ │ ,706千元,業務費45,345千元,旅運費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,590千元,設備及投資 3,189千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費59,580千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 分配本科目職員 4人人事費 4,582千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、伸算調整待遇經費 1,401千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費14,724千元,合共增加20,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公共工程計畫執行之協調及考核經費19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,066千元,較上年度增列辦理擴大內需 │ │ │ │ │ │ │ │ 方案、十二項建設等公共工程計畫績效 │ │ │ │ │ │ │ │ 檢討經費 7,532千元及半年所需經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,886千元,合共增加13,418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)工程品質管理計畫經費20,090千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 9,046千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建立公共工程管理資訊體系經費 7,939 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)採購申訴審議業務經費 9,155千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列審議爭議處理案件經費 5,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元。 │ │ │ │ 3303959000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 4,000│ 3,794│ 206│ │ │ │ │ 3303959011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 4,000│ 1,059│ 2,941│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換副首長座車及工程督導車各 2輛經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購首長座車 1輛及機車 2輛預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 1,059千元如數減列。 │ │ │ │ 3303959019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 2,735│ -2,735│上年度購置資訊及其他設備預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列 2,735千元如數減列。 │ │ │ │ 3303959800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 2,250│ 1,500│ 750│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |