89B40395.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003950000  │              │              │              │
  │17│  │  │公共工程委員會│       688,084│       393,416│       294,668│
  │  │  │  │  3303950000  │              │              │              │
  │  │  │  │行政支出      │       688,084│       393,416│       294,668│
  │  │  │  │  3303950100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       212,715│       131,974│        80,741│1.本次預算數 212,715千元,包括人事費79
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,256千元,業務費 116,543千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   9,939千元,設備及投資 2,927千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 4,050千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費78,448千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,933千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費22,763千元,合共增加24,696
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 134,267千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列職員18人之統籌業務費、辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    公器具養護費、上下班車票費 805千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,改租辦公廳舍相關經費15,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    汰購資訊設備費 651千元及半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費39,589千元,合共增加56,045千元。
  │  │  │  │  3303951000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │公共工程企劃及│       154,730│        86,869│        67,861│1.本次預算數 154,730千元,包括人事費68
  │  │  │  │法規業務      │              │              │              │  ,899千元,業務費73,427千元,旅運費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,194千元,設備及投資 7,210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費63,318千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    分配本科目職員14人人事費16,037千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,伸算調整待遇經費 1,457千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費13,627千元,合共增加31,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研訂推動公共工程法規與政府採購制度
  │  │  │  │              │              │              │              │    及政策經費 9,625千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 3,053千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研議公共工程資源及期程管理制度經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    16,354千元,較上年度核實減列業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,968千元,增列推動陸上砂石資源區
  │  │  │  │              │              │              │              │    開發及營建廢棄土處理場計畫經費11,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,計淨增 8,032千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導營造與相關產業暨專業服務經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,871千元,較上年度增列訂定技師暨技
  │  │  │  │              │              │              │              │    術顧問機構管理制度經費 3,175千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)建立政府採購資訊體系經費40,766千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 6,499千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)公共工程法制業務經費 2,723千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 908千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增推動政府採購法之施行與落實經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    15,073千元。
  │  │  │  │  3303952000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │公共工程技術業│       198,559│       102,890│        95,669│1.本次預算數 198,559千元,包括人事費54
  │  │  │  │務            │              │              │              │  ,274千元,業務費 140,760千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,235千元,設備及投資 290千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費49,104千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,065千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費15,696千元,合共增加16,761
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公共工程計畫之審議經費 8,194千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 3,341千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)公共工程經費估算系統之建立及推廣經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費32,174千元,較上年度增列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費10,958千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)公共工程技術之服務及培訓經費 5,070
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 1,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)整合公共工程技術資料庫體系經費20,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    02千元,較上年度增列辦理公共工程施
  │  │  │  │              │              │              │              │    工綱要規範整編經費 5,000千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 5,224千元,合共增加10,224
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)公共工程技術之提昇計畫經費54,905千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列辦理台灣地區隧道工
  │  │  │  │              │              │              │              │    程基礎研究計畫經費25,400千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費11,450千元,合共增加36,850
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)公共工程研究發展業務經費28,310千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列公共工程防災科技計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費15,610千元。
  │  │  │  │  3303953000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │公共工程管理業│       115,830│        66,389│        49,441│1.本次預算數 115,830千元,包括人事費63
  │  │  │  │務            │              │              │              │  ,706千元,業務費45,345千元,旅運費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,590千元,設備及投資 3,189千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費59,580千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    分配本科目職員 4人人事費 4,582千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    、伸算調整待遇經費 1,401千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費14,724千元,合共增加20,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    07千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公共工程計畫執行之協調及考核經費19
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,066千元,較上年度增列辦理擴大內需
  │  │  │  │              │              │              │              │    方案、十二項建設等公共工程計畫績效
  │  │  │  │              │              │              │              │    檢討經費 7,532千元及半年所需經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,886千元,合共增加13,418千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)工程品質管理計畫經費20,090千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 9,046千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立公共工程管理資訊體系經費 7,939
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)採購申訴審議業務經費 9,155千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列審議爭議處理案件經費 5,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    02千元。
  │  │  │  │  3303959000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│         4,000│         3,794│           206│
  │  │  │  │  3303959011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         4,000│         1,059│         2,941│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換副首長座車及工程督導車各 2輛經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰購首長座車 1輛及機車 2輛預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 1,059千元如數減列。
  │  │  │  │  3303959019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│         2,735│        -2,735│上年度購置資訊及其他設備預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │所列 2,735千元如數減列。
  │  │  │  │  3303959800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │         2,250│         1,500│           750│本次預算數較上年度增加如列數。
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