89B40501.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │司法院        │     1,454,428│     1,052,432│       401,996│本科目上年度預算數 1,053,818千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │業務調整,移出「一般行政」科目 1,386千
  │  │  │  │              │              │              │              │元列入臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等法
  │  │  │  │              │              │              │              │院花蓮分院、臺灣板橋地方法院相對科目項
  │  │  │  │              │              │              │              │下,淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3505010000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │     1,290,227│       933,837│       356,390│
  │  │  │  │  3505010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       686,978│       465,552│       221,426│1.本科目上年度預算數 464,422千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出設備及投資 470千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「刑事審判行政」科目,另由「高雄少年
  │  │  │  │              │              │              │              │  法院籌備處」科目移入業務費 1,600千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 686,978千元,包括人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  32,954千元,業務費 333,903千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費18,462千元,獎助及損失 1,659千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 323,784千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列司機 1人人事費 391千元,增加員額
  │  │  │  │              │              │              │              │     1人及調整員額 4人之人事費 2,416千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,伸算增列調整待遇等經費 8,184千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及半年所需人事費97,367千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 107,576千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費41,377千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加員額 2人及調整員額 4人之統
  │  │  │  │              │              │              │              │    籌業務費等 152千元,伸算增列調整待
  │  │  │  │              │              │              │              │    遇等經費 2,405千元及半年所需經費12
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,381千元,合共增加14,938千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理司法行政業務費 120,036千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加員額 2人之上下班車票費54
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及增列半年所需經費35,265千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共增加35,319千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理出國訪問、專題研究審判業務費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,932千元,較上年度增列專題研究審判
  │  │  │  │              │              │              │              │    制度等經費 1,036千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理電腦資訊作業費 195,849千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費62,557千元。
  │  │  │  │  3505011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │大法官會議議事│       153,706│       100,699│        53,007│1.本次預算數 153,706千元,包括人事費 1
  │  │  │  │業務          │              │              │              │  31,616千元,業務費17,814千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,276千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 115,377千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加員額 1人之人事費 5,395千元,伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 3,740千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費32,979千元,合共增加42,114
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)憲法及其他法令解釋業務經費19,800千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度新增大法官學術研討會等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 3,361千元及增列半年所需經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,355千元,合共增加 9,716千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)考察外國釋憲制度經費 2,821千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列大法官 1人出國考察經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理大法官會議業務費15,708千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度伸算增列調整待遇經費 154千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需人事費 4,993千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 5,147千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上年度辦理釋憲五十週年慶祝活動經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    預算業已編竣,所列 4,070千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列。
  │  │  │  │  3505011300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │民事審判行政  │        57,032│        33,660│        23,372│1.本科目上年度預算數34,919千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出人事費 720千元及業務費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  39千元,合共 1,259千元列入「刑事審判
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政」及「司法業務規劃研考」科目,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數57,032千元,包括人事費35,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  96千元,業務費16,848千元,旅運費 3,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  33千元,補助及捐助 1,455千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,147千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 431千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 8,345千元,合共增加 8,776千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事行政及法案研修經費27,130千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度新增研修「涉外民事法律
  │  │  │  │              │              │              │              │    適用法」等經費 3,230千元及增列半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 8,611千元,合共增加11,841
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增派員出國考察公證制度經費 1,300
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增補助中華民國公證人學會經費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    55千元。
  │  │  │  │  3505011400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │刑事審判行政  │        57,851│        34,399│        23,452│1.本科目上年度預算數33,644千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「一般行政」科目移入設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 470千元及「民事審判行政」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入業務費 285千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數57,851千元,包括人事費34,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  60千元,業務費16,600千元,旅運費 3,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  76千元,補助及捐助 2,910千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 705千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費31,378千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 521千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 9,655千元,合共增加10,176千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事行政及法案研修經費22,063千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列少年輔導志工專業訓
  │  │  │  │              │              │              │              │    練等經費 5,422千元及半年所需經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,444千元,合共增加 8,866千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增派員出國考察少年事件處理經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增各項補助 2,910千元。
  │  │  │  │  3505011500  │              │              │              │
  │  │ 5│  │行政訴訟及懲戒│        27,333│        17,229│        10,104│1.本次預算數27,333千元,包括人事費18,2
  │  │  │  │行政          │              │              │              │  38千元,業務費 8,196千元,旅運費 899
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,639千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 260千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 5,013千元,合共增加 5,273千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理行政訴訟及懲戒業務費 9,574千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 4,150千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)成立高等行政法院業務 1,120千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 681千元。
  │  │  │  │  3505011600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法業務規劃研│        91,739│        41,410│        50,329│1.本科目上年度預算數40,436千元,配合科
  │  │  │  │考            │              │              │              │  目調整,由「民事審判行政」科目移入人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事及業務等經費 974千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數91,739千元,包括人事費35,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  45千元,業務費15,230千元,旅運費 6,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  22千元,補助及捐助32,310千元,獎助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 2,532千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,444千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 524千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 9,209千元,合共增加 9,733千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理研究改進司法制度業務費24,140千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列法官壓力調適研習會
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 2,091千元及半年所需經費 6,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    75千元,合共增加 8,566千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)派員出國考察經費 4,845千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列派員出國考察、短期進修及國際
  │  │  │  │              │              │              │              │    交流等經費 3,759千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)各項補助32,310千元,較上年度增列補
  │  │  │  │              │              │              │              │    助中華民國法官協會等經費27,342千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費 929千元,合共增加28
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,271千元。
  │  │  │  │  3505018100  │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌建司法人員研│        16,500│             -│        16,500│本科目為本次新設,本次預算數16,500千元
  │  │  │  │習所          │              │              │              │,係籌建司法人員研習所用地先期規劃、開
  │  │  │  │              │              │              │              │發及地質鑽探等費用。
  │  │  │  │  3505018600  │              │              │              │
  │  │ 8│  │高雄少年法院籌│             -│         3,360│        -3,360│1.本科目上年度預算數 4,960千元,配合科
  │  │  │  │備處          │              │              │              │  目調整,移出業務費 1,600千元列入「一
  │  │  │  │              │              │              │              │  般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度辦理高雄少年法院設備購置預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列 3,360千元如數減列。
  │  │  │  │  3505019000  │              │              │              │
  │  │ 9│  │一般建築及設備│       197,206│       236,235│       -39,029│
  │  │  │  │  3505019001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │         2,154│       130,465│      -128,311│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.繳付高雄市政府有關高雄地區行政法院用
  │  │  │  │              │              │              │              │  地重測差額地價款 2,154千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度高雄地區行政法院用地預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 130,465千元如數減列。
  │  │  │  │  3505019002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│營建工程      │        13,324│             -│        13,324│興建大法官及副秘書長職務宿舍建築及設備
  │  │  │  │              │              │              │              │總經費24,566千元,分二年辦理,本次編列
  │  │  │  │              │              │              │              │第一年經費13,324千元。
  │  │  │  │  3505019011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         9,067│         6,909│         2,158│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換大法官座車 4輛、廳處長座車 5輛及
  │  │  │  │              │              │              │              │  機車 3輛等購置費 8,970千元及傳真機 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  台購置費97千元,合共 9,067千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換交通及運輸設備預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 6,909千元如數減列。
  │  │  │  │  3505019019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │       172,661│        98,861│        73,800│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增及汰換資訊、大法官會議室及業務廳
  │  │  │  │              │              │              │              │  處辦公室等項設備購置費 172,661千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度電腦硬體購置費及汰換辦公設備預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列98,861千元如數減列。
  │  │  │  │  3505019800  │              │              │              │
  │  │10│  │第一預備金    │         1,882│         1,293│           589│本次預算數較上年度增加如列數。
  │  │  │  │  7505010000  │              │              │              │
  │  │  │  │退休撫卹給付支│       164,201│       118,595│        45,606│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  7505011900  │              │              │              │
  │  │11│  │司法官退休退養│       164,201│       118,595│        45,606│司法官退休退養給付 164,201千元,較上年
  │  │  │  │給付          │              │              │              │度減列人事費 9,128千元,增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │費54,734千元,計淨增45,606千元。
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