89B40532.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005320000  │              │              │              │
  │10│  │  │臺灣高等法院臺│       627,773│       329,119│       298,654│
  │  │  │  │南分院        │              │              │              │
  │  │  │  │  3505320000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       627,773│       329,119│       298,654│
  │  │  │  │  3505320100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       119,049│        72,210│        46,839│1.本科目上年度預算數72,402千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出設備及投資 192千元,列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「審判業務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 119,049千元,包括人事費69
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,607千元,業務費46,022千元,旅運費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,420千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費66,369千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 3,841千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費19,516千元,合共增加23,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費21,631千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列業務費13千元,增加員額 1人
  │  │  │  │              │              │              │              │    之統籌業務費等74千元及增列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 8,025千元,計淨增 8,086千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費31,049千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度新增實施單一窗口辦公室裝修等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費10,829千元及增列半年所需經費 4,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    67千元,合共增加15,396千元。
  │  │  │  │  3505321000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       327,534│       217,067│       110,467│1.本科目上年度預算數 216,875千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「一般行政」科目移入設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 192千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 327,534千元,包括人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  13,840千元,業務費 7,656千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   5,750千元,設備及投資 288千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 313,840千元,較上年度新
  │  │  │  │              │              │              │              │    增員額 1人之人事費 3,833千元,伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 6,881千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費94,707千元,合共增加 105
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,421千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費13,694千元,較上年度增列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 5,046千元。
  │  │  │  │  3505321300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │財務案件處理  │         2,059│         1,391│           668│1.本次預算數 2,059千元,包括人事費 1,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  73千元,業務費86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,973千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費34千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 607千元,合共增加 641千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費86千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費27千元。
  │  │  │  │  3505321600  │              │              │              │
  │  │ 4│  │司法官優遇    │         3,823│         5,051│        -1,228│本次預算數 3,823千元,係辦理司法官優遇
  │  │  │  │              │              │              │              │業務,較上年度減列 1人之人事費 2,418千
  │  │  │  │              │              │              │              │元及增列半年所需經費 1,190千元,計淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │ 1,228千元。
  │  │  │  │  3505328500  │              │              │              │
  │  │ 5│  │興建法官職務宿│       170,766│        25,387│       145,379│興建法官職務宿舍建築及設備總經費 316,7
  │  │  │  │舍計畫        │              │              │              │63千元,分三年辦理,除88年度已編列25,3
  │  │  │  │              │              │              │              │87千元外,本次編列第二年經費 170,766千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,較上年度增加 145,379千元。
  │  │  │  │  3505329000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│         3,679│         7,420│        -3,741│
  │  │  │  │  3505329011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           160│         2,121│        -1,961│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換機車 4輛購置費 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度新增民事勘驗車及登山勘驗車預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 2,121千元如數減列。
  │  │  │  │  3505329019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         3,519│         5,299│        -1,780│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換審判用辦公設備費 2,187千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增資訊設備等項設備費 1,332千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置約聘法官助理及汰換審判用設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備預算業已編竣,所列 5,299千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │  3505329800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │           863│           593│           270│本次預算數較上年度增加如列數。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────