89B40550.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005500000 │ │ │ │ │19│ │ │臺灣臺中地方法│ 1,027,841│ 669,098│ 358,743│ │ │ │ │院 │ │ │ │ │ │ │ │ 3505500000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 1,027,841│ 669,098│ 358,743│ │ │ │ │ 3505500100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 235,096│ 152,524│ 82,572│1.本科目上年度預算數 152,955千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出設備及投資 431千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「審判業務」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 235,096千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 36,760千元,業務費90,286千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 132,560千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇等經費 6,199千元及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費40,021千元,合共增加46 │ │ │ │ │ │ │ │ ,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費50,012千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列司法法務官 9人,優遇法官 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 人統籌業務費等 452千元,核實增列辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公室專項水電清潔維護費等 4,221千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增加員額24人之統籌業務費等 1,572 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及半年所需經費13,901千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增19,242千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費52,524千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度新增實施單一窗口便民化裝修等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,267千元及增列半年所需經費 7,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元,合共增加17,110千元。 │ │ │ │ 3505501000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 648,491│ 412,710│ 235,781│1.本科目上年度預算數 412,279千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「一般行政」科目移入設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 431千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 648,491千元,包括人事費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 99,075千元,業務費23,781千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 24,988千元,設備及投資 647千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 599,075千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加員額 6人及約聘法官助理14人之人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費34,686千元,伸算增列調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,988千元及半年所需人事費 174,269 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加 218,943千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費35,692千元,較上年度核實增列刑事 │ │ │ │ │ │ │ │ 案件鑑定費等 1,995千元及半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10,552千元,合共增加12,547千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理民事調解及執行業務經費13,724千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 4,291 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3505501200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 79,624│ 36,447│ 43,177│1.本次預算數79,624千元,包括人事費44,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元,業務費32,077千元,旅運費 2,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費39,270千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 員額 4人之人事費 4,770千元,伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費 713千元及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費10,569千元,合共增加16,052千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務 8,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元,較上年度增列半年所需經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,759千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費31,195千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度新增辦理少年轉介、安置、禁戒 │ │ │ │ │ │ │ │ 或治療等經費20,936千元及增列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 3,317千元,合共增加24,253千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理少年心理測驗人員維持費 338千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需人事費 113千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3505501300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 16,391│ 11,399│ 4,992│1.本次預算數16,391千元,包括人事費15,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元,業務費83千元,旅運費 696千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,612千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 257千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 4,491千元,合共增加 4,748千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 779千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 244千元。 │ │ │ │ 3505501400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 29,198│ 19,708│ 9,490│1.本次預算數29,198千元,包括人事費26,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元,業務費 351千元,旅運費 2,829 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,018千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 460千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 8,035千元,合共增加 8,495千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 3,180千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 995千元。 │ │ │ │ 3505501500 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法法務處理 │ -│ 9,456│ -9,456│本科目因法務官法尚未通過,上年度所列 9 │ │ │ │ │ │ │ │,456千元如數減列。 │ │ │ │ 3505501600 │ │ │ │ │ │ 7│ │司法官優遇 │ 3,823│ 4,984│ -1,161│本次預算數 3,823千元,較上年度減列優遇 │ │ │ │ │ │ │ │法官 1人人事費 2,351千元,增列半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │人事費 1,190千元,計淨減 1,161千元。 │ │ │ │ 3505509000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 13,907│ 20,969│ -7,062│ │ │ │ │ 3505509011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 7,487│ 13,930│ -6,443│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換簡易庭勘驗車 2輛及機車 7輛等購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增法官辦公區門禁管制監視系統設備 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,907千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰購大型警備車、首長座車及觀護 │ │ │ │ │ │ │ │ 公務車等預算業已編竣,所列13,930千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 3505509019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 6,420│ 7,039│ -619│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增審判用辦公設備及便民化單一窗口設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備購置費等 6,420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購人犯尿液檢驗器材及審判用等 │ │ │ │ │ │ │ │ 項辦公設備預算業已編竣,所列 7,039千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 3505509800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 1,311│ 901│ 410│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |