89B40550.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005500000  │              │              │              │
  │19│  │  │臺灣臺中地方法│     1,027,841│       669,098│       358,743│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505500000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │     1,027,841│       669,098│       358,743│
  │  │  │  │  3505500100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       235,096│       152,524│        82,572│1.本科目上年度預算數 152,955千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出設備及投資 431千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「審判業務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 235,096千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  36,760千元,業務費90,286千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   8,050千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 132,560千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇等經費 6,199千元及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費40,021千元,合共增加46
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費50,012千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列司法法務官 9人,優遇法官 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    人統籌業務費等 452千元,核實增列辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    公室專項水電清潔維護費等 4,221千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增加員額24人之統籌業務費等 1,572
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及半年所需經費13,901千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增19,242千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費52,524千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度新增實施單一窗口便民化裝修等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 9,267千元及增列半年所需經費 7,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    43千元,合共增加17,110千元。
  │  │  │  │  3505501000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       648,491│       412,710│       235,781│1.本科目上年度預算數 412,279千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「一般行政」科目移入設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 431千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 648,491千元,包括人事費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  99,075千元,業務費23,781千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  24,988千元,設備及投資 647千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 599,075千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加員額 6人及約聘法官助理14人之人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費34,686千元,伸算增列調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     9,988千元及半年所需人事費 174,269
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加 218,943千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費35,692千元,較上年度核實增列刑事
  │  │  │  │              │              │              │              │    案件鑑定費等 1,995千元及半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費10,552千元,合共增加12,547千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理民事調解及執行業務經費13,724千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 4,291
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3505501200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        79,624│        36,447│        43,177│1.本次預算數79,624千元,包括人事費44,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  93千元,業務費32,077千元,旅運費 2,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費39,270千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 4人之人事費 4,770千元,伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列調整待遇經費 713千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費10,569千元,合共增加16,052千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務 8,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    21千元,較上年度增列半年所需經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,759千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費31,195千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度新增辦理少年轉介、安置、禁戒
  │  │  │  │              │              │              │              │    或治療等經費20,936千元及增列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 3,317千元,合共增加24,253千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理少年心理測驗人員維持費 338千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需人事費 113千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3505501300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        16,391│        11,399│         4,992│1.本次預算數16,391千元,包括人事費15,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  12千元,業務費83千元,旅運費 696千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,612千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 257千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 4,491千元,合共增加 4,748千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     779千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     244千元。
  │  │  │  │  3505501400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │        29,198│        19,708│         9,490│1.本次預算數29,198千元,包括人事費26,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  18千元,業務費 351千元,旅運費 2,829
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費26,018千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 460千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 8,035千元,合共增加 8,495千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 3,180千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 995千元。
  │  │  │  │  3505501500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法法務處理  │             -│         9,456│        -9,456│本科目因法務官法尚未通過,上年度所列 9
  │  │  │  │              │              │              │              │,456千元如數減列。
  │  │  │  │  3505501600  │              │              │              │
  │  │ 7│  │司法官優遇    │         3,823│         4,984│        -1,161│本次預算數 3,823千元,較上年度減列優遇
  │  │  │  │              │              │              │              │法官 1人人事費 2,351千元,增列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │人事費 1,190千元,計淨減 1,161千元。
  │  │  │  │  3505509000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│        13,907│        20,969│        -7,062│
  │  │  │  │  3505509011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         7,487│        13,930│        -6,443│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換簡易庭勘驗車 2輛及機車 7輛等購置
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,580千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增法官辦公區門禁管制監視系統設備 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,907千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰購大型警備車、首長座車及觀護
  │  │  │  │              │              │              │              │  公務車等預算業已編竣,所列13,930千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  3505509019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         6,420│         7,039│          -619│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增審判用辦公設備及便民化單一窗口設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備購置費等 6,420千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰購人犯尿液檢驗器材及審判用等
  │  │  │  │              │              │              │              │  項辦公設備預算業已編竣,所列 7,039千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │  3505509800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │         1,311│           901│           410│本次預算數較上年度增加如列數。
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