89B40701.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0007010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │監察院 │ 1,009,576│ 687,020│ 322,556│ │ │ │ │ 3707010000 │ │ │ │ │ │ │ │監察支出 │ 1,009,576│ 687,020│ 322,556│ │ │ │ │ 3707010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 637,463│ 386,229│ 251,234│1.本次預算數 637,463千元,包括人事費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,935千元、業務費 110,035千元、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費11,493千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 504,928千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費15,258千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費 180,013千元,合共增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 95,271千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 114,961千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列加強消防、電力等系統維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費14,589千元及半年所需經費30,602千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共增加45,191千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理經費17,574千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列應用系統設計費10,000千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 772千元,合共增加10,772千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3707010300 │ │ │ │ │ │ 2│ │議事業務 │ 147,682│ 95,197│ 52,485│1.本次預算數 147,682千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 33,148千元,業務費 8,484千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 133,148千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 4,856千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費38,803千元,合共增加43,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,534千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加租金等費用 3,814千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 5,012千元,合共增加 8,826 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3707010700 │ │ │ │ │ │ 3│ │國際監察事務活│ 6,579│ 4,386│ 2,193│1.本次預算數 6,579千元,包括人事費 507 │ │ │ │動 │ │ │ │ 千元,業務費 2,362千元,旅運費 3,710 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數較上年度增列半年所需經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,193千元。 │ │ │ │ 3707010900 │ │ │ │ │ │ 4│ │調查巡察業務 │ 170,887│ 166,965│ 3,922│1.本科目上年度預算數 174,165千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出業務費 7,200千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 財產申報業務」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 170,887千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 43,519千元,業務費20,888千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數較上年度核實減列人事費 4,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元及增列半年所需經費 8,337千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨增 3,922千元。 │ │ │ │ 3707011200 │ │ │ │ │ │ 5│ │財產申報業務 │ 26,309│ 18,024│ 8,285│1.本科目上年度預算數10,824千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「調查巡察業務」科目移入業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 7,200千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數26,309千元,包括人事費 600 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費25,429千元,旅運費 280千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數較上年度增列半年所需經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,285千元。 │ │ │ │ 3707019000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 19,120│ 15,195│ 3,925│ │ │ │ │ 3707019011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 2,520│ 1,404│ 1,116│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換院長座車 1輛及公務機車 3輛經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務車及購置通訊設備等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 1,404千元如數減列。 │ │ │ │ 3707019019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 16,600│ 13,791│ 2,809│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置中外圖書、調查、議事、辦公事務設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及資訊設備等經費16,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公設備及汰換中央監控系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 、資訊設備等預算業已編竣,所列13,791 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 3707019800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 1,536│ 1,024│ 512│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |