89B40701.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0007010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │監察院        │     1,009,576│       687,020│       322,556│
  │  │  │  │  3707010000  │              │              │              │
  │  │  │  │監察支出      │     1,009,576│       687,020│       322,556│
  │  │  │  │  3707010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       637,463│       386,229│       251,234│1.本次預算數 637,463千元,包括人事費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  15,935千元、業務費 110,035千元、旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費11,493千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 504,928千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費15,258千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費 180,013千元,合共增加 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    95,271千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 114,961千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列加強消防、電力等系統維護
  │  │  │  │              │              │              │              │    費14,589千元及半年所需經費30,602千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共增加45,191千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理經費17,574千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列應用系統設計費10,000千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 772千元,合共增加10,772千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3707010300  │              │              │              │
  │  │ 2│  │議事業務      │       147,682│        95,197│        52,485│1.本次預算數 147,682千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  33,148千元,業務費 8,484千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   6,050千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 133,148千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 4,856千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費38,803千元,合共增加43,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費14,534千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加租金等費用 3,814千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 5,012千元,合共增加 8,826
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3707010700  │              │              │              │
  │  │ 3│  │國際監察事務活│         6,579│         4,386│         2,193│1.本次預算數 6,579千元,包括人事費 507
  │  │  │  │動            │              │              │              │  千元,業務費 2,362千元,旅運費 3,710
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數較上年度增列半年所需經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,193千元。
  │  │  │  │  3707010900  │              │              │              │
  │  │ 4│  │調查巡察業務  │       170,887│       166,965│         3,922│1.本科目上年度預算數 174,165千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出業務費 7,200千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  財產申報業務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 170,887千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  43,519千元,業務費20,888千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   6,480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數較上年度核實減列人事費 4,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  15千元及增列半年所需經費 8,337千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  計淨增 3,922千元。
  │  │  │  │  3707011200  │              │              │              │
  │  │ 5│  │財產申報業務  │        26,309│        18,024│         8,285│1.本科目上年度預算數10,824千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「調查巡察業務」科目移入業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務費 7,200千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數26,309千元,包括人事費 600
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費25,429千元,旅運費 280千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數較上年度增列半年所需經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,285千元。
  │  │  │  │  3707019000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│        19,120│        15,195│         3,925│
  │  │  │  │  3707019011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         2,520│         1,404│         1,116│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換院長座車 1輛及公務機車 3輛經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,520千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務車及購置通訊設備等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 1,404千元如數減列。
  │  │  │  │  3707019019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │        16,600│        13,791│         2,809│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置中外圖書、調查、議事、辦公事務設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及資訊設備等經費16,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置辦公設備及汰換中央監控系統
  │  │  │  │              │              │              │              │  、資訊設備等預算業已編竣,所列13,791
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  3707019800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │         1,536│         1,024│           512│本次預算數較上年度增加如列數。
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