89B40710.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0007100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │審計部 │ 700,036│ 396,591│ 303,445│ │ │ │ │ 3707100000 │ │ │ │ │ │ │ │監察支出 │ 700,036│ 396,591│ 303,445│ │ │ │ │ 3707100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 174,746│ 123,902│ 50,844│1.本科目上年度預算數 140,852千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整移出人員維持費 9,000千元、在 │ │ │ │ │ │ │ │ 職訓練經費 1,411千元、發行審計季刊經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 840千元、資訊系統之日常運轉 5,699 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,列入「審計業務研究與審計人員訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 練」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 174,746千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 37,853千元,業務費32,352千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,541千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 135,741千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 2,818千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費38,984千元,合共增加41,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費37,626千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費12,254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)在職訓練經費 1,379千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度政府審計建制七十週年各項慶祝 │ │ │ │ │ │ │ │ 活動經費不再編列,所列 3,612千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 3707101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審計業務 │ 345,433│ 231,878│ 113,555│ │ │ │ │ 3707101020 │ │ │ │ │ │ │ 1│普通公務審計 │ 58,752│ 38,814│ 19,938│1.本次預算數58,752千元,包括人事費50,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元,業務費 1,596千元,旅運費 6,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費50,204千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 974千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費16,758千元,合共增加17,732千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)普通公務審計工作經費 8,548千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 2,206千元。 │ │ │ │ 3707101021 │ │ │ │ │ │ │ 2│國防經費審計 │ 52,278│ 37,545│ 14,733│1.本次預算數52,278千元,包括人事費47,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元,業務費 1,429千元,旅運費 3,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費47,134千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,009千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費12,490千元,合共增加13,499 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國防經費審計工作經費 5,144千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 1,234千元。 │ │ │ │ 3707101022 │ │ │ │ │ │ │ 3│特種公務審計 │ 53,275│ 35,714│ 17,561│1.本次預算數53,275千元,包括人事費48,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元,業務費 1,384千元,旅運費 3,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費48,244千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 956千元及半年所需人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費15,404千元,合共增加16,360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種公務審計工作經費 5,031千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 1,201千元。 │ │ │ │ 3707101023 │ │ │ │ │ │ │ 4│公營及公有事業│ 53,713│ 36,669│ 17,044│1.本次預算數53,713千元,包括人事費46,1 │ │ │ │審計 │ │ │ │ 73千元,業務費 1,334千元,旅運費 6,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費46,173千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 931千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費14,195千元,合共增加15,126千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公營及公有事業審計工作經費 7,540千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 1,918 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3707101024 │ │ │ │ │ │ │ 5│財物審計 │ 54,234│ 36,458│ 17,776│1.本科目上年度法定預算數40,958千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整移出人員維持費 4,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 列入「審計業務研究與審計人員訓練」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目項下,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數54,234千元,包括人事費48,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,業務費 1,623千元,旅運費 4,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費48,440千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 959千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費15,519千元,合共增加16,478千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財物審計工作經費 5,794千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 1,298千元。 │ │ │ │ 3707101025 │ │ │ │ │ │ │ 6│覆審審計 │ 23,256│ 14,866│ 8,390│1.本科目上年度法定預算數20,766千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整移出人員維持費 5,900千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 列入「審計業務研究與審計人員訓練」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目項下,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數23,256千元,包括人事費23,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元,業務費79千元,旅運費46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,131千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 443千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 7,911千元,合共增加 8,354千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)覆審審計工作經費 125千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費36千元。 │ │ │ │ 3707101026 │ │ │ │ │ │ │ 7│審計業務研究與│ 46,556│ 29,202│ 17,354│1.本科目係由上年度預算「專案調查」科目 │ │ │ │審計人員訓練 │ │ │ │ 改設,上年度法定預算數 1,852千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合審計業務研究發展與訓練功能強化與科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,連同由「一般行政」科目移入人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員維持費 9,000千元、在職訓練 1,411千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,發行審計季刊經費 840千元、資訊運 │ │ │ │ │ │ │ │ 轉經費 5,699千元,由「財物審計」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入人員維持費 4,500千元,由「覆審審 │ │ │ │ │ │ │ │ 計」科目移入人員維持費 5,900千元,共 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數46,556千元,包括人事費28,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 91千元,業務費13,359千元,旅運費 5,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,191千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 582千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 8,209千元,合共增加 8,791千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)審計業務研究發展與訓練經費 6,627千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列審計人員調訓經費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 出席國際會議等經費 5,216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)發行審計季刊經費 1,700千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)審計資訊管理 8,590千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 2,891千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理專案調查案件 1,448千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度核實減列 404千元。 │ │ │ │ 3707101027 │ │ │ │ │ │ │ 8│總決算審核及報│ 3,369│ 2,610│ 759│1.本次預算數 3,369千元,包括人事費 369 │ │ │ │告 │ │ │ │ 千元,業務費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 369千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費 7千元及半年所需人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 116千元,合共增加 123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)總決算審核及報告業務費 3,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 636千元。 │ │ │ │ 3707109000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 178,940│ 39,920│ 139,020│ │ │ │ │ 3707109002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 131,421│ 27,000│ 104,421│審計部增建本部南勢角檔案庫一棟,規劃地 │ │ │ │ │ │ │ │下一層、地上五層,RC結構,計 5,896平方 │ │ │ │ │ │ │ │公尺,總工程費 162,861千元,分三年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │,除八十七及八十八年度已編列31,440千元 │ │ │ │ │ │ │ │外,本次編列末期經費 131,421千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增加 104,421千元。 │ │ │ │ 3707109011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,400│ 1,398│ 2│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車 1輛經費 1,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換副首長座車、公務車及公務機 │ │ │ │ │ │ │ │ 車各 1輛預算業已編竣,所列 1,398千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 3707109019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 46,119│ 11,522│ 34,597│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置南勢角檔案庫活動檔案櫃等設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 36,579千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰購審計業務用電腦設備經費 3,960千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換行政業務用零星辦公事務設備及 100 │ │ │ │ │ │ │ │ 噸空調主機等機電設備經費 5,580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度汰購電腦設備及辦公事務設備等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列11,522千元如數減列。 │ │ │ │ 3707109800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 917│ 891│ 26│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |