89B40710.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0007100000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │審計部        │       700,036│       396,591│       303,445│
  │  │  │  │  3707100000  │              │              │              │
  │  │  │  │監察支出      │       700,036│       396,591│       303,445│
  │  │  │  │  3707100100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       174,746│       123,902│        50,844│1.本科目上年度預算數 140,852千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整移出人員維持費 9,000千元、在
  │  │  │  │              │              │              │              │  職訓練經費 1,411千元、發行審計季刊經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 840千元、資訊系統之日常運轉 5,699
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,列入「審計業務研究與審計人員訓
  │  │  │  │              │              │              │              │  練」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 174,746千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  37,853千元,業務費32,352千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,541千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 135,741千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 2,818千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費38,984千元,合共增加41,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    02千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費37,626千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費12,254千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)在職訓練經費 1,379千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度政府審計建制七十週年各項慶祝
  │  │  │  │              │              │              │              │    活動經費不再編列,所列 3,612千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │    數減列。
  │  │  │  │  3707101000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │       345,433│       231,878│       113,555│
  │  │  │  │  3707101020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │        58,752│        38,814│        19,938│1.本次預算數58,752千元,包括人事費50,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  04千元,業務費 1,596千元,旅運費 6,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費50,204千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 974千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費16,758千元,合共增加17,732千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普通公務審計工作經費 8,548千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 2,206千元。
  │  │  │  │  3707101021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│國防經費審計  │        52,278│        37,545│        14,733│1.本次預算數52,278千元,包括人事費47,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  34千元,業務費 1,429千元,旅運費 3,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費47,134千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,009千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費12,490千元,合共增加13,499
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國防經費審計工作經費 5,144千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 1,234千元。
  │  │  │  │  3707101022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│特種公務審計  │        53,275│        35,714│        17,561│1.本次預算數53,275千元,包括人事費48,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  44千元,業務費 1,384千元,旅運費 3,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費48,244千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 956千元及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費15,404千元,合共增加16,360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種公務審計工作經費 5,031千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 1,201千元。
  │  │  │  │  3707101023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│公營及公有事業│        53,713│        36,669│        17,044│1.本次預算數53,713千元,包括人事費46,1
  │  │  │  │審計          │              │              │              │  73千元,業務費 1,334千元,旅運費 6,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  06千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費46,173千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 931千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費14,195千元,合共增加15,126千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公營及公有事業審計工作經費 7,540千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 1,918
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3707101024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│財物審計      │        54,234│        36,458│        17,776│1.本科目上年度法定預算數40,958千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整移出人員維持費 4,500千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「審計業務研究與審計人員訓練」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目項下,淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數54,234千元,包括人事費48,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  40千元,業務費 1,623千元,旅運費 4,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費48,440千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 959千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費15,519千元,合共增加16,478千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財物審計工作經費 5,794千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 1,298千元。
  │  │  │  │  3707101025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│覆審審計      │        23,256│        14,866│         8,390│1.本科目上年度法定預算數20,766千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整移出人員維持費 5,900千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「審計業務研究與審計人員訓練」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目項下,淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數23,256千元,包括人事費23,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  31千元,業務費79千元,旅運費46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,131千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 443千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 7,911千元,合共增加 8,354千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)覆審審計工作經費 125千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列半年所需經費36千元。
  │  │  │  │  3707101026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│審計業務研究與│        46,556│        29,202│        17,354│1.本科目係由上年度預算「專案調查」科目
  │  │  │  │審計人員訓練  │              │              │              │  改設,上年度法定預算數 1,852千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合審計業務研究發展與訓練功能強化與科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,連同由「一般行政」科目移入人
  │  │  │  │              │              │              │              │  員維持費 9,000千元、在職訓練 1,411千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,發行審計季刊經費 840千元、資訊運
  │  │  │  │              │              │              │              │  轉經費 5,699千元,由「財物審計」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入人員維持費 4,500千元,由「覆審審
  │  │  │  │              │              │              │              │  計」科目移入人員維持費 5,900千元,共
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數46,556千元,包括人事費28,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  91千元,業務費13,359千元,旅運費 5,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  06千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,191千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 582千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 8,209千元,合共增加 8,791千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)審計業務研究發展與訓練經費 6,627千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列審計人員調訓經費及
  │  │  │  │              │              │              │              │    出席國際會議等經費 5,216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)發行審計季刊經費 1,700千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 860千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)審計資訊管理 8,590千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 2,891千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理專案調查案件 1,448千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度核實減列 404千元。
  │  │  │  │  3707101027  │              │              │              │
  │  │  │ 8│總決算審核及報│         3,369│         2,610│           759│1.本次預算數 3,369千元,包括人事費 369
  │  │  │  │告            │              │              │              │  千元,業務費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 369千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列調整待遇經費 7千元及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 116千元,合共增加 123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)總決算審核及報告業務費 3,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 636千元。
  │  │  │  │  3707109000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│       178,940│        39,920│       139,020│
  │  │  │  │  3707109002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │       131,421│        27,000│       104,421│審計部增建本部南勢角檔案庫一棟,規劃地
  │  │  │  │              │              │              │              │下一層、地上五層,RC結構,計 5,896平方
  │  │  │  │              │              │              │              │公尺,總工程費 162,861千元,分三年辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │,除八十七及八十八年度已編列31,440千元
  │  │  │  │              │              │              │              │外,本次編列末期經費 131,421千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度增加 104,421千元。
  │  │  │  │  3707109011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         1,400│         1,398│             2│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換首長座車 1輛經費 1,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換副首長座車、公務車及公務機
  │  │  │  │              │              │              │              │  車各 1輛預算業已編竣,所列 1,398千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  3707109019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        46,119│        11,522│        34,597│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置南勢角檔案庫活動檔案櫃等設備經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  36,579千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰購審計業務用電腦設備經費 3,960千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.汰換行政業務用零星辦公事務設備及 100
  │  │  │  │              │              │              │              │  噸空調主機等機電設備經費 5,580千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度汰購電腦設備及辦公事務設備等預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列11,522千元如數減列。
  │  │  │  │  3707109800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           917│           891│            26│本次預算數較上年度增加如列數。
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