89B40826.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008260000  │              │              │              │
  │ 6│  │  │警政署刑事警察│     1,842,390│     1,245,570│       596,820│
  │  │  │  │局            │              │              │              │
  │  │  │  │  3808260000  │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出      │     1,842,390│     1,245,570│       596,820│
  │  │  │  │  3808260100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       644,432│       419,408│       225,024│1.本次預算數 644,432千元,包括人事費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  93,065千元,業務費46,741千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,626千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 515,956千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列技工 1人之人事費 662千元,伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列上年度調整待遇經費 7,450千元及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 173,792千元,計淨增 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    80,580千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 128,476千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列技工 1人之統籌業務費11千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,伸算增列約聘僱人員調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,229千元及半年所需經費43,226千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨增44,444千元。
  │  │  │  │  3808261000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │刑事警察業務  │     1,127,972│       658,087│       469,885│1.本次預算數 1,127,972千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   500,807千元,業務費 317,354千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費13,113千元,補助及捐助 6,944千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎助及損失 289,754千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 497,869千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 6,530千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費 163,495千元,合共增加 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    70,025千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)犯罪資料及指紋分析電腦化經費35,607
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列指紋電腦系統租金
  │  │  │  │              │              │              │              │    11,364千元,增列鑑識耗材、電腦連線
  │  │  │  │              │              │              │              │    租金、設施及機儀設備養護等經費14,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    65千元,計淨增 3,301千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,582千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,951千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)爆炸物案件現場採證與蒐證工作訓練經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 8,010千元,較上年度增列訓練用耗
  │  │  │  │              │              │              │              │    材、器材維護等經費 1,141千元
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)偵辦與督導刑案偵破及檢肅流氓經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    38,588千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費75,196千元及「執行出矯治機構毒品
  │  │  │  │              │              │              │              │    人口採尿作業計晝」經費 205,695千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共增加 280,891千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理刑事偵防綜合業務經費37,316千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費11,576千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3808269000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        67,221│       166,075│       -98,854│
  │  │  │  │  3808269011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         9,207│        17,162│        -7,955│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換特種警備車 3輛、機車56輛、購置電
  │  │  │  │              │              │              │              │  話小總機系統 3套及傳真機 3台等經費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,207千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換刑事偵查車、特種警備車、現
  │  │  │  │              │              │              │              │  場勘查車計10輛及電話小總機系統 1組等
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算業已編竣,所列17,162千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  3808269019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │        58,014│       148,913│       -90,899│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置行政業務用雜項設備、刑事偵防器材
  │  │  │  │              │              │              │              │  、更新指紋自動析鑑系統計畫及刑事資訊
  │  │  │  │              │              │              │              │  系統後續計畫等經費58,014千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換辦公事務設備、刑事偵防器材
  │  │  │  │              │              │              │              │  、辦公室自動化電腦設備及刑事資訊系統
  │  │  │  │              │              │              │              │  汰購計畫等預算業已編竣,所列 148,913
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  3808269800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         2,765│         2,000│           765│本次預算數較上年度增加如列數。
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