89B40833.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008330000 │ │ │ │ │10│ │ │警政署保安警察│ 1,899,051│ 1,279,102│ 619,949│本科目上年度法定預算數 1,299,055千元, │ │ │ │第三總隊 │ │ │ │配合移撥警政署國家公園警察大隊職員29人 │ │ │ │ │ │ │ │、技工 2人及工友 3人,由「一般行政」科 │ │ │ │ │ │ │ │目移出12,362千元及「保安警察業務」科目 │ │ │ │ │ │ │ │移出 7,591千元,列入警政署國家公園警察 │ │ │ │ │ │ │ │大隊「一般行政」科目12,362千元及「國家 │ │ │ │ │ │ │ │公園警察管理業務」科目 7,591千元,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3808330000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 1,899,051│ 1,279,102│ 619,949│ │ │ │ │ 3808330100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 271,003│ 174,227│ 96,776│1.本次預算數 271,003千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 19,012千元,業務費46,651千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,540千元,補助及捐助 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 215,220千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 3,518千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費74,281千元,合共增加77,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 99千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費55,783千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列警員49人之統籌業務費及辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 器具養護費等 403千元,伸算增列約聘 │ │ │ │ │ │ │ │ 僱人員調整待遇經費40千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費19,340千元,計淨增18,977千元。 │ │ │ │ 3808331500 │ │ │ │ │ │ 2│ │保安警察業務 │ 1,607,949│ 1,064,482│ 543,467│1.本次預算數 1,607,949千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,546,952千元,業務費51,366千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 8,131千元,獎助及損失 1,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,546,952千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列警員49人之人事費13,732千元,伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費21,444千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費 516,677千元,計淨增 524 │ │ │ │ │ │ │ │ ,389千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財稅機關安全維護經費 8,151千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 2,877千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)貨櫃安全檢查業務經費36,828千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列警員49人之服裝費 235千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列半年所需經費 8,722千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 8,487千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)刑案處理業務經費 8,983千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 3,345千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)員警教育訓練經費 7,035千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列資訊計畫教育訓練、軟體等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,781千元及半年所需經費 588千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共增加 4,369千元。 │ │ │ │ 3808339000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 18,025│ 38,893│ -20,868│ │ │ │ │ 3808339011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 13,945│ 23,283│ -9,338│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換大型警備車 3輛、中型警備車 4輛、 │ │ │ │ │ │ │ │ 機車50輛及購置行政業務用傳真機等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,945千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換中型警備車12輛、偵防車 7輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 、巡邏車15輛、機車26輛及購置傳真機等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列23,283千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3808339019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 4,080│ 15,610│ -11,530│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置警政業務用電腦設備及汰購總隊部暨 │ │ │ │ │ │ │ │ 各大中隊行政業務用辦公設備等經費 4,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置警政業務用電腦設備及行政業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務用雜項設備等預算業已編竣,所列15,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元如數減列。 │ │ │ │ 3808339800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 2,074│ 1,500│ 574│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |