89B40834.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008340000 │ │ │ │ │11│ │ │警政署保安警察│ 4,887,978│ 3,298,769│ 1,589,209│ │ │ │ │第四總隊 │ │ │ │ │ │ │ │ 3808340000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 4,887,978│ 3,298,769│ 1,589,209│ │ │ │ │ 3808340100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 370,385│ 244,680│ 125,705│1.本次預算數 370,385千元,包括人事費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 08,188千元,業務費58,852千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,345千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 307,244千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費18,557千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費84,800千元,合共增加 103 │ │ │ │ │ │ │ │ ,357千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費63,141千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費22,348千元。 │ │ │ │ 3808340200 │ │ │ │ │ │ 2│ │保安警察業務 │ 4,480,057│ 3,020,127│ 1,459,930│1.本次預算數 4,480,057千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,426,402千元,業務費49,983千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,534千元,獎助及損失 2,138千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,426,402千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列調整待遇經費48,327千元及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 1,408,990千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,457,317千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)機動警力及訓練經費53,655千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列員警教育訓練經費 6,757千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列半年所需經費 9,370千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,613千元。 │ │ │ │ 3808349000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 35,462│ 32,462│ 3,000│ │ │ │ │ 3808349009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築及設備│ 4,000│ -│ 4,000│精誠營區增設深水井 1座及附屬相關設施工 │ │ │ │費 │ │ │ │程費 4,000千元。 │ │ │ │ 3808349011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 25,256│ 26,762│ -1,506│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換大型警備車 5輛、中型警備車 1輛及 │ │ │ │ │ │ │ │ 公務機車 4輛等經費20,860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換全數位式400門號電子交換機 1套 │ │ │ │ │ │ │ │ 及行動電話機12台等經費 4,216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.傳真機12台等經費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度汰換大型警備車 6輛、中型警備車 │ │ │ │ │ │ │ │ 2輛、偵防車 2輛及公務轎車 2輛等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列26,762千元如數減列。 │ │ │ │ 3808349019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 6,206│ 5,700│ 506│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及購置行政業務用電腦設備及應勤、 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公設備等經費 6,206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦設備及行政業務用雜項設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備等預算業已編竣,所列 5,700千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 3808349800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 2,074│ 1,500│ 574│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |