89B40841.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008410000  │              │              │              │
  │15│  │  │中央警察大學  │     1,475,910│     1,025,062│       450,848│
  │  │  │  │  3808410000  │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出      │     1,475,910│     1,025,062│       450,848│
  │  │  │  │  3808410100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       179,796│       118,679│        61,117│1.本次預算數 179,796千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  37,272千元,業務費34,191千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,533千元,設備及投資 3,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 136,236千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 2,186千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費42,521千元,合共增加44,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    07千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費43,560千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費12,610千元及汰
  │  │  │  │              │              │              │              │    購辦公設備費 3,800千元,合共增加16
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,410千元。
  │  │  │  │  3808410200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │高級警察教育  │     1,262,170│       848,416│       413,754│1.本科目上年度預算數 834,876千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由﹁招生考試﹂科目移入辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │  招生考試工作經費13,540千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 1,262,170千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   726,640千元,業務費 137,490千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 7,752千元,設備及投資84,531千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎助及損失 305,757千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 579,231千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 7,924千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費 177,509千元,合共增加 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    85,433千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)教務行政及警察博物館工作維持經費40
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,116千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    13,372千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)基本教學訓輔工作維持經費 202,999千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列刑事警察、水上警察
  │  │  │  │              │              │              │              │    二所研究所之開辦費 5,580千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費74,414千元及增設行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │    理、外事警察二所研究所等各項教學經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 7,419千元,計淨增76,253千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)出國考察及出席國際會議經費 1,906千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列參加國際警察首長協
  │  │  │  │              │              │              │              │    會等經費 1,047千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)軍訓服役、警用技能教學及學生生活管
  │  │  │  │              │              │              │              │    理經費50,737千元,較上年度增列半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費18,229千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)員警升(在)職教育訓練及生活管理經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費27,253千元,較上年度增列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 9,418千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)學生公費經費 299,886千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列學生服裝費、主副食費及學生生活
  │  │  │  │              │              │              │              │    津貼等經費89,002千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)學士後刑事警察學系教育訓練及學生公
  │  │  │  │              │              │              │              │    費經費25,502千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)辦理招生考試工作經費34,540千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列招生各項試務經費21,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,本項經費全數以招生考試報名費收
  │  │  │  │              │              │              │              │    入支應。
  │  │  │  │  3808419000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        31,703│        56,346│       -24,643│
  │  │  │  │  3808419002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        27,663│        33,613│        -5,950│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.警英大樓學生宿舍及辦公室整建工程,總
  │  │  │  │              │              │              │              │  工程費48,337千元,分 3年辦理,87及88
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度已分別編列10,000千元、16,200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,本次編列最後 1年經費22,137千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度增加 5,937千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.擴大建校中期土地使用規劃工程,總工程
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 621,756千元,分 4年辦理,84及88年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度已分別編列 251,056千元、17,413千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,本次編列 5,526千元,較上年度減少11
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,887千元。
  │  │  │  │  3808419011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         4,040│         8,356│        -4,316│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換大型警備車及公務機車各 1輛經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換大、中型警備車、公務車及小
  │  │  │  │              │              │              │              │  型救護車計 5輛等預算業已編竣,所列 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,356千元如數減列。
  │  │  │  │  3808419019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│        14,377│       -14,377│上年度汰購行政業務用電腦與雜項設備及校
  │  │  │  │              │              │              │              │區給水管、消防設備等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │14,377千元如數減列。
  │  │  │  │  3808419800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         2,241│         1,621│           620│本次預算數較上年度增加如列數。
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