89B40851.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008510000 │ │ │ │ │17│ │ │消防署 │ 1,515,621│ 954,039│ 561,582│ │ │ │ │ 3808510000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 1,515,621│ 954,039│ 561,582│ │ │ │ │ 3808510100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 102,564│ 52,072│ 50,492│1.本次預算數 102,564千元,包括人事費15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,714千元,業務費78,800千元,旅運費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,050千元,設備及投資 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,714千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 303千元及人事費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,477千元,合共增加 4,780千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費86,850千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列辦公廳舍、停車位租金及管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 費36,358千元及半年所需經費 9,354千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共增加45,712千元。 │ │ │ │ 3808511000 │ │ │ │ │ │ 2│ │消防救災業務 │ 1,401,235│ 886,003│ 515,232│1.本次預算數 1,401,235千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 218,206千元,業務費 238,203千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費15,750千元,補助及捐助 889,076千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,獎助及損失40,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 205,108千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 4,610千元及人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費58,837千元,合共增加63,447千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)消防管理業務經費 833,788千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列整建地方消防廳舍、充實地方 │ │ │ │ │ │ │ │ 各型消防裝備器材、各型消防車輛經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 309,117千元及各項消防管理業務半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費35,288千元,合共增加 344,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強災害預防工作經費67,360千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列補助地方消防單位購置消防 │ │ │ │ │ │ │ │ 安全設備檢查設備經費24,400千元及維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護公共安全方案等經費20,068千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增加44,468千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強災害搶救工作經費 191,769千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列捐助財團法人消防救災救 │ │ │ │ │ │ │ │ 護及發展基金會經費20,000千元及提升 │ │ │ │ │ │ │ │ 消防單位化災搶救能力等計畫經費19,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元,合共增加39,755千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強緊急救護工作經費46,666千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列緊急救護人員初、複訓所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 8,369千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強災害調查工作經費12,214千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 3,142千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強消防教育訓練工作經費31,271千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列業務經費 7,164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)加強救災救護指揮工作經費13,059千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 4,482千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3808519000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 9,334│ 14,164│ -4,830│ │ │ │ │ 3808519002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 3,698│ -3,698│上年度興建「防災教育館」所需地質鑽探及 │ │ │ │ │ │ │ │規劃預算業已編竣,所列 3,698千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │ 3808519019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 9,334│ 10,466│ -1,132│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置災情傳遞資訊系統設備及鑑定實驗室 │ │ │ │ │ │ │ │ 用儀器設備等經費 9,334千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置救災業務用電腦設備、鑑定實 │ │ │ │ │ │ │ │ 驗室用儀器設備及辦公設備等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列10,466千元如數減列。 │ │ │ │ 3808519800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 2,488│ 1,800│ 688│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |