89B41101.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0011010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │外交部 │ 43,126,772│ 22,743,663│ 20,383,109│本科目上年度法定預算數22,739,575千元, │ │ │ │ │ │ │ │連同由交通部觀光局「觀光業務」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │職員 5人之人事費 4,088千元,共計如表列 │ │ │ │ │ │ │ │上年度預算數。 │ │ │ │ 3911010000 │ │ │ │ │ │ │ │外交支出 │ 43,126,772│ 22,743,663│ 20,383,109│ │ │ │ │ 3911010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 615,949│ 422,940│ 193,009│1.本次預算數 615,949千元,包括人事費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 31,191千元,業務費 157,443千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10,144千元,設備及投資17,171千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 431,191千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 8,844千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費 102,990千元,合共增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,834千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費97,084千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列統籌業務費、辦公器具養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、油料費等32,084千元,及汰換購置事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務機具、辦公設備經費等 8,325千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共增加40,409千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦公大樓及台北賓館安全設施使用費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,201千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,053千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)檔案及資訊處理49,106千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列檔案管理、電腦耗材維護、軟體系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統外包購置費等22,071千元,及汰換資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊等設備經費 8,846千元,合共增加30 │ │ │ │ │ │ │ │ ,917千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)編印統計年報、預決算及人事資料 2,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦公大樓各項維修31,437千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 8,796千元。 │ │ │ │ 3911011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │外交業務 │ 1,324,218│ 844,640│ 479,578│ │ │ │ │ 3911011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│外交業務管理 │ 556,561│ 382,596│ 173,965│1.本科目係由上年度預算「外交業務管理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目及「外交使節會議」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 556,561千元,包括人事費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 88,922千元,業務費 128,456千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費39,183千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 388,922千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 8,012千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費97,937千元,合共增加 105 │ │ │ │ │ │ │ │ ,949千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費29,205千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費14,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)外交業務視察 6,340千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 3,445千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)交際活動42,506千元,較上年度增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費20,953千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)電信傳遞54,269千元,較上年度增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費19,034千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)外交使節會議35,319千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 9,734千元。 │ │ │ │ 3911011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│外賓訪華接待 │ 534,386│ 326,117│ 208,269│1.本次預算數 534,386千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)外賓邀訪接待經費 508,708千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 194,153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)禮車用油及維護費11,220千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 3,508千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中正機場接待室租金清潔等經費 6,278 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 2,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增中正機場第二航站大廈接待室裝潢 │ │ │ │ │ │ │ │ 整修經費 8,180千元。 │ │ │ │ 3911011025 │ │ │ │ │ │ │ 3│外交領事人員訓│ 170,837│ 92,407│ 78,430│1.本次預算數 170,837千元,包括人事費 1 │ │ │ │練 │ │ │ │ 16,722千元,業務費53,972千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 143千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,272千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 376千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 4,286千元,合共增加 4,662千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,657千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 983千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)外交領事人員進修 120,222千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列中級人員出國進修及特考及格 │ │ │ │ │ │ │ │ 學員語文進修經費等68,222千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)外交獎學金設置經費 1,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)外交領事、行政人員講習 8,684千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 2,789千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)同仁及眷屬外語進修、短期在職暨專業 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓練 9,002千元,較上年度增列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 2,860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度辦理外講所房舍維修等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 1,136千元如數減列。 │ │ │ │ 3911011029 │ │ │ │ │ │ │ 4│亞東關係協會 │ 32,589│ 23,191│ 9,398│1.本次預算數32,589千元,包括人事費26,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元,業務費 5,165千元,旅運費 881 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,543千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 547千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 7,221千元,合共增加 7,768千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,606千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 1,604千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)派員赴日考察及開會經費 440千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費26千元。 │ │ │ │ 3911011031 │ │ │ │ │ │ │ 5│北美事務協調委│ 29,845│ 20,329│ 9,516│1.本次預算數29,845千元,包括人事費22,6 │ │ │ │員會 │ │ │ │ 00千元,業務費 6,655千元,旅運費 590 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,600千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 465千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 6,182千元,合共增加 6,647千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,245千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 2,869千元。 │ │ │ │ 3911011300 │ │ │ │ │ │ 3│ │駐外機構業務 │ 12,723,643│ 7,458,261│ 5,265,382│ │ │ │ │ 3911011310 │ │ │ │ │ │ │ 1│駐外機構業務管│ 12,423,643│ 7,184,940│ 5,238,703│1.本科目係由上年度預算「駐外機構業務管 │ │ │ │理 │ │ │ │ 理」科目及「外交人員內外互調」科目合 │ │ │ │ │ │ │ │ 併改設。連同由交通部觀光局「觀光業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入職員五人之人事費 4,088千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,共計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數12,423,643千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,059,425千元,業務費 3,947,442千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 372,622千元,設備及投資44,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)駐外使領單位基本行政工作維持經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,438,919千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費 117,375千元及增列半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 3,414,231千元,合共增加 3,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 31,606千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)駐外經濟單位基本行政工作維持經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,181,238千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費19,597千元及增列半年所需等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 485,995千元,合共增加 505,592 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)駐外文化單位基本行政工作維持經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 78,400千元,較上年度伸算增列調整待 │ │ │ │ │ │ │ │ 遇經費 6,894千元及增列半年所需等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 140,762千元,合共增加 147,656千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)駐外新聞單位基本行政工作維持經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,388,122千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費21,525千元及增列半年所需等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 575,398千元,合共增加 596,923 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)駐外觀光單位基本行政工作維持經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 58,187千元,較上年度伸算增列調整待 │ │ │ │ │ │ │ │ 遇經費 2,153千元及增列半年所需等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費66,540千元,合共增加68,693千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)駐外僑務單位基本行政工作維持經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 33,755千元,較上年度伸算增列調整待 │ │ │ │ │ │ │ │ 遇經費 5,656千元及增列半年所需等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 139,314千元,合共增加 144,970千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)駐外科學單位基本行政工作維持經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 60,210千元,較上年度伸算增列調整待 │ │ │ │ │ │ │ │ 遇經費 3,710千元及增列半年所需等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 109,926千元,合共增加 113,636千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)駐外單位國慶活動經費 172,563千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費等97,378千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)聯絡與蒐集資料經費 112,249千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費等32,249千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3911011311 │ │ │ │ │ │ │ 2│增設及擴充駐外│ 300,000│ 273,321│ 26,679│1.本次預算數 300,000千元,包括人事費 1 │ │ │ │機構 │ │ │ │ 49,843千元,業務費 127,644千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資22,513千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度爭取在世界各重要地區設立駐外機 │ │ │ │ │ │ │ │ 構及視實際需要充實駐外機構人力與擴展 │ │ │ │ │ │ │ │ 駐外工作經費 300,000千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列26,679千元。 │ │ │ │ 3911011400 │ │ │ │ │ │ 4│ │國際會議及交流│ 2,266,266│ 1,422,295│ 843,971│1.本科目係由上年度預算「國際會議及交流 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目及「出國訪問」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 2,266,266千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,201,746千元,旅運費96,650千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 967,870千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)參與國際組織活動 833,871千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 238,573千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)協助各種國際交流 1,223,425千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 510,249千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)出國訪問 208,970千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費95,149千元。 │ │ │ │ 3911011500 │ │ │ │ │ │ 5│ │國際技術合作 │ 14,449,175│ 6,076,585│ 8,372,590│1.本次預算數14,449,175千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,726,527千元,補助及捐助12,722,648 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)駐外技術服務 1,726,527千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 543,525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強與友邦各項技術合作12,722,648千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列協助友我國家社會、 │ │ │ │ │ │ │ │ 經濟發展建設及提供職業、科技等各項 │ │ │ │ │ │ │ │ 代訓計畫經費等 8,429,065千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度挹注國際合作發展基金會基金預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 600,000千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 3911011700 │ │ │ │ │ │ 6│ │調整駐外人員待│ -│ 200,000│ -200,000│上年度調整駐外人員待遇準備預算業已編竣 │ │ │ │遇準備 │ │ │ │,所列 200,000千元如數減列。 │ │ │ │ 3911016100 │ │ │ │ │ │ 7│ │國際災難人道救│ 653,300│ 298,000│ 355,300│1.本次預算數 653,300千元,均屬補助及捐 │ │ │ │濟 │ │ │ │ 助。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)對國際間重大災變救助經費 638,300千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 350,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)旅外國人急難救助經費15,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 5,000千元。 │ │ │ │ 3911019000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 116,943│ 135,679│ -18,736│ │ │ │ │ 3911019011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 116,943│ 107,090│ 9,853│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換本部禮車 1輛經費 2,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換駐外單位公務車95輛(使領41輛、經 │ │ │ │ │ │ │ │ 濟25輛、文化 2輛、新聞20輛、觀光 2輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 、科學 5輛)等經費95,415千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增本部購置安全保密通信等裝備15,041 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.汰換及購置駐外單位通信設備 3,687千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度購置國內外交通運輸設備預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 107,090千元如數減列。 │ │ │ │ 3911019019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 28,589│ -28,589│上年度購置電腦設備、汰換及添購國內外辦 │ │ │ │ │ │ │ │公設備預算業已編竣,所列28,589千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │ 3911019800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 35,030│ 35,030│ 0│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(外交支出極機│ 10,942,248│ 5,850,233│ 5,092,015│ │ │ │ │密計畫) │ │ │ │ ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |