89B41101.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0011010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │外交部        │    43,126,772│    22,743,663│    20,383,109│本科目上年度法定預算數22,739,575千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │連同由交通部觀光局「觀光業務」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │職員 5人之人事費 4,088千元,共計如表列
  │  │  │  │              │              │              │              │上年度預算數。
  │  │  │  │  3911010000  │              │              │              │
  │  │  │  │外交支出      │    43,126,772│    22,743,663│    20,383,109│
  │  │  │  │  3911010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       615,949│       422,940│       193,009│1.本次預算數 615,949千元,包括人事費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  31,191千元,業務費 157,443千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費10,144千元,設備及投資17,171千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 431,191千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 8,844千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費 102,990千元,合共增加 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    11,834千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費97,084千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列統籌業務費、辦公器具養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │    、油料費等32,084千元,及汰換購置事
  │  │  │  │              │              │              │              │    務機具、辦公設備經費等 8,325千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共增加40,409千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦公大樓及台北賓館安全設施使用費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,201千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,053千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)檔案及資訊處理49,106千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列檔案管理、電腦耗材維護、軟體系
  │  │  │  │              │              │              │              │    統外包購置費等22,071千元,及汰換資
  │  │  │  │              │              │              │              │    訊等設備經費 8,846千元,合共增加30
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,917千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)編印統計年報、預決算及人事資料 2,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    30千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦公大樓各項維修31,437千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 8,796千元。
  │  │  │  │  3911011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │外交業務      │     1,324,218│       844,640│       479,578│
  │  │  │  │  3911011020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│外交業務管理  │       556,561│       382,596│       173,965│1.本科目係由上年度預算「外交業務管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目及「外交使節會議」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 556,561千元,包括人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  88,922千元,業務費 128,456千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費39,183千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 388,922千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 8,012千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費97,937千元,合共增加 105
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,949千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費29,205千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費14,850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)外交業務視察 6,340千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 3,445千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)交際活動42,506千元,較上年度增列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費20,953千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)電信傳遞54,269千元,較上年度增列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費19,034千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)外交使節會議35,319千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 9,734千元。
  │  │  │  │  3911011021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│外賓訪華接待  │       534,386│       326,117│       208,269│1.本次預算數 534,386千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)外賓邀訪接待經費 508,708千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 194,153千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)禮車用油及維護費11,220千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 3,508千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中正機場接待室租金清潔等經費 6,278
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 2,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增中正機場第二航站大廈接待室裝潢
  │  │  │  │              │              │              │              │    整修經費 8,180千元。
  │  │  │  │  3911011025  │              │              │              │
  │  │  │ 3│外交領事人員訓│       170,837│        92,407│        78,430│1.本次預算數 170,837千元,包括人事費 1
  │  │  │  │練            │              │              │              │  16,722千元,業務費53,972千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   143千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,272千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 376千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 4,286千元,合共增加 4,662千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費13,657千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 983千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)外交領事人員進修 120,222千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列中級人員出國進修及特考及格
  │  │  │  │              │              │              │              │    學員語文進修經費等68,222千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)外交獎學金設置經費 1,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)外交領事、行政人員講習 8,684千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 2,789千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)同仁及眷屬外語進修、短期在職暨專業
  │  │  │  │              │              │              │              │    訓練 9,002千元,較上年度增列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 2,860千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度辦理外講所房舍維修等預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │    編竣,所列 1,136千元如數減列。
  │  │  │  │  3911011029  │              │              │              │
  │  │  │ 4│亞東關係協會  │        32,589│        23,191│         9,398│1.本次預算數32,589千元,包括人事費26,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  43千元,業務費 5,165千元,旅運費 881
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費26,543千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 547千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 7,221千元,合共增加 7,768千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,606千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 1,604千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)派員赴日考察及開會經費 440千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費26千元。
  │  │  │  │  3911011031  │              │              │              │
  │  │  │ 5│北美事務協調委│        29,845│        20,329│         9,516│1.本次預算數29,845千元,包括人事費22,6
  │  │  │  │員會          │              │              │              │  00千元,業務費 6,655千元,旅運費 590
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,600千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 465千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 6,182千元,合共增加 6,647千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,245千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 2,869千元。
  │  │  │  │  3911011300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │駐外機構業務  │    12,723,643│     7,458,261│     5,265,382│
  │  │  │  │  3911011310  │              │              │              │
  │  │  │ 1│駐外機構業務管│    12,423,643│     7,184,940│     5,238,703│1.本科目係由上年度預算「駐外機構業務管
  │  │  │  │理            │              │              │              │  理」科目及「外交人員內外互調」科目合
  │  │  │  │              │              │              │              │  併改設。連同由交通部觀光局「觀光業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入職員五人之人事費 4,088千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,共計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數12,423,643千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   8,059,425千元,業務費 3,947,442千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 372,622千元,設備及投資44,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)駐外使領單位基本行政工作維持經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,438,919千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費 117,375千元及增列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 3,414,231千元,合共增加 3,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    31,606千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)駐外經濟單位基本行政工作維持經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,181,238千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費19,597千元及增列半年所需等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 485,995千元,合共增加 505,592
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)駐外文化單位基本行政工作維持經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    78,400千元,較上年度伸算增列調整待
  │  │  │  │              │              │              │              │    遇經費 6,894千元及增列半年所需等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 140,762千元,合共增加 147,656千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)駐外新聞單位基本行政工作維持經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,388,122千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費21,525千元及增列半年所需等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 575,398千元,合共增加 596,923
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)駐外觀光單位基本行政工作維持經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    58,187千元,較上年度伸算增列調整待
  │  │  │  │              │              │              │              │    遇經費 2,153千元及增列半年所需等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費66,540千元,合共增加68,693千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)駐外僑務單位基本行政工作維持經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    33,755千元,較上年度伸算增列調整待
  │  │  │  │              │              │              │              │    遇經費 5,656千元及增列半年所需等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 139,314千元,合共增加 144,970千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)駐外科學單位基本行政工作維持經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    60,210千元,較上年度伸算增列調整待
  │  │  │  │              │              │              │              │    遇經費 3,710千元及增列半年所需等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 109,926千元,合共增加 113,636千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)駐外單位國慶活動經費 172,563千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費等97,378千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)聯絡與蒐集資料經費 112,249千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費等32,249千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3911011311  │              │              │              │
  │  │  │ 2│增設及擴充駐外│       300,000│       273,321│        26,679│1.本次預算數 300,000千元,包括人事費 1
  │  │  │  │機構          │              │              │              │  49,843千元,業務費 127,644千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資22,513千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度爭取在世界各重要地區設立駐外機
  │  │  │  │              │              │              │              │  構及視實際需要充實駐外機構人力與擴展
  │  │  │  │              │              │              │              │  駐外工作經費 300,000千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │  列26,679千元。
  │  │  │  │  3911011400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │國際會議及交流│     2,266,266│     1,422,295│       843,971│1.本科目係由上年度預算「國際會議及交流
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目及「出國訪問」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 2,266,266千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,201,746千元,旅運費96,650千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 967,870千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)參與國際組織活動 833,871千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 238,573千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)協助各種國際交流 1,223,425千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 510,249千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)出國訪問 208,970千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費95,149千元。
  │  │  │  │  3911011500  │              │              │              │
  │  │ 5│  │國際技術合作  │    14,449,175│     6,076,585│     8,372,590│1.本次預算數14,449,175千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,726,527千元,補助及捐助12,722,648
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)駐外技術服務 1,726,527千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 543,525千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強與友邦各項技術合作12,722,648千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列協助友我國家社會、
  │  │  │  │              │              │              │              │    經濟發展建設及提供職業、科技等各項
  │  │  │  │              │              │              │              │    代訓計畫經費等 8,429,065千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度挹注國際合作發展基金會基金預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算業已編竣,所列 600,000千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列。
  │  │  │  │  3911011700  │              │              │              │
  │  │ 6│  │調整駐外人員待│             -│       200,000│      -200,000│上年度調整駐外人員待遇準備預算業已編竣
  │  │  │  │遇準備        │              │              │              │,所列 200,000千元如數減列。
  │  │  │  │  3911016100  │              │              │              │
  │  │ 7│  │國際災難人道救│       653,300│       298,000│       355,300│1.本次預算數 653,300千元,均屬補助及捐
  │  │  │  │濟            │              │              │              │  助。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)對國際間重大災變救助經費 638,300千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 350,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)旅外國人急難救助經費15,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 5,000千元。
  │  │  │  │  3911019000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│       116,943│       135,679│       -18,736│
  │  │  │  │  3911019011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│       116,943│       107,090│         9,853│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換本部禮車 1輛經費 2,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換駐外單位公務車95輛(使領41輛、經
  │  │  │  │              │              │              │              │  濟25輛、文化 2輛、新聞20輛、觀光 2輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  、科學 5輛)等經費95,415千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.新增本部購置安全保密通信等裝備15,041
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.汰換及購置駐外單位通信設備 3,687千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度購置國內外交通運輸設備預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列 107,090千元如數減列。
  │  │  │  │  3911019019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│        28,589│       -28,589│上年度購置電腦設備、汰換及添購國內外辦
  │  │  │  │              │              │              │              │公設備預算業已編竣,所列28,589千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │減列。
  │  │  │  │  3911019800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │        35,030│        35,030│             0│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │              │              │              │              │
  │  │  │  │(外交支出極機│    10,942,248│     5,850,233│     5,092,015│
  │  │  │  │密計畫)      │              │              │              │
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