89B41110.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0011100000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │領事事務局    │       849,139│       607,379│       241,760│
  │  │  │  │  3911100000  │              │              │              │
  │  │  │  │外交支出      │       849,139│       607,379│       241,760│
  │  │  │  │  3911100100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       210,662│       116,126│        94,536│1.本次預算數 210,662千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  23,898千元,業務費48,368千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   7,638千元,設備費30,758千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 102,293千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 4,009千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費29,940千元,合共增加33,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    49千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 108,369千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,067千元及半年所需經費59,520千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共增加60,587千元。
  │  │  │  │  3911101000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │領事事務管理  │       621,027│       448,764│       172,263│1.本次預算數 621,027千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  20,284千元,業務費 492,381千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 8,362千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費72,142千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 3,105千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費21,114千元,合共增加24,219
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費94,359千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,287千元及半年所需經費35,608千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共增加37,895千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)製印護照經費 370,661千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列半年所需經費72,504千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)簽證防偽貼紙經費33,650千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費22,550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)印製申請證照表件及須知經費 7,503千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 547千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強領務服務工作經費14,342千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 3,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)領務電信傳遞經費18,329千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 7,401千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)分支機構工作經費10,041千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 3,347千元。
  │  │  │  │  3911109000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         9,450│        39,689│       -30,239│
  │  │  │  │  3911109011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,668│           246│         1,422│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置領務用傳真機等辦公設備 1,668千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置交通及運輸設備預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 246千元如數減列。
  │  │  │  │  3911109019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         7,782│        39,443│       -31,661│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置護照作業管理系統用光碟櫃組等設備
  │  │  │  │              │              │              │              │   7,782千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置彩色護照作業系統升級用電腦
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備等預算業已編竣,所列39,443千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │  數減列。
  │  │  │  │  3911109800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         8,000│         2,800│         5,200│本次預算數較上年度增加如列數。
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