89B41402.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0014020000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │國防部所屬    │   404,559,060│   284,297,406│   120,261,654│1.本科目上年度法定預算數 284,407,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,除配合採購局與史編局改隸,由「軍
  │  │  │  │              │              │              │              │  事行政」科目移出22,203千元、「政戰工
  │  │  │  │              │              │              │              │  作」科目移出 117千元、「教育業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移出 629千元、「軍事書籍編印」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移出13,129千元、「運輸」科目移出 790
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、「設施維護」科目移出11,700千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「後勤綜合勤務」科目移出60,407千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「俸給」科目移出 129千元、「政治作
  │  │  │  │              │              │              │              │  戰」科目移出10千元、「作戰訓練」移出
  │  │  │  │              │              │              │              │   480千元,列入部本部「一般行政」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  項下外,淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度法定預算數原極機密經費調整13,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  65,337千元,改列非極機密經費,另原非
  │  │  │  │              │              │              │              │  極機密經費調整70,227千元,改列極機密
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費,各科目調整情形如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)原極機密之「政治作戰」科目之心理作
  │  │  │  │              │              │              │              │    戰移出13,818千元,列入非極機密之「
  │  │  │  │              │              │              │              │    政戰工作」科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)原極機密之「動員業務」科目移出 360
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,634千元及「部隊訓練」科目移出 451
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,379千元,簡併列入非極機密「一般作
  │  │  │  │              │              │              │              │    戰訓練」科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)原極機密之「武器裝備整備購製」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │    移出 1,221,793千元及「特種戰備支援
  │  │  │  │              │              │              │              │    裝備整備」科目移出 1,706,390千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    列入非極機密之「一般戰備支援裝備購
  │  │  │  │              │              │              │              │    製」科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)原極機密之「武器裝備整備購製」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │    移出 8,744,930千元,列入非極機密之
  │  │  │  │              │              │              │              │    「一般武器裝備整備購製」科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)原極機密之「防空疏散工程」科目移出
  │  │  │  │              │              │              │              │     216,190千元,列入非極機密之「地下
  │  │  │  │              │              │              │              │    化設施」科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)原極機密之「作戰設施」科目移出 458
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,219千元,列入非極機密之「一般作戰
  │  │  │  │              │              │              │              │    設施」科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)原極機密之「戰備交通工程及設備」科
  │  │  │  │              │              │              │              │    目移出 179,887千元,列入非極機密之
  │  │  │  │              │              │              │              │    「營建工程」科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)原極機密之「資訊設備」科目移出 212
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,097千元,列入非極機密之「其他設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    」科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)原非極機密之「醫學研究」科目移出70
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,227千元,列入極機密之「前瞻性醫學
  │  │  │  │              │              │              │              │    研究」科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數 404,559,060千元,其中非極
  │  │  │  │              │              │              │              │  機密部分編列 314,033,625千元,另極機
  │  │  │  │              │              │              │              │  密部分編列90,525,435千元,其內容詳極
  │  │  │  │              │              │              │              │  機密冊。
  │  │  │  │  4814020000  │              │              │              │
  │  │  │  │國防支出      │   355,395,922│   261,368,736│    94,027,186│
  │  │  │  │  4814020100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │軍事行政      │     4,438,679│     3,064,201│     1,374,478│1.本科目上年度法定預算數 3,086,404千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,除配合科目調整,位改隸,移出22,203
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,列入部本部「一般行政」科目項下
  │  │  │  │              │              │              │              │  外,淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數各單位編列情形如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 1,380,134千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 1,750,917千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部 493,215千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部 521,548千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 127,557千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 165,308千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數包括人事費91,198千元、業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,998,359千元、旅運費 174,804千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、獎助及損失 157,839千元、軍事裝備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  設施16,479千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)史政作業經費21,491千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 936千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)人事行政經費 353,626千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列半年所需經費97,770千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)軍法業務經費36,760千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費10,022千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)法制作業經費 1,556千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 391千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)計畫管理經費37,600千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費10,351千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)研考作業經費 7,363千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 1,516千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)外事作業經費39,888千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 3,918千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)主計作業經費44,362千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費14,989千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)財務勤務經費33,140千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 7,745千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 行政事務經費 3,003,840千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度增列半年所需經費 989,564千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 其他作業經費 209,495千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度增列半年所需經費47,261千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 國會連絡作業經費 7,172千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度增列半年所需經費 1,995千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 資訊管理經費 609,154千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度增列半年所需經費 182,204千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (14) 情報行政經費30,082千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      增列半年所需經費 4,538千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (15) 新增案卷管理作業經費 3,150千元。
  │  │  │  │  4814021000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │政戰業務      │     5,544,398│     4,248,473│     1,295,925│本次預算數各單位編列情形如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.國防部聯參及直屬單位 3,824,361千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.陸軍總部 469,030千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.海軍總部 120,470千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.空軍總部 159,873千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.聯勤總部 373,356千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.軍管區司令部 597,308千元。
  │  │  │  │  4814021001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│政戰工作      │     1,427,914│       987,462│       440,452│1.本科目上年度法定預算數 973,761千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整,移出 117千元列入部本部
  │  │  │  │              │              │              │              │  「一般行政」科目項下,另由原極機密之
  │  │  │  │              │              │              │              │  「政治作戰」科目移入13,818千元,淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如表列上年度預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數包括人事費41,286千元、業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,154,394千元、旅運費59,203千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎助及損失 131,560千元、軍事裝備及設
  │  │  │  │              │              │              │              │  施41,471千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)幹部管理經費13,358千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 3,797千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)軍事新聞經費12,870千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 3,682千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)愛國教育經費 148,525千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列半年所需經費45,811千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)文康活動經費 634,765千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列半年所需經費 171,997千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)監察經費30,851千元,較上年度增列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 2,303千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)官兵與民眾服務經費 210,608千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費83,296千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)各級政戰單位工作經費 180,474千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費58,722千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)政戰綜合作業經費 190,296千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費69,123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)福利業務管理經費 6,167千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 1,721千元。
  │  │  │  │  4814021002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│後備軍人服務  │       506,427│       363,196│       143,231│1.本次預算數包括人事費 662千元、業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │   394,231千元、旅運費18,090千元、獎助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失93,244千元、軍事裝備及設施 200
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數係後備軍人服務經費 506,427
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,較上年度增列半年所需經費 143,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  31千元。
  │  │  │  │  4814021004  │              │              │              │
  │  │  │ 3│軍眷工作      │     3,610,057│     2,897,815│       712,242│1.本次預算數包括人事費17,555千元、業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 243,701、旅運費 4,980千元、補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助 3,040,560千元,獎助及損失 302,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  41千元、軍事裝備及設施 720千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)軍眷服務經費 516,765千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列半年所需經費 131,906千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)眷舍修繕經費52,732千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費10,850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔助眷村重建原眷戶購宅經費 3,040,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元,較上年度增列半年所需經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    69,486千元。
  │  │  │  │  4814021100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │測量業務      │        14,330│        10,563│         3,767│1.本次預算數各單位編列情形如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位78千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 731千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部 4,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部 357千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 9,064千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數包括人事費 715千元、業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │   6,610千元、旅運費 4,145千元、獎助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 357千元、軍事裝備及設施 2,503千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)測量經費 9,903千元,較上年度增列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 2,474千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)製圖供應經費 1,231千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 341千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)測量製圖器材維護經費 3,196千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 952千元。
  │  │  │  │  4814021200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │教育訓練業務  │     6,226,227│     3,855,081│     2,371,146│本次預算數各單位編列情形如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.國防部聯參及直屬單位 2,061,671千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.陸軍總部 912,776千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.海軍總部 460,851千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.空軍總部 2,611,192千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.聯勤總部20,378千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.軍管區司令部 159,359千元。
  │  │  │  │  4814021201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│一般作戰訓練  │     4,383,961│     1,920,538│     2,463,423│1.本科目由「一般訓練」科目改設,上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  法定預算數 792,678千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「軍事綜合作業」科目移入 315,847
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,另由原極機密之「動員業務」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入 360,634千元、「部隊訓練」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入 451,379千元,淨計如表列上年度預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數包括人事費 444,422千元、業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務費 3,382,673千元、旅運費 297,039千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、獎助及損失 129,823千元、軍事裝備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及設施 130,004千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)部隊訓練經費 3,389,883千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 2,203,238千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)軍士官團教育經費85,586千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費28,174千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)山海防作業經費 114,352千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費26,860千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)憲兵勤務經費15,177千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 1,867千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)作戰綜合勤務經費 152,971千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費61,447千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)動員演訓經費 625,992千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列半年所需經費 141,837千元。
  │  │  │  │  4814021202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│大專集訓      │             -│       569,868│      -569,868│上年度辦理大專集訓業務預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │列 569,868千元如數減列。
  │  │  │  │  4814021203  │              │              │              │
  │  │  │ 3│教育業務      │     1,796,899│     1,331,743│       465,156│1.本科目係由上年度預算「軍事教育」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 1,378,433千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,配合科目調整,移出 629千元,列入部
  │  │  │  │              │              │              │              │  本部「一般行政」科目項下,另移出46,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  61千元,列入「軍事書籍編印」科目項下
  │  │  │  │              │              │              │              │  外,淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數包括人事費 343,399千元、業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務費 697,609千元、旅運費 135,100千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、獎助及損失 592,908千元、軍事裝備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  設施27,883千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)軍事教育經費 1,409,294千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 323,281千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)講學授課鐘點費經費 273,687千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費88,280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)受訓人員入學及分發經費30,032千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 6,966千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)外籍官兵來華留學經費 2,519千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 519千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國軍準則編印經費81,367千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費46,110千元。
  │  │  │  │  4814021205  │              │              │              │
  │  │  │ 4│軍事書籍編印  │        45,367│        32,932│        12,435│1.本科目上年度法定預算數46,061千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出13,129千元,列入部本
  │  │  │  │              │              │              │              │  部「一般行政」科目項下外,淨計如表列
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數包括人事費 405千元、業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │  43,907千元、旅運費 461千元、獎助及損
  │  │  │  │              │              │              │              │  失 254千元、軍事裝備及設施 340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數係軍事書籍編印經費45,367千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,較上年度增列半年所需經費12,435千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │  4814021300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │通信業務      │       603,073│       415,718│       187,355│本次預算數各單位編列情形如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.國防部聯參及直屬單位 267,933千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.陸軍總部55,795千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.海軍總部 137,659千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.空軍總部 129,024千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.聯勤總部 628千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.軍管區司令部12,034千元。
  │  │  │  │  4814021301  │              │              │              │
  │  │  │ 1│通信管理      │       527,372│       377,941│       149,431│1.本次預算數包括人事費96,816千元、業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 257,986千元、旅運費31,406千元、獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 3,520千元、軍事裝備及設施 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  37,644千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數係通信管理作業經費 527,372
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,較上年度增列半年所需經費 149,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  31千元。
  │  │  │  │  4814021302  │              │              │              │
  │  │  │ 2│通信電子      │        75,701│        37,777│        37,924│1.本次預算數包括人事費 7,507千元、業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費58,180千元、旅運費 7,180千元、獎助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失 261千元、軍事裝備及設施 2,573
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)電子戰作業經費45,723千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列半年所需經費19,356千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)通信安全經費29,978千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費18,568千元。
  │  │  │  │  4814021400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般補給修護業│    48,247,887│    30,616,649│    17,631,238│本次預算數各單位編列情形如下:
  │  │  │  │務            │              │              │              │1.國防部聯參及直屬單位 3,922,824千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.陸軍總部12,483,313千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.海軍總部15,617,653千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.空軍總部15,007,127千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.聯勤總部 923,348千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.軍管區司令部 293,622千元。
  │  │  │  │  4814021401  │              │              │              │
  │  │  │ 1│軍品整備      │    38,551,686│    24,397,355│    14,154,331│1.本科目由「裝備之零附件購製」科目改設
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,上年度法定預算數11,566,917千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「一般補給品購製」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入 5,027,708千元、「庫儲補給」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入 207,929千元、「裝備保修」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入 5,581,122千元,「服裝」科目移入 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,013,679千元,合計如表列上年度預算數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數包括人事費 2,289,843千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務費13,712,720千元、旅運費52,523千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、獎助及損失 840,587千元、軍事裝備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及設施21,656,013千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)裝備零附件購製經費17,511,195千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 5,944,278
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)一般補給品購製經費 1,023,216千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 291,361千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)油料採購經費 5,294,047千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 998,194千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)庫儲補給與管理作業經費 336,117千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 128,188
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)軍事單位裝備保修經費 8,823,207千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 3,269,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增軍事裝備委商保修經費 2,590,957
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)服裝購製與維護經費 2,972,947千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 959,268千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  4814021403  │              │              │              │
  │  │  │ 2│運輸          │     1,750,042│     1,084,379│       665,663│1.本科目上年度法定預算數 1,085,169千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,配合科目調整,移出 790千元,列入部
  │  │  │  │              │              │              │              │  本部「一般行政」科目項下外,淨計如表
  │  │  │  │              │              │              │              │  列上年度預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數包括人事費18,482千元、業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 725,149千元、旅運費 993,087千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎助及損失 8,688千元、軍事裝備及設施
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,636千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數係運輸作業經費 1,750,042千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,較上年度增列半年所需經費 665,663
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │  4814021407  │              │              │              │
  │  │  │ 3│設施維護      │     6,849,160│     4,328,438│     2,520,722│1.本科目上年度法定預算數 4,340,138千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,配合科目調整,移出11,700千元,列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  部本部「一般行政」科目項下外,淨計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  表列上年度預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數包括人事費 539千元、業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │   6,835,746千元、旅運費 3,080千元、獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 5,565千元、軍事裝備及設施 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)房屋及設施修繕維護經費 2,490,605千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 799,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營產管理經費 141,849千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列半年所需經費60,349千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)水電供應經費 4,212,003千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 1,659,448千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)林化營區維護經費 4,703千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 1,403千元。
  │  │  │  │  4814021408  │              │              │              │
  │  │  │ 4│後勤綜合勤務  │     1,096,999│       806,477│       290,522│1.本科目上年度法定預算數 866,884千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整,移出60,407千元,列入部
  │  │  │  │              │              │              │              │  本部「一般行政」科目項下外,淨計如表
  │  │  │  │              │              │              │              │  列上年度預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數包括人事費97,409千元、業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 547,405千元、旅運費 359,566千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎助及損失35,539千元、軍事裝備及設施
  │  │  │  │              │              │              │              │  57,080千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)外購軍品運雜費經費 233,204千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少20,410千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)後勤綜合勤務經費 780,410千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 290,568千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)軍犬飼養經費31,647千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 8,393千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)採購作業費經費51,738千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列半年所需經費11,971千元。
  │  │  │  │  4814021500  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般裝備      │     9,782,571│    15,522,204│    -5,739,633│本次預算數各單位編列情形如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.國防部聯參及直屬單位 1,102,793千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.陸軍總部 2,526,975千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.海軍總部 3,708,351千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.空軍總部 2,394,695千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.聯勤總部21,988千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.軍管區司令部27,769千元。
  │  │  │  │  4814021501  │              │              │              │
  │  │  │ 1│一般戰備支援裝│     7,123,987│     6,744,731│       379,256│1.本科目上年度法定預算數 3,816,548千元
  │  │  │  │備購製        │              │              │              │  ,配合科目調整由原極機密之「武器裝備
  │  │  │  │              │              │              │              │  整備購製」科目移入 1,221,793千元、「
  │  │  │  │              │              │              │              │  特種戰備支援裝備整備」科目移入 1,706
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,390千元,合計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數包括人事費11,591千元、業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 246,826千元、旅運費 377,736千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎助及損失 2,305千元、軍事裝備及設施
  │  │  │  │              │              │              │              │   6,485,529千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)經理裝備購製經費 165,038千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]軟式防彈背心經費91,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]長晴計畫附屬裝備經費 275千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]軍管區司令部史蹟館整建工程附屬裝
  │  │  │  │              │              │              │              │      備經費 1,503千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]團管區營區整建工程附屬裝備經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,483千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]金門工作隊營舍整建附屬裝備經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]建綱計畫附屬裝備經費 4,170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]海巡部隊第二階段營區設施整建附屬
  │  │  │  │              │              │              │              │      裝備經費12,974千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]三軍總醫院搬遷國醫中心陣營具經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      49,767千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種輸具經費 467,077千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]獄政囚車經費 1,260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]偵防車籌補經費76,890千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]測量工程車經費 1,950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]堆高機購置經費 7,140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]叉動車拖車經費99,704千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]偵防器材籌補經費 5,940千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]特種車輛整體規劃經費85,456千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]海巡任務巡邏用車經費69,875千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]藝工總隊車輛汰換經費15,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 神鷹二號計畫特種車輛經費67,972
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 一五噸貨運吊車經費33,390千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 吸塵車經費 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)一般戰備支援裝備購製經費 3,971,023
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]港勤拖船經費 730,076千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]偵蒐機車經費16,648千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]勤務裝備經費 902千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]防彈背心經費13,665千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]夜視裝備經費 140,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]高性能快艇經費28,568千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]雷射測距機經費12,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]反情報裝備經費 2,533千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]外島交通船經費49,140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 光纖通信系統經費 232,815千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 外島地區排雷經費26,245千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 固海計畫附屬設備經費 2,582千元
  │  │  │  │              │              │              │              │        。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [13] 大倍率望遠鏡經費15,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [14] 手持式雙目望遠鏡經費 3,675千元
  │  │  │  │              │              │              │              │        。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [15] 情蒐裝備籌補經費 3,576千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [16] 四○公厘榴彈機槍經費 450,769千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [17] 兵工保修機工具經費69,448千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [18] 空用地裝缺裝補充經費59,259千元
  │  │  │  │              │              │              │              │        。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [19] 底片照情作業裝備更新經費21,489
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [20] M一五快艇採購經費46,842千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [21] T-85槍榴彈發射器採購經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │        00,825千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [22] C-130模擬機籌建經費 371,6
  │  │  │  │              │              │              │              │        64千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [23] 外島地區偵蒐望遠鏡經費11,060千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [24] 飛龍案飛彈廠級能量籌建經費 943
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,459千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [25] 飛彈測試工作站設備經費98,192千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [26] 三指部搬遷裝備機具採購經費59,9
  │  │  │  │              │              │              │              │        04千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [27] 機場跑道快速修護能量籌建經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │        50,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [28] 飛龍案發動機廠級能量籌建經費57
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,318千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [29] A/O機飛彈光電野戰能量籌建經
  │  │  │  │              │              │              │              │        費51,969千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)政戰裝備經費 191,658千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]國軍康樂器材經費 138,287千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]偵防器材籌補經費25,345千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]軍聞社新聞器材經費 9,598千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]播音總隊廣播裝備經費12,130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]光華電台天線鐵塔經費 6,298千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)化學兵裝備購製經費 359,198千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]輕型消毒器經費10,010千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]戰備濾毒罐經費31,860千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]渦輪發煙機經費59,640千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]毒氣警報器經費11,305千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]防護面具籌補經費37,126千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]神經毒劑解毒針經費 7,653千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]核生化裝備籌購經費76,687千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]化學戰劑防護裝備經費 113,227千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]核生化偵檢防護裝備經費11,690千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)工兵裝備採購經費 836,784千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]門橋採購經費 500,884千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]戰鬥工兵車採購經費27,722千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]手持式照明燈採購經費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]MGB橋機械協建採購經費 193,051
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]外島地區偵蒐裝備強光燈採購經費63
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,971千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]兩棲營特攻用工兵裝備整備經費41,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)氣象暨測量製圖裝備經費28,150千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    係採購砲兵彈道氣象裝備經費。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)訓練模擬儀器經費 558,405千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]靶勤裝備經費 186,674千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]訓練模擬器經費62,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]海練一號戰術教練儀更新經費 309,7
  │  │  │  │              │              │              │              │      31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)武器裝備之採購作業費88,092千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 武器裝備之外購軍品運雜費 458,562
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  4814021502  │              │              │              │
  │  │  │ 2│醫學研究      │        20,682│        18,803│         1,879│1.本科目上年度法定預算數89,030千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整移出70,227千元,列入極機密
  │  │  │  │              │              │              │              │  之「前瞻性醫學研究」科目項下,淨計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  表列上年度預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數包括人事費33千元、業務費20
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,220千元、旅運費 129千元、軍事裝備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  設施 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數係國防醫學研究經費20,682千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,較上年度增列半年所需經費 1,879千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │  4814021503  │              │              │              │
  │  │  │ 3│軍品研發      │        17,291│        13,740│         3,551│1.本次預算數包括人事費 631千元、業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │   8,666千元、旅運費 1,967千元、獎助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 110千元、軍事裝備及設施 5,917千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數係軍品研發經費17,291千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度增列半年所需經費 3,551千元。
  │  │  │  │  4814021504  │              │              │              │
  │  │  │ 4│一般武器裝備整│     2,620,611│     8,744,930│    -6,124,319│1.本科目上年度法定預算數配合科目調整,
  │  │  │  │備購製        │              │              │              │  由原極機密之「武器裝備整備購製」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入 8,744,930千元,合計如表列上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數包括人事費 8,202千元、業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費50,421千元、旅運費69,008千元、軍事
  │  │  │  │              │              │              │              │  裝備及設施 2,492,980千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)通用飛行器經費 137,958千元,係租賃
  │  │  │  │              │              │              │              │    行政專機經費。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)通用艦艇經費 2,296,695千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]光華二號經費 945,054千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]ARS救難艦經費 103,805千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]中和級艦租借經費50,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]濟陽級艦租借經費 1,196,936千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)其他一般武器裝備經費 185,958千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]T-75式班用機槍經費30,881千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]陸戰隊二○公厘機砲經費 103,147千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]武三艦加裝雄二飛彈系統經費51,930
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  4814021600  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般軍事設施  │       886,050│       674,409│       211,641│本次預算數各單位編列情形如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.陸軍總部74,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.空軍總部 811,750千元。
  │  │  │  │  4814021601  │              │              │              │
  │  │  │ 1│地下化設施    │        74,300│       216,190│      -141,890│1.本科目係本年度增設,上年度法定預算數
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整由原極機密之「防空疏散工
  │  │  │  │              │              │              │              │  程」科目移入 216,190千元,如表列上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數均為軍事裝備及設施。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.一般油彈地下化工程編列彈庫整建工程,
  │  │  │  │              │              │              │              │  其中工程經費73,690千元、管理作業費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  10千元,合共74,300千元。
  │  │  │  │  4814021602  │              │              │              │
  │  │  │ 2│一般作戰設施  │       811,750│       458,219│       353,531│1.本科目係本年度增設,上年度法定預算數
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整由原極機密之「作戰設施」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入 458,219千元,如表列上年度預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數均為軍事裝備及設施。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)龍槃計畫,其中工程經費 723,914千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    、管理作業費 3,746千元,合共 727,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)阻絕設施,其中工程經費83,649千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │    管理作業費 441千元,合共84,090千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  4814021700  │              │              │              │
  │  │ 9│  │勤務支援業務  │     2,738,440│     1,740,597│       997,843│本次預算數各單位編列情形如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.國防部聯參及直屬單位 2,006,006千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.陸軍總部29,379千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.海軍總部10,136千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.空軍總部13,771千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.聯勤總部 672,493千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.軍管區司令部 6,655千元。
  │  │  │  │  4814021701  │              │              │              │
  │  │  │ 1│醫療          │     2,015,330│     1,233,091│       782,239│1.本次預算數包括人事費76,541千元、業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,328,826千元、旅運費20,640千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎助及損失 571,133千元、軍事裝備及設
  │  │  │  │              │              │              │              │  施18,190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)醫療作業經費 949,902千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列半年所需經費 485,421千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)衛生補給品採購及保修經費 1,065,428
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 296
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,818千元。
  │  │  │  │  4814021702  │              │              │              │
  │  │  │ 2│軍儲          │       627,248│       440,000│       187,248│1.本次預算數均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數係軍人儲蓄利息差額補助經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   627,248千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 187,248千元。
  │  │  │  │  4814021703  │              │              │              │
  │  │  │ 3│喪葬          │        95,862│        67,506│        28,356│1.本次預算數包括人事費72,398千元、業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費20,076千元、旅運費 523千元、獎助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 265千元、軍事裝備及設施 2,600千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)官兵喪葬經費72,281千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費21,557千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)軍墓勤務經費23,581千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 6,799千元。
  │  │  │  │  4814021900  │              │              │              │
  │  │10│  │一般軍事人員  │   182,926,362│   122,489,847│    60,436,515│本次預算數各單位編列情形如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.國防部聯參及直屬單位 165,720,774千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.陸軍總部16,985,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.海軍總部20,091千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.空軍總部 185,742千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.聯勤總部 4,486千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.軍管區司令部 9,669千元。
  │  │  │  │  4814021901  │              │              │              │
  │  │  │ 1│俸給          │   165,962,515│   111,363,096│    54,599,419│1.本科目上年度法定預算數 111,363,225千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,配合科目調整,移出 129千元,列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  部本部「一般行政」科目項下外,淨計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  表列上年度預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)薪餉97,690,666千元,較上年度減列人
  │  │  │  │              │              │              │              │    員精簡經費等 2,659,638千元,增列伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算調整待遇及半年所需人事費等34,551
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,997千元,計淨增31,892,359千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文職人員薪給 2,371,574千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列伸算調整待遇及半年所需人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 738,553千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)聘雇人員薪給 9,578,803千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列人員精簡經費 833,331千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列伸算調整待遇、聘雇退職金及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費等 2,739,790千元,計淨增 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,906,459千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)專業及主管職務加給52,574,524千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列人員精簡等經費 1,771,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    11千元,增列伸算調整待遇及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費等20,518,315千元,計淨增18,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    46,704千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)一般勤務加給 3,746,948千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需人事費 1,315,344千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  4814021902  │              │              │              │
  │  │  │ 2│主副食        │    16,963,847│    11,126,751│     5,837,096│1.本次預算數均由陸軍總部編列。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數包括人事費16,899,191千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務費57,756千元、旅運費 5,100千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎助及損失 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)主副食與口糧經費16,898,291千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列人員精簡經費等 131,953千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,增列半年所需人事費等 5,947,197
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,計淨增 5,815,244千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)主副食作業65,556千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費21,852千元。
  │  │  │  │  4814029000  │              │              │              │
  │  │11│  │一般工程及設備│    12,107,970│    13,784,079│    -1,676,109│本次預算數各單位編列情形如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.國防部聯參及直屬單位 4,251,987千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.陸軍總部 5,184,298千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.海軍總部 800,947千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.空軍總部 1,211,319千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.聯勤總部 429,263千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.軍管區司令部 230,156千元。
  │  │  │  │  4814029001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │     1,507,860│     2,500,000│      -992,140│1.本次預算數均屬設備及投資。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數係營區土地糾紛處理經費 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  07,860千元,較上年度減少 992,140千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  4814029002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│營建工程      │     7,487,619│     9,199,498│    -1,711,879│1.本科目上年度法定預算數 9,019,611千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,配合科目調整由原極機密之「戰備交通
  │  │  │  │              │              │              │              │  工程及設備」科目移入 179,887千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數包括業務費 210千元、旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   270千元、設備及投資 7,487,139千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)一般設施整建工程經費 4,284,284千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]中興三號第二階段先期規劃工程,其
  │  │  │  │              │              │              │              │      中工程經費26,150千元、管理作業費
  │  │  │  │              │              │              │              │       450千元,合共26,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]精實五號工程,其中工程經費 108,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      47千元、管理作業費 1,453千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 110,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]軍工廠污染防治工程,其中工程經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      49,220千元、管理作業費 340千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共49,560千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]野戰保養廠整建工程,其中工程經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       279,640千元、管理作業費 2,339千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 281,979千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]精進計畫工程經費92,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]大業計畫工程經費25,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]史蹟館整建工程,其中工程經費 5,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      01千元、管理作業費77千元,合共 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,078千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]營區設施整建工程,其中工程經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,976,194千元、管理作業費16,230千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 1,992,424千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]C-130模擬機籌建廠房工程,其
  │  │  │  │              │              │              │              │      中工程經費19,135千元、管理作業費
  │  │  │  │              │              │              │              │       485千元,合共19,620千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 建國計畫工程,其中工程經費 150
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,300千元、管理作業費 980千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        合共 151,280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 團管區、營區整建工程,其中工程
  │  │  │  │              │              │              │              │        經費 116,561千元、管理作業費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,934千元,合共 118,495千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 第三、五彈庫東遷工程,其中工程
  │  │  │  │              │              │              │              │        經費 270,733千元、管理作業費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,354千元,合共 272,087千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [13] 三指部搬遷裝備機具整建工程,其
  │  │  │  │              │              │              │              │        中工程經費17,450千元、管理作業
  │  │  │  │              │              │              │              │        費87千元,合共17,537千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [14] 各基地跑滑道場面設施整建工程,
  │  │  │  │              │              │              │              │        其中工程經費 199,010千元、管理
  │  │  │  │              │              │              │              │        作業費 990千元,合共 200,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [15] 外島二線陣地生活設施整建工程,
  │  │  │  │              │              │              │              │        其中工程經費 210,532千元、管理
  │  │  │  │              │              │              │              │        作業費 3,366千元,合共 213,898
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [16] 金門工作隊營舍整建工程經費14,8
  │  │  │  │              │              │              │              │        74千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [17] 新一代艦各港口碼頭岸勤設施整建
  │  │  │  │              │              │              │              │        工程,其中工程經費 444,996千元
  │  │  │  │              │              │              │              │        、管理作業費 1,934千元,合共 4
  │  │  │  │              │              │              │              │        46,930千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [18] 海巡部隊第二階段營區設施整建工
  │  │  │  │              │              │              │              │        程,其中工程經費 242,179千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │        管理作業費 4,243千元,合共 246
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,422千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)醫療設施工程經費 1,221,364千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]國防醫學中心遷建工程,其中工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,028,119千元、管理作業費 3,7
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元,合共 1,031,819千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]金門醫院電力系統整建工程,其中工
  │  │  │  │              │              │              │              │      程經費66,111千元、管理作業費 594
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共66,705千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]馬祖醫院空調系統整建工程經費25,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]北高醫院空調設施更新工程,其中工
  │  │  │  │              │              │              │              │      程經費 4,925千元、管理作業費75千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]三軍總醫院搬遷國醫中心工程經費58
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,534千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]國軍松山醫院醫療設施整建工程,其
  │  │  │  │              │              │              │              │      中工程經費33,946千元、管理作業費
  │  │  │  │              │              │              │              │       339千元,合共34,285千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)公墓工程編列示範公墓整體規劃工程第
  │  │  │  │              │              │              │              │    一階段工程,其中工程經費69,370千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    、管理作業費 602千元,合共69,972千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)工程先期規劃經費 144,424千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]三軍工程先期規劃經費 138,774千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]國防醫學中心遷建工程先期規劃經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       5,650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)軍事教育工程經費 873,108千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]士校整建工程,其中工程經費 173,4
  │  │  │  │              │              │              │              │      05千元、管理作業費 1,348千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 174,753千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]裝校整建工程,其中工程經費 278,4
  │  │  │  │              │              │              │              │      71千元、管理作業費 1,489千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 279,960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]官校改善基礎工程,其中工程經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      48,380千元、管理作業費 1,250千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 149,630千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]軍事院校教育設備充實更新工程,其
  │  │  │  │              │              │              │              │      中工程經費 267,330千元、管理作業
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,435千元,合共 268,765千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)訓練設施工程經費 832,126千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]訓練場地整建工程,其中工程經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      51,127千元、管理作業費 913千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 252,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]兵科基地營區整建工程,其中工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 536,284千元、管理作業費 3,716
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共 540,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]海湖教練場設施整建工程,其中工程
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費39,689千元、管理作業費 397千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共40,086千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)一般通信設施工程經費62,341千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]光纖通信系統工程經費 2,341千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通信電纜地下化管道工程經費60,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  4814029011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│       735,470│       971,624│      -236,154│1.本次預算數均屬設備及投資。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)汰換公務車經費 461,170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌補大貨車經費 274,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度汰換公務車及籌補大客車、大貨
  │  │  │  │              │              │              │              │    車預算業已編竣,所列 971,624千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │    數減列。
  │  │  │  │  4814029019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │     2,377,021│     1,112,957│     1,264,064│1.本科目上年度法定預算數 900,860千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整由原極機密之「資訊設備」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入 212,097千元,合計如表列上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數包括業務費 9,239千元、設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 2,367,782千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)一般資訊設備經費 478,367千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]聯勤電腦設備採購經費17,746千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]老舊人事歷史資料存管經費 4,577千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]陸軍管理資訊系統經費 129,002千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]國醫中心資訊系統經費93,686千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]海巡戰情資訊系統經費 2,410千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]軍情局汰換個人電腦經費 6,971千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]軍醫局醫療網路系統經費 2,769千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]統指部整體資訊系統經費19,300千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 海軍整體資訊二期系統經費47,634
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 空軍整體資訊系統性能提昇經費16
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,710千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 空軍主財資訊系統推展經費 2,000
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [13] 聯合後勤通電資訊設備經費29,910
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [14] 戰區聯合作戰模擬分析系統裝備經
  │  │  │  │              │              │              │              │        費 105,652千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)醫療設備經費 1,105,423千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]汰換救護車經費 1,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]軍醫裝備整備經費 660,182千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]購置城市型救護車經費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]國軍四、五級醫院醫療裝備經費 438
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,941千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國醫中心無線呼叫系統經費 9,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)軍事教育設備經費 783,731千元。
  │  │  │  │  4814029800  │              │              │              │
  │  │12│  │第一預備金    │     1,500,000│       860,000│       640,000│本次預算數 1,500,000千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │半年所需經費 640,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │
  │  │  │  │(國防支出極機│    80,379,935│    64,086,915│    16,293,020│
  │  │  │  │密計畫)      │              │              │              │
  │  │  │  │  5214020000  │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出      │    10,145,500│     7,002,050│     3,143,450│
  │  │  │  │              │              │              │              │
  │  │  │  │(科學支出極機│    10,145,500│     7,002,050│     3,143,450│
  │  │  │  │密計畫)      │              │              │              │
  │  │  │  │  6614020000  │              │              │              │
  │  │  │  │社會保險支出  │    18,480,999│     8,562,788│     9,918,211│
  │  │  │  │  6614021800  │              │              │              │
  │  │13│  │軍眷及勞眷疾病│     1,044,203│       743,571│       300,632│1.本次預算數均由聯勤總部編列,包括人事
  │  │  │  │保險補助      │              │              │              │  費 1,040,922千元、業務費 2,694千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 204千元、軍事裝備及設施 383千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)軍眷疾病保險經費 766,121千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 217,797千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)勞眷疾病保險經費 274,747千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費81,942千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)軍眷疾病作業經費 3,335千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 893千元。
  │  │  │  │  6614022000  │              │              │              │
  │  │14│  │保險          │    17,436,796│     7,819,217│     9,617,579│1.本次預算數各單位編列情形如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參單位 372千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)聯勤總部17,436,424千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數包括人事費17,435,976千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務費 588千元、旅運費 232千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)「各類人員保險」17,435,976千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列 9,616,759千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列調整待遇經費 313,605千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列「兩案關係條例26-1條」開放大
  │  │  │  │              │              │              │              │      陸遺族來台申領死亡給付 1,000,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列「國軍官兵員生投保意外險保費
  │  │  │  │              │              │              │              │      」 225,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列「精實案」給付經費 2,055,850
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列半年所需經費 2,940,778千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增「聘雇納入勞基法由軍保改勞保
  │  │  │  │              │              │              │              │      」經費 2,700,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]新增「聘雇納入勞基法結清軍保」經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 379,789千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]新增「聘雇納入勞基法提列職業災害
  │  │  │  │              │              │              │              │      」經費 1,737千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增保險作業經費 820千元。
  │  │  │  │  6814020000  │              │              │              │
  │  │  │  │福利服務支出  │    10,000,000│             -│    10,000,000│
  │  │  │  │  6814022400  │              │              │              │
  │  │15│  │補捐助業務    │    10,000,000│             -│    10,000,000│1.本次預算數均屬補助及捐助,由軍法局負
  │  │  │  │              │              │              │              │  責執行。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數係新增捐助「財團法人戒嚴時
  │  │  │  │              │              │              │              │  期不當叛亂暨匪諜審判案件補償基金會」
  │  │  │  │              │              │              │              │  所需經費10,000,000千元。
  │  │  │  │  7214020000  │              │              │              │
  │  │  │  │環境保護支出  │       489,022│       341,672│       147,350│
  │  │  │  │  7214022300  │              │              │              │
  │  │16│  │環保業務      │       489,022│       341,672│       147,350│1.本次預算數各單位編列情形如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 125,544千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 157,224千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部40,133千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部 151,490千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 7,791千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 6,840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數包括人事費 6,874千元、業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 409,555千元、旅運費 339千元、補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助61,882千元、獎助及損失 2,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、軍事裝備及設施 7,872千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)環保設施維護經費 488,022千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 146,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增核生化污染防護經費 1,000千元。
  │  │  │  │  7314020000  │              │              │              │
  │  │  │  │社區發展支出  │     1,000,000│     1,000,000│             0│
  │  │  │  │  7314028100  │              │              │              │
  │  │17│  │非營業基金    │     1,000,000│     1,000,000│             0│
  │  │  │  │  7314028101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國軍官兵購置住│     1,000,000│     1,000,000│             0│1.本次預算數均屬設備及投資。
  │  │  │  │宅貸款基金    │              │              │              │2.為輔助國軍有眷無舍官兵貸款購宅及建宅
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,編列國軍官兵購置住宅貸款基金 1,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │  7514020000  │              │              │              │
  │  │  │  │退休撫卹給付支│     6,975,480│     4,636,478│     2,339,002│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  7514022100  │              │              │              │
  │  │18│  │退休撫卹      │     6,975,480│     4,636,478│     2,339,002│1.本次預算數各單位編列情形如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部直屬單位 4,821,357千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)聯勤總部 2,154,123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)「撫卹金」 1,901,373千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列伸算調整待遇、「兩案關係條例26
  │  │  │  │              │              │              │              │    -1條」開放大陸遺族來台申領一次卹金
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費等 644,262千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)遺族援護經費 252,750千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列半年所需經費87,694千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)「軍事人員退撫儲金補助」經費 4,821
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,357千元,較上年度增列伸算調整待遇
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費等 1,647,096千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度「專案撫慰金」預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │    所列40,050千元如數減列。
  │  │  │  │  8914020000  │              │              │              │
  │  │  │  │其他支出      │     2,072,137│     1,385,682│       686,455│
  │  │  │  │  8914022200  │              │              │              │
  │  │19│  │軍眷維持      │     2,072,137│     1,385,682│       686,455│1.本次預算數包括人事費 1,806,940千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 265,197千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)軍眷生活補助經費 3,750千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年經費 1,014千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)軍人子女教育補助經費 573,930千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 191,304千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)軍眷生育補助經費 503,485千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 150,163千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)軍眷喪葬補助經費 400,767千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 119,527千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)軍眷實物代金經費35,431千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費10,567千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)官兵結婚補助經費 289,577千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費86,365千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)軍眷水電補助 265,197千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列半年所需經費 127,515千元。
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