89B41402.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0014020000 │ │ │ │ │ 2│ │ │國防部所屬 │ 404,559,060│ 284,297,406│ 120,261,654│1.本科目上年度法定預算數 284,407,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,除配合採購局與史編局改隸,由「軍 │ │ │ │ │ │ │ │ 事行政」科目移出22,203千元、「政戰工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作」科目移出 117千元、「教育業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移出 629千元、「軍事書籍編印」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移出13,129千元、「運輸」科目移出 790 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、「設施維護」科目移出11,700千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,「後勤綜合勤務」科目移出60,407千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,「俸給」科目移出 129千元、「政治作 │ │ │ │ │ │ │ │ 戰」科目移出10千元、「作戰訓練」移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 480千元,列入部本部「一般行政」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 項下外,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度法定預算數原極機密經費調整13,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 65,337千元,改列非極機密經費,另原非 │ │ │ │ │ │ │ │ 極機密經費調整70,227千元,改列極機密 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費,各科目調整情形如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)原極機密之「政治作戰」科目之心理作 │ │ │ │ │ │ │ │ 戰移出13,818千元,列入非極機密之「 │ │ │ │ │ │ │ │ 政戰工作」科目。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)原極機密之「動員業務」科目移出 360 │ │ │ │ │ │ │ │ ,634千元及「部隊訓練」科目移出 451 │ │ │ │ │ │ │ │ ,379千元,簡併列入非極機密「一般作 │ │ │ │ │ │ │ │ 戰訓練」科目。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)原極機密之「武器裝備整備購製」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移出 1,221,793千元及「特種戰備支援 │ │ │ │ │ │ │ │ 裝備整備」科目移出 1,706,390千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 列入非極機密之「一般戰備支援裝備購 │ │ │ │ │ │ │ │ 製」科目。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)原極機密之「武器裝備整備購製」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移出 8,744,930千元,列入非極機密之 │ │ │ │ │ │ │ │ 「一般武器裝備整備購製」科目。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)原極機密之「防空疏散工程」科目移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 216,190千元,列入非極機密之「地下 │ │ │ │ │ │ │ │ 化設施」科目。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)原極機密之「作戰設施」科目移出 458 │ │ │ │ │ │ │ │ ,219千元,列入非極機密之「一般作戰 │ │ │ │ │ │ │ │ 設施」科目。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)原極機密之「戰備交通工程及設備」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移出 179,887千元,列入非極機密之 │ │ │ │ │ │ │ │ 「營建工程」科目。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)原極機密之「資訊設備」科目移出 212 │ │ │ │ │ │ │ │ ,097千元,列入非極機密之「其他設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)原非極機密之「醫學研究」科目移出70 │ │ │ │ │ │ │ │ ,227千元,列入極機密之「前瞻性醫學 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究」科目。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數 404,559,060千元,其中非極 │ │ │ │ │ │ │ │ 機密部分編列 314,033,625千元,另極機 │ │ │ │ │ │ │ │ 密部分編列90,525,435千元,其內容詳極 │ │ │ │ │ │ │ │ 機密冊。 │ │ │ │ 4814020000 │ │ │ │ │ │ │ │國防支出 │ 355,395,922│ 261,368,736│ 94,027,186│ │ │ │ │ 4814020100 │ │ │ │ │ │ 1│ │軍事行政 │ 4,438,679│ 3,064,201│ 1,374,478│1.本科目上年度法定預算數 3,086,404千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除配合科目調整,位改隸,移出22,203 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,列入部本部「一般行政」科目項下 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數各單位編列情形如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位 1,380,134千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部 1,750,917千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部 493,215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部 521,548千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部 127,557千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部 165,308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數包括人事費91,198千元、業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,998,359千元、旅運費 174,804千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、獎助及損失 157,839千元、軍事裝備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 設施16,479千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)史政作業經費21,491千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 936千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)人事行政經費 353,626千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費97,770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)軍法業務經費36,760千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費10,022千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)法制作業經費 1,556千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 391千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)計畫管理經費37,600千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費10,351千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)研考作業經費 7,363千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 1,516千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)外事作業經費39,888千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 3,918千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)主計作業經費44,362千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費14,989千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)財務勤務經費33,140千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 7,745千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 行政事務經費 3,003,840千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 989,564千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 其他作業經費 209,495千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費47,261千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 國會連絡作業經費 7,172千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 1,995千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 資訊管理經費 609,154千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 182,204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (14) 情報行政經費30,082千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 4,538千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (15) 新增案卷管理作業經費 3,150千元。 │ │ │ │ 4814021000 │ │ │ │ │ │ 2│ │政戰業務 │ 5,544,398│ 4,248,473│ 1,295,925│本次預算數各單位編列情形如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國防部聯參及直屬單位 3,824,361千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.陸軍總部 469,030千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.海軍總部 120,470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.空軍總部 159,873千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.聯勤總部 373,356千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.軍管區司令部 597,308千元。 │ │ │ │ 4814021001 │ │ │ │ │ │ │ 1│政戰工作 │ 1,427,914│ 987,462│ 440,452│1.本科目上年度法定預算數 973,761千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 配合科目調整,移出 117千元列入部本部 │ │ │ │ │ │ │ │ 「一般行政」科目項下,另由原極機密之 │ │ │ │ │ │ │ │ 「政治作戰」科目移入13,818千元,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如表列上年度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數包括人事費41,286千元、業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,154,394千元、旅運費59,203千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失 131,560千元、軍事裝備及設 │ │ │ │ │ │ │ │ 施41,471千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)幹部管理經費13,358千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 3,797千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)軍事新聞經費12,870千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 3,682千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)愛國教育經費 148,525千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費45,811千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文康活動經費 634,765千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 171,997千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)監察經費30,851千元,較上年度增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 2,303千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)官兵與民眾服務經費 210,608千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費83,296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)各級政戰單位工作經費 180,474千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費58,722千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)政戰綜合作業經費 190,296千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費69,123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)福利業務管理經費 6,167千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 1,721千元。 │ │ │ │ 4814021002 │ │ │ │ │ │ │ 2│後備軍人服務 │ 506,427│ 363,196│ 143,231│1.本次預算數包括人事費 662千元、業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 394,231千元、旅運費18,090千元、獎助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失93,244千元、軍事裝備及設施 200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數係後備軍人服務經費 506,427 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 143,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元。 │ │ │ │ 4814021004 │ │ │ │ │ │ │ 3│軍眷工作 │ 3,610,057│ 2,897,815│ 712,242│1.本次預算數包括人事費17,555千元、業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 243,701、旅運費 4,980千元、補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 3,040,560千元,獎助及損失 302,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元、軍事裝備及設施 720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)軍眷服務經費 516,765千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 131,906千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)眷舍修繕經費52,732千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費10,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔助眷村重建原眷戶購宅經費 3,040,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元,較上年度增列半年所需經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 69,486千元。 │ │ │ │ 4814021100 │ │ │ │ │ │ 3│ │測量業務 │ 14,330│ 10,563│ 3,767│1.本次預算數各單位編列情形如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部 731千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部 4,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部 357千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部 9,064千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數包括人事費 715千元、業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,610千元、旅運費 4,145千元、獎助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 357千元、軍事裝備及設施 2,503千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)測量經費 9,903千元,較上年度增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 2,474千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)製圖供應經費 1,231千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 341千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)測量製圖器材維護經費 3,196千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 952千元。 │ │ │ │ 4814021200 │ │ │ │ │ │ 4│ │教育訓練業務 │ 6,226,227│ 3,855,081│ 2,371,146│本次預算數各單位編列情形如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國防部聯參及直屬單位 2,061,671千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.陸軍總部 912,776千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.海軍總部 460,851千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.空軍總部 2,611,192千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.聯勤總部20,378千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.軍管區司令部 159,359千元。 │ │ │ │ 4814021201 │ │ │ │ │ │ │ 1│一般作戰訓練 │ 4,383,961│ 1,920,538│ 2,463,423│1.本科目由「一般訓練」科目改設,上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 法定預算數 792,678千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「軍事綜合作業」科目移入 315,847 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,另由原極機密之「動員業務」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入 360,634千元、「部隊訓練」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入 451,379千元,淨計如表列上年度預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數包括人事費 444,422千元、業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 3,382,673千元、旅運費 297,039千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、獎助及損失 129,823千元、軍事裝備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及設施 130,004千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)部隊訓練經費 3,389,883千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 2,203,238千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)軍士官團教育經費85,586千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費28,174千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)山海防作業經費 114,352千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費26,860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)憲兵勤務經費15,177千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 1,867千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)作戰綜合勤務經費 152,971千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費61,447千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)動員演訓經費 625,992千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 141,837千元。 │ │ │ │ 4814021202 │ │ │ │ │ │ │ 2│大專集訓 │ -│ 569,868│ -569,868│上年度辦理大專集訓業務預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 569,868千元如數減列。 │ │ │ │ 4814021203 │ │ │ │ │ │ │ 3│教育業務 │ 1,796,899│ 1,331,743│ 465,156│1.本科目係由上年度預算「軍事教育」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 1,378,433千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,配合科目調整,移出 629千元,列入部 │ │ │ │ │ │ │ │ 本部「一般行政」科目項下,另移出46,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 61千元,列入「軍事書籍編印」科目項下 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數包括人事費 343,399千元、業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 697,609千元、旅運費 135,100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、獎助及損失 592,908千元、軍事裝備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 設施27,883千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)軍事教育經費 1,409,294千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 323,281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)講學授課鐘點費經費 273,687千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費88,280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)受訓人員入學及分發經費30,032千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 6,966千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)外籍官兵來華留學經費 2,519千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 519千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國軍準則編印經費81,367千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費46,110千元。 │ │ │ │ 4814021205 │ │ │ │ │ │ │ 4│軍事書籍編印 │ 45,367│ 32,932│ 12,435│1.本科目上年度法定預算數46,061千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出13,129千元,列入部本 │ │ │ │ │ │ │ │ 部「一般行政」科目項下外,淨計如表列 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數包括人事費 405千元、業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 43,907千元、旅運費 461千元、獎助及損 │ │ │ │ │ │ │ │ 失 254千元、軍事裝備及設施 340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數係軍事書籍編印經費45,367千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費12,435千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 4814021300 │ │ │ │ │ │ 5│ │通信業務 │ 603,073│ 415,718│ 187,355│本次預算數各單位編列情形如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國防部聯參及直屬單位 267,933千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.陸軍總部55,795千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.海軍總部 137,659千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.空軍總部 129,024千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.聯勤總部 628千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.軍管區司令部12,034千元。 │ │ │ │ 4814021301 │ │ │ │ │ │ │ 1│通信管理 │ 527,372│ 377,941│ 149,431│1.本次預算數包括人事費96,816千元、業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 257,986千元、旅運費31,406千元、獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 3,520千元、軍事裝備及設施 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 37,644千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數係通信管理作業經費 527,372 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 149,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元。 │ │ │ │ 4814021302 │ │ │ │ │ │ │ 2│通信電子 │ 75,701│ 37,777│ 37,924│1.本次預算數包括人事費 7,507千元、業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費58,180千元、旅運費 7,180千元、獎助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 261千元、軍事裝備及設施 2,573 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)電子戰作業經費45,723千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費19,356千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)通信安全經費29,978千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費18,568千元。 │ │ │ │ 4814021400 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般補給修護業│ 48,247,887│ 30,616,649│ 17,631,238│本次預算數各單位編列情形如下: │ │ │ │務 │ │ │ │1.國防部聯參及直屬單位 3,922,824千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.陸軍總部12,483,313千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.海軍總部15,617,653千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.空軍總部15,007,127千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.聯勤總部 923,348千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.軍管區司令部 293,622千元。 │ │ │ │ 4814021401 │ │ │ │ │ │ │ 1│軍品整備 │ 38,551,686│ 24,397,355│ 14,154,331│1.本科目由「裝備之零附件購製」科目改設 │ │ │ │ │ │ │ │ ,上年度法定預算數11,566,917千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由「一般補給品購製」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入 5,027,708千元、「庫儲補給」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入 207,929千元、「裝備保修」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入 5,581,122千元,「服裝」科目移入 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,013,679千元,合計如表列上年度預算數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數包括人事費 2,289,843千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費13,712,720千元、旅運費52,523千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、獎助及損失 840,587千元、軍事裝備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及設施21,656,013千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)裝備零附件購製經費17,511,195千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 5,944,278 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般補給品購製經費 1,023,216千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 291,361千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)油料採購經費 5,294,047千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 998,194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)庫儲補給與管理作業經費 336,117千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 128,188 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)軍事單位裝備保修經費 8,823,207千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 3,269,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增軍事裝備委商保修經費 2,590,957 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)服裝購製與維護經費 2,972,947千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 959,268千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 4814021403 │ │ │ │ │ │ │ 2│運輸 │ 1,750,042│ 1,084,379│ 665,663│1.本科目上年度法定預算數 1,085,169千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,配合科目調整,移出 790千元,列入部 │ │ │ │ │ │ │ │ 本部「一般行政」科目項下外,淨計如表 │ │ │ │ │ │ │ │ 列上年度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數包括人事費18,482千元、業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 725,149千元、旅運費 993,087千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失 8,688千元、軍事裝備及設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,636千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數係運輸作業經費 1,750,042千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 665,663 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 4814021407 │ │ │ │ │ │ │ 3│設施維護 │ 6,849,160│ 4,328,438│ 2,520,722│1.本科目上年度法定預算數 4,340,138千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,配合科目調整,移出11,700千元,列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 部本部「一般行政」科目項下外,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 表列上年度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數包括人事費 539千元、業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,835,746千元、旅運費 3,080千元、獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 5,565千元、軍事裝備及設施 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)房屋及設施修繕維護經費 2,490,605千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 799,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)營產管理經費 141,849千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費60,349千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)水電供應經費 4,212,003千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 1,659,448千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)林化營區維護經費 4,703千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 1,403千元。 │ │ │ │ 4814021408 │ │ │ │ │ │ │ 4│後勤綜合勤務 │ 1,096,999│ 806,477│ 290,522│1.本科目上年度法定預算數 866,884千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 配合科目調整,移出60,407千元,列入部 │ │ │ │ │ │ │ │ 本部「一般行政」科目項下外,淨計如表 │ │ │ │ │ │ │ │ 列上年度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數包括人事費97,409千元、業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 547,405千元、旅運費 359,566千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失35,539千元、軍事裝備及設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 57,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)外購軍品運雜費經費 233,204千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少20,410千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)後勤綜合勤務經費 780,410千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 290,568千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)軍犬飼養經費31,647千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 8,393千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)採購作業費經費51,738千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費11,971千元。 │ │ │ │ 4814021500 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般裝備 │ 9,782,571│ 15,522,204│ -5,739,633│本次預算數各單位編列情形如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國防部聯參及直屬單位 1,102,793千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.陸軍總部 2,526,975千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.海軍總部 3,708,351千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.空軍總部 2,394,695千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.聯勤總部21,988千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.軍管區司令部27,769千元。 │ │ │ │ 4814021501 │ │ │ │ │ │ │ 1│一般戰備支援裝│ 7,123,987│ 6,744,731│ 379,256│1.本科目上年度法定預算數 3,816,548千元 │ │ │ │備購製 │ │ │ │ ,配合科目調整由原極機密之「武器裝備 │ │ │ │ │ │ │ │ 整備購製」科目移入 1,221,793千元、「 │ │ │ │ │ │ │ │ 特種戰備支援裝備整備」科目移入 1,706 │ │ │ │ │ │ │ │ ,390千元,合計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數包括人事費11,591千元、業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 246,826千元、旅運費 377,736千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失 2,305千元、軍事裝備及設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,485,529千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)經理裝備購製經費 165,038千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]軟式防彈背心經費91,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]長晴計畫附屬裝備經費 275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]軍管區司令部史蹟館整建工程附屬裝 │ │ │ │ │ │ │ │ 備經費 1,503千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]團管區營區整建工程附屬裝備經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,483千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]金門工作隊營舍整建附屬裝備經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]建綱計畫附屬裝備經費 4,170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]海巡部隊第二階段營區設施整建附屬 │ │ │ │ │ │ │ │ 裝備經費12,974千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]三軍總醫院搬遷國醫中心陣營具經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 49,767千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種輸具經費 467,077千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]獄政囚車經費 1,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]偵防車籌補經費76,890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]測量工程車經費 1,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]堆高機購置經費 7,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]叉動車拖車經費99,704千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]偵防器材籌補經費 5,940千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]特種車輛整體規劃經費85,456千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]海巡任務巡邏用車經費69,875千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]藝工總隊車輛汰換經費15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 神鷹二號計畫特種車輛經費67,972 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 一五噸貨運吊車經費33,390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 吸塵車經費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)一般戰備支援裝備購製經費 3,971,023 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]港勤拖船經費 730,076千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]偵蒐機車經費16,648千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]勤務裝備經費 902千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]防彈背心經費13,665千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]夜視裝備經費 140,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]高性能快艇經費28,568千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]雷射測距機經費12,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]反情報裝備經費 2,533千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]外島交通船經費49,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 光纖通信系統經費 232,815千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 外島地區排雷經費26,245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 固海計畫附屬設備經費 2,582千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 大倍率望遠鏡經費15,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [14] 手持式雙目望遠鏡經費 3,675千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [15] 情蒐裝備籌補經費 3,576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [16] 四○公厘榴彈機槍經費 450,769千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [17] 兵工保修機工具經費69,448千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [18] 空用地裝缺裝補充經費59,259千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [19] 底片照情作業裝備更新經費21,489 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [20] M一五快艇採購經費46,842千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [21] T-85槍榴彈發射器採購經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00,825千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [22] C-130模擬機籌建經費 371,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [23] 外島地區偵蒐望遠鏡經費11,060千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [24] 飛龍案飛彈廠級能量籌建經費 943 │ │ │ │ │ │ │ │ ,459千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [25] 飛彈測試工作站設備經費98,192千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [26] 三指部搬遷裝備機具採購經費59,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [27] 機場跑道快速修護能量籌建經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [28] 飛龍案發動機廠級能量籌建經費57 │ │ │ │ │ │ │ │ ,318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [29] A/O機飛彈光電野戰能量籌建經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費51,969千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)政戰裝備經費 191,658千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]國軍康樂器材經費 138,287千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]偵防器材籌補經費25,345千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]軍聞社新聞器材經費 9,598千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]播音總隊廣播裝備經費12,130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]光華電台天線鐵塔經費 6,298千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)化學兵裝備購製經費 359,198千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]輕型消毒器經費10,010千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]戰備濾毒罐經費31,860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]渦輪發煙機經費59,640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]毒氣警報器經費11,305千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]防護面具籌補經費37,126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]神經毒劑解毒針經費 7,653千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核生化裝備籌購經費76,687千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]化學戰劑防護裝備經費 113,227千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]核生化偵檢防護裝備經費11,690千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)工兵裝備採購經費 836,784千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]門橋採購經費 500,884千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]戰鬥工兵車採購經費27,722千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]手持式照明燈採購經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]MGB橋機械協建採購經費 193,051 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]外島地區偵蒐裝備強光燈採購經費63 │ │ │ │ │ │ │ │ ,971千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]兩棲營特攻用工兵裝備整備經費41,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)氣象暨測量製圖裝備經費28,150千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 係採購砲兵彈道氣象裝備經費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)訓練模擬儀器經費 558,405千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]靶勤裝備經費 186,674千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]訓練模擬器經費62,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]海練一號戰術教練儀更新經費 309,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)武器裝備之採購作業費88,092千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 武器裝備之外購軍品運雜費 458,562 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 4814021502 │ │ │ │ │ │ │ 2│醫學研究 │ 20,682│ 18,803│ 1,879│1.本科目上年度法定預算數89,030千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整移出70,227千元,列入極機密 │ │ │ │ │ │ │ │ 之「前瞻性醫學研究」科目項下,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 表列上年度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數包括人事費33千元、業務費20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,220千元、旅運費 129千元、軍事裝備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 設施 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數係國防醫學研究經費20,682千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 1,879千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 4814021503 │ │ │ │ │ │ │ 3│軍品研發 │ 17,291│ 13,740│ 3,551│1.本次預算數包括人事費 631千元、業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,666千元、旅運費 1,967千元、獎助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 110千元、軍事裝備及設施 5,917千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數係軍品研發經費17,291千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 3,551千元。 │ │ │ │ 4814021504 │ │ │ │ │ │ │ 4│一般武器裝備整│ 2,620,611│ 8,744,930│ -6,124,319│1.本科目上年度法定預算數配合科目調整, │ │ │ │備購製 │ │ │ │ 由原極機密之「武器裝備整備購製」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入 8,744,930千元,合計如表列上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數包括人事費 8,202千元、業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費50,421千元、旅運費69,008千元、軍事 │ │ │ │ │ │ │ │ 裝備及設施 2,492,980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)通用飛行器經費 137,958千元,係租賃 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政專機經費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)通用艦艇經費 2,296,695千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]光華二號經費 945,054千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]ARS救難艦經費 103,805千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]中和級艦租借經費50,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]濟陽級艦租借經費 1,196,936千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)其他一般武器裝備經費 185,958千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]T-75式班用機槍經費30,881千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]陸戰隊二○公厘機砲經費 103,147千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]武三艦加裝雄二飛彈系統經費51,930 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 4814021600 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般軍事設施 │ 886,050│ 674,409│ 211,641│本次預算數各單位編列情形如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.陸軍總部74,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.空軍總部 811,750千元。 │ │ │ │ 4814021601 │ │ │ │ │ │ │ 1│地下化設施 │ 74,300│ 216,190│ -141,890│1.本科目係本年度增設,上年度法定預算數 │ │ │ │ │ │ │ │ 配合科目調整由原極機密之「防空疏散工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程」科目移入 216,190千元,如表列上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數均為軍事裝備及設施。 │ │ │ │ │ │ │ │3.一般油彈地下化工程編列彈庫整建工程, │ │ │ │ │ │ │ │ 其中工程經費73,690千元、管理作業費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元,合共74,300千元。 │ │ │ │ 4814021602 │ │ │ │ │ │ │ 2│一般作戰設施 │ 811,750│ 458,219│ 353,531│1.本科目係本年度增設,上年度法定預算數 │ │ │ │ │ │ │ │ 配合科目調整由原極機密之「作戰設施」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入 458,219千元,如表列上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數均為軍事裝備及設施。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)龍槃計畫,其中工程經費 723,914千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、管理作業費 3,746千元,合共 727,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)阻絕設施,其中工程經費83,649千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理作業費 441千元,合共84,090千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4814021700 │ │ │ │ │ │ 9│ │勤務支援業務 │ 2,738,440│ 1,740,597│ 997,843│本次預算數各單位編列情形如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國防部聯參及直屬單位 2,006,006千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.陸軍總部29,379千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.海軍總部10,136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.空軍總部13,771千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.聯勤總部 672,493千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.軍管區司令部 6,655千元。 │ │ │ │ 4814021701 │ │ │ │ │ │ │ 1│醫療 │ 2,015,330│ 1,233,091│ 782,239│1.本次預算數包括人事費76,541千元、業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,328,826千元、旅運費20,640千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失 571,133千元、軍事裝備及設 │ │ │ │ │ │ │ │ 施18,190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)醫療作業經費 949,902千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 485,421千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)衛生補給品採購及保修經費 1,065,428 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 296 │ │ │ │ │ │ │ │ ,818千元。 │ │ │ │ 4814021702 │ │ │ │ │ │ │ 2│軍儲 │ 627,248│ 440,000│ 187,248│1.本次預算數均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數係軍人儲蓄利息差額補助經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 627,248千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 187,248千元。 │ │ │ │ 4814021703 │ │ │ │ │ │ │ 3│喪葬 │ 95,862│ 67,506│ 28,356│1.本次預算數包括人事費72,398千元、業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費20,076千元、旅運費 523千元、獎助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 265千元、軍事裝備及設施 2,600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)官兵喪葬經費72,281千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費21,557千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)軍墓勤務經費23,581千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 6,799千元。 │ │ │ │ 4814021900 │ │ │ │ │ │10│ │一般軍事人員 │ 182,926,362│ 122,489,847│ 60,436,515│本次預算數各單位編列情形如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國防部聯參及直屬單位 165,720,774千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.陸軍總部16,985,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.海軍總部20,091千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.空軍總部 185,742千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.聯勤總部 4,486千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.軍管區司令部 9,669千元。 │ │ │ │ 4814021901 │ │ │ │ │ │ │ 1│俸給 │ 165,962,515│ 111,363,096│ 54,599,419│1.本科目上年度法定預算數 111,363,225千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,配合科目調整,移出 129千元,列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 部本部「一般行政」科目項下外,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 表列上年度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)薪餉97,690,666千元,較上年度減列人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員精簡經費等 2,659,638千元,增列伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算調整待遇及半年所需人事費等34,551 │ │ │ │ │ │ │ │ ,997千元,計淨增31,892,359千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文職人員薪給 2,371,574千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列伸算調整待遇及半年所需人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 738,553千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)聘雇人員薪給 9,578,803千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列人員精簡經費 833,331千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列伸算調整待遇、聘雇退職金及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費等 2,739,790千元,計淨增 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,906,459千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)專業及主管職務加給52,574,524千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列人員精簡等經費 1,771,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 11千元,增列伸算調整待遇及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費等20,518,315千元,計淨增18,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 46,704千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)一般勤務加給 3,746,948千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需人事費 1,315,344千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4814021902 │ │ │ │ │ │ │ 2│主副食 │ 16,963,847│ 11,126,751│ 5,837,096│1.本次預算數均由陸軍總部編列。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數包括人事費16,899,191千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費57,756千元、旅運費 5,100千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)主副食與口糧經費16,898,291千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列人員精簡經費等 131,953千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列半年所需人事費等 5,947,197 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計淨增 5,815,244千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)主副食作業65,556千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費21,852千元。 │ │ │ │ 4814029000 │ │ │ │ │ │11│ │一般工程及設備│ 12,107,970│ 13,784,079│ -1,676,109│本次預算數各單位編列情形如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國防部聯參及直屬單位 4,251,987千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.陸軍總部 5,184,298千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.海軍總部 800,947千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.空軍總部 1,211,319千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.聯勤總部 429,263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.軍管區司令部 230,156千元。 │ │ │ │ 4814029001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 1,507,860│ 2,500,000│ -992,140│1.本次預算數均屬設備及投資。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數係營區土地糾紛處理經費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 07,860千元,較上年度減少 992,140千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4814029002 │ │ │ │ │ │ │ 2│營建工程 │ 7,487,619│ 9,199,498│ -1,711,879│1.本科目上年度法定預算數 9,019,611千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,配合科目調整由原極機密之「戰備交通 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程及設備」科目移入 179,887千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數包括業務費 210千元、旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 270千元、設備及投資 7,487,139千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般設施整建工程經費 4,284,284千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]中興三號第二階段先期規劃工程,其 │ │ │ │ │ │ │ │ 中工程經費26,150千元、管理作業費 │ │ │ │ │ │ │ │ 450千元,合共26,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]精實五號工程,其中工程經費 108,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元、管理作業費 1,453千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 110,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]軍工廠污染防治工程,其中工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 49,220千元、管理作業費 340千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共49,560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]野戰保養廠整建工程,其中工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 279,640千元、管理作業費 2,339千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 281,979千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]精進計畫工程經費92,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]大業計畫工程經費25,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]史蹟館整建工程,其中工程經費 5,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 01千元、管理作業費77千元,合共 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,078千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]營區設施整建工程,其中工程經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,976,194千元、管理作業費16,230千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 1,992,424千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]C-130模擬機籌建廠房工程,其 │ │ │ │ │ │ │ │ 中工程經費19,135千元、管理作業費 │ │ │ │ │ │ │ │ 485千元,合共19,620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 建國計畫工程,其中工程經費 150 │ │ │ │ │ │ │ │ ,300千元、管理作業費 980千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 151,280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 團管區、營區整建工程,其中工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 116,561千元、管理作業費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,934千元,合共 118,495千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 第三、五彈庫東遷工程,其中工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 270,733千元、管理作業費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,354千元,合共 272,087千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 三指部搬遷裝備機具整建工程,其 │ │ │ │ │ │ │ │ 中工程經費17,450千元、管理作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 費87千元,合共17,537千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [14] 各基地跑滑道場面設施整建工程, │ │ │ │ │ │ │ │ 其中工程經費 199,010千元、管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業費 990千元,合共 200,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [15] 外島二線陣地生活設施整建工程, │ │ │ │ │ │ │ │ 其中工程經費 210,532千元、管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業費 3,366千元,合共 213,898 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [16] 金門工作隊營舍整建工程經費14,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [17] 新一代艦各港口碼頭岸勤設施整建 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程,其中工程經費 444,996千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、管理作業費 1,934千元,合共 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 46,930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [18] 海巡部隊第二階段營區設施整建工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程,其中工程經費 242,179千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理作業費 4,243千元,合共 246 │ │ │ │ │ │ │ │ ,422千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)醫療設施工程經費 1,221,364千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]國防醫學中心遷建工程,其中工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,028,119千元、管理作業費 3,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,合共 1,031,819千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]金門醫院電力系統整建工程,其中工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程經費66,111千元、管理作業費 594 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共66,705千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]馬祖醫院空調系統整建工程經費25,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]北高醫院空調設施更新工程,其中工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程經費 4,925千元、管理作業費75千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]三軍總醫院搬遷國醫中心工程經費58 │ │ │ │ │ │ │ │ ,534千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]國軍松山醫院醫療設施整建工程,其 │ │ │ │ │ │ │ │ 中工程經費33,946千元、管理作業費 │ │ │ │ │ │ │ │ 339千元,合共34,285千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公墓工程編列示範公墓整體規劃工程第 │ │ │ │ │ │ │ │ 一階段工程,其中工程經費69,370千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、管理作業費 602千元,合共69,972千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工程先期規劃經費 144,424千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]三軍工程先期規劃經費 138,774千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]國防醫學中心遷建工程先期規劃經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)軍事教育工程經費 873,108千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]士校整建工程,其中工程經費 173,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元、管理作業費 1,348千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 174,753千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]裝校整建工程,其中工程經費 278,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元、管理作業費 1,489千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 279,960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]官校改善基礎工程,其中工程經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 48,380千元、管理作業費 1,250千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 149,630千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]軍事院校教育設備充實更新工程,其 │ │ │ │ │ │ │ │ 中工程經費 267,330千元、管理作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,435千元,合共 268,765千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)訓練設施工程經費 832,126千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]訓練場地整建工程,其中工程經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 51,127千元、管理作業費 913千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 252,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]兵科基地營區整建工程,其中工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 536,284千元、管理作業費 3,716 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 540,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]海湖教練場設施整建工程,其中工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費39,689千元、管理作業費 397千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共40,086千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)一般通信設施工程經費62,341千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]光纖通信系統工程經費 2,341千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通信電纜地下化管道工程經費60,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 4814029011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 735,470│ 971,624│ -236,154│1.本次預算數均屬設備及投資。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)汰換公務車經費 461,170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)籌補大貨車經費 274,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度汰換公務車及籌補大客車、大貨 │ │ │ │ │ │ │ │ 車預算業已編竣,所列 971,624千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 4814029019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 2,377,021│ 1,112,957│ 1,264,064│1.本科目上年度法定預算數 900,860千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 配合科目調整由原極機密之「資訊設備」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入 212,097千元,合計如表列上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數包括業務費 9,239千元、設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 2,367,782千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般資訊設備經費 478,367千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]聯勤電腦設備採購經費17,746千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]老舊人事歷史資料存管經費 4,577千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]陸軍管理資訊系統經費 129,002千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]國醫中心資訊系統經費93,686千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]海巡戰情資訊系統經費 2,410千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]軍情局汰換個人電腦經費 6,971千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]軍醫局醫療網路系統經費 2,769千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]統指部整體資訊系統經費19,300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 海軍整體資訊二期系統經費47,634 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 空軍整體資訊系統性能提昇經費16 │ │ │ │ │ │ │ │ ,710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 空軍主財資訊系統推展經費 2,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 聯合後勤通電資訊設備經費29,910 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [14] 戰區聯合作戰模擬分析系統裝備經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 105,652千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)醫療設備經費 1,105,423千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換救護車經費 1,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]軍醫裝備整備經費 660,182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]購置城市型救護車經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]國軍四、五級醫院醫療裝備經費 438 │ │ │ │ │ │ │ │ ,941千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國醫中心無線呼叫系統經費 9,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)軍事教育設備經費 783,731千元。 │ │ │ │ 4814029800 │ │ │ │ │ │12│ │第一預備金 │ 1,500,000│ 860,000│ 640,000│本次預算數 1,500,000千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │半年所需經費 640,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(國防支出極機│ 80,379,935│ 64,086,915│ 16,293,020│ │ │ │ │密計畫) │ │ │ │ │ │ │ │ 5214020000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 10,145,500│ 7,002,050│ 3,143,450│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(科學支出極機│ 10,145,500│ 7,002,050│ 3,143,450│ │ │ │ │密計畫) │ │ │ │ │ │ │ │ 6614020000 │ │ │ │ │ │ │ │社會保險支出 │ 18,480,999│ 8,562,788│ 9,918,211│ │ │ │ │ 6614021800 │ │ │ │ │ │13│ │軍眷及勞眷疾病│ 1,044,203│ 743,571│ 300,632│1.本次預算數均由聯勤總部編列,包括人事 │ │ │ │保險補助 │ │ │ │ 費 1,040,922千元、業務費 2,694千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 204千元、軍事裝備及設施 383千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)軍眷疾病保險經費 766,121千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 217,797千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)勞眷疾病保險經費 274,747千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費81,942千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)軍眷疾病作業經費 3,335千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 893千元。 │ │ │ │ 6614022000 │ │ │ │ │ │14│ │保險 │ 17,436,796│ 7,819,217│ 9,617,579│1.本次預算數各單位編列情形如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參單位 372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)聯勤總部17,436,424千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數包括人事費17,435,976千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 588千元、旅運費 232千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)「各類人員保險」17,435,976千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列 9,616,759千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列調整待遇經費 313,605千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列「兩案關係條例26-1條」開放大 │ │ │ │ │ │ │ │ 陸遺族來台申領死亡給付 1,000,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列「國軍官兵員生投保意外險保費 │ │ │ │ │ │ │ │ 」 225,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列「精實案」給付經費 2,055,850 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列半年所需經費 2,940,778千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增「聘雇納入勞基法由軍保改勞保 │ │ │ │ │ │ │ │ 」經費 2,700,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增「聘雇納入勞基法結清軍保」經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 379,789千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增「聘雇納入勞基法提列職業災害 │ │ │ │ │ │ │ │ 」經費 1,737千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增保險作業經費 820千元。 │ │ │ │ 6814020000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 10,000,000│ -│ 10,000,000│ │ │ │ │ 6814022400 │ │ │ │ │ │15│ │補捐助業務 │ 10,000,000│ -│ 10,000,000│1.本次預算數均屬補助及捐助,由軍法局負 │ │ │ │ │ │ │ │ 責執行。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數係新增捐助「財團法人戒嚴時 │ │ │ │ │ │ │ │ 期不當叛亂暨匪諜審判案件補償基金會」 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費10,000,000千元。 │ │ │ │ 7214020000 │ │ │ │ │ │ │ │環境保護支出 │ 489,022│ 341,672│ 147,350│ │ │ │ │ 7214022300 │ │ │ │ │ │16│ │環保業務 │ 489,022│ 341,672│ 147,350│1.本次預算數各單位編列情形如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位 125,544千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部 157,224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部40,133千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部 151,490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部 7,791千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部 6,840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數包括人事費 6,874千元、業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 409,555千元、旅運費 339千元、補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助61,882千元、獎助及損失 2,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、軍事裝備及設施 7,872千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)環保設施維護經費 488,022千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 146,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增核生化污染防護經費 1,000千元。 │ │ │ │ 7314020000 │ │ │ │ │ │ │ │社區發展支出 │ 1,000,000│ 1,000,000│ 0│ │ │ │ │ 7314028100 │ │ │ │ │ │17│ │非營業基金 │ 1,000,000│ 1,000,000│ 0│ │ │ │ │ 7314028101 │ │ │ │ │ │ │ 1│國軍官兵購置住│ 1,000,000│ 1,000,000│ 0│1.本次預算數均屬設備及投資。 │ │ │ │宅貸款基金 │ │ │ │2.為輔助國軍有眷無舍官兵貸款購宅及建宅 │ │ │ │ │ │ │ │ ,編列國軍官兵購置住宅貸款基金 1,000 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ 7514020000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹給付支│ 6,975,480│ 4,636,478│ 2,339,002│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 7514022100 │ │ │ │ │ │18│ │退休撫卹 │ 6,975,480│ 4,636,478│ 2,339,002│1.本次預算數各單位編列情形如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部直屬單位 4,821,357千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)聯勤總部 2,154,123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)「撫卹金」 1,901,373千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列伸算調整待遇、「兩案關係條例26 │ │ │ │ │ │ │ │ -1條」開放大陸遺族來台申領一次卹金 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費等 644,262千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)遺族援護經費 252,750千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費87,694千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)「軍事人員退撫儲金補助」經費 4,821 │ │ │ │ │ │ │ │ ,357千元,較上年度增列伸算調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費等 1,647,096千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度「專案撫慰金」預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列40,050千元如數減列。 │ │ │ │ 8914020000 │ │ │ │ │ │ │ │其他支出 │ 2,072,137│ 1,385,682│ 686,455│ │ │ │ │ 8914022200 │ │ │ │ │ │19│ │軍眷維持 │ 2,072,137│ 1,385,682│ 686,455│1.本次預算數包括人事費 1,806,940千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 265,197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)軍眷生活補助經費 3,750千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年經費 1,014千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)軍人子女教育補助經費 573,930千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 191,304千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)軍眷生育補助經費 503,485千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 150,163千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)軍眷喪葬補助經費 400,767千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 119,527千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)軍眷實物代金經費35,431千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費10,567千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)官兵結婚補助經費 289,577千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費86,365千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)軍眷水電補助 265,197千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 127,515千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |