89B41720.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017200000 │ │ │ │ │ 3│ │ │賦稅署 │ 12,443,507│ 311,892│ 12,131,615│ │ │ │ │ 4017200000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 12,443,507│ 311,892│ 12,131,615│ │ │ │ │ 4017200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 74,889│ 45,930│ 28,959│1.本次預算數74,889千元,包括人事費50,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,業務費16,435千元,旅運費 6,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元,設備及投資 1,771千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費48,762千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,148千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費17,648千元,合共增加18,796 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費16,095千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 4,595千元及汰 │ │ │ │ │ │ │ │ 購辦公設備經費 1,771千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,366千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定行政幕僚業務經費10,032千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 3,797千元。 │ │ │ │ 4017201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │賦稅業務 │ 371,672│ 262,731│ 108,941│ │ │ │ │ 4017201020 │ │ │ │ │ │ │ 1│賦稅管理 │ 245,495│ 169,253│ 76,242│1.本次預算數 245,495千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 52,015千元,業務費43,933千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,547千元,獎助及損失41,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 152,015千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 3,301千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費44,548千元,合共增加47,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)革新稅制改善稅政經費19,365千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 6,847千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)租稅教育及宣傳與健全風紀經費32,044 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費12,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)督導營業稅稽徵業務之執行經費 644千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 215千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)督導考核稅務自動化作業經費 427千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)獎勵財稅機關績優單位及人員經費41,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度增列半年所需經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ 4017201021 │ │ │ │ │ │ │ 2│稅務稽核 │ 111,828│ 81,733│ 30,095│1.本次預算數 111,828千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 04,055千元,業務費 3,180千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,593千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 104,055千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 2,788千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費24,216千元,合共增加27,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)就地巡迴稽核稽徵業務防止逃漏稅經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,773千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,091千元。 │ │ │ │ 4017201022 │ │ │ │ │ │ │ 3│貨物稅評價 │ 14,349│ 11,745│ 2,604│1.本次預算數14,349千元,包括人事費13,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,業務費 960千元,旅運費 349千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,824千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 471千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 1,309千元,合共增加 1,780千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)評定貨物完稅價格促進誠實申報經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,053千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 352千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增督導菸酒稅稽徵業務之執行經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元。 │ │ │ │ 4017205000 │ │ │ │ │ │ 3│ │統一發票給獎及│ 11,992,500│ -│ 11,992,500│新增統一發票給獎及推行經費11,992,500千 │ │ │ │推行 │ │ │ │元,全數依規定由營業稅收入分配支應。 │ │ │ │ 4017209000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 3,711│ 2,496│ 1,215│ │ │ │ │ 4017209011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 995│ 603│ 392│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車 1輛及汰購行動電話機 3臺 │ │ │ │ │ │ │ │ 、傳真機 2臺等經費 995千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務轎車預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 603千元如數減列。 │ │ │ │ 4017209019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,716│ 1,893│ 823│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置賦稅用電腦設備等經費 2,716千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置賦稅業務用電腦設備等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 1,893千元如數減列。 │ │ │ │ 4017209800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 735│ 735│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |