89B42131.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021310000  │              │              │              │
  │28│  │  │國立僑生大學先│       334,251│       206,182│       128,069│
  │  │  │  │修班          │              │              │              │
  │  │  │  │  5121310000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │       334,251│       206,182│       128,069│
  │  │  │  │  5121310100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        80,247│        51,400│        28,847│1.本次預算數80,247千元,包括人事費68,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  51千元,業務費10,266千元,旅運費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費68,371千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    工友 2人人事費 793千元,增列伸算調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,373千元及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費23,946千元,計淨增24,526千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費11,876千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列工友 2人之統籌業務費22千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增列半年所需經費等 4,343千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 4,321千元。
  │  │  │  │  5121312000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       222,861│       143,045│        79,816│1.本次預算數 222,861千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  97,592千元,業務費17,197千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,394千元,設備及投資 6,678千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 197,592千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 4,483千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費68,467千元,合共增加72,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費25,269千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費等 6,866千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5121312500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         4,620│         1,824│         2,796│1.本次預算數 4,620千元,全數為獎助及損
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  失。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數為學生工讀金如列數,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度增列半年所需經費 2,796千元。
  │  │  │  │  5121319000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        26,102│         9,492│        16,610│
  │  │  │  │  5121319002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        22,580│         7,070│        15,510│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.體育館及周圍安全補強、大禮堂結構安全
  │  │  │  │              │              │              │              │  整建及其週邊整修等工程經費 5,180千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.校區裝設火災警報系統、校區校舍及學生
  │  │  │  │              │              │              │              │  宿舍整修、蓮花池安全設施整建及員生飲
  │  │  │  │              │              │              │              │  水設備等工程經費15,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.宿舍高壓變電站安全整建、圖書館空調系
  │  │  │  │              │              │              │              │  統及階梯教室整修等工程經費 2,400千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度學校後大門整建、體育館屋頂鋼樑
  │  │  │  │              │              │              │              │  袘k安全整修、體育館PU球場翻修、校
  │  │  │  │              │              │              │              │  區人工湖安全設施、學生餐廳及男職務宿
  │  │  │  │              │              │              │              │  舍電線更換、裝設男生宿舍火災警報系統
  │  │  │  │              │              │              │              │  等預算業已編竣,所列 7,070千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │  5121319011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│           645│          -645│上年度汰換首長座車 1輛預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │列 645千元如數減列。
  │  │  │  │  5121319019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         3,522│         1,777│         1,745│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.校區資訊設備網路佈建、購置教學設備、
  │  │  │  │              │              │              │              │  圖書設備及發電機等經費 3,522千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度圖書館設備及網路連線預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 1,777千元如數減列。
  │  │  │  │  5121319800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           421│           421│             0│仍照上年度預算數編列。
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