89B42154.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0021540000  │              │              │              │
  │40│  │  │國立嘉義師範學│       123,091│        73,520│        49,571│
  │  │  │  │院附設實驗國民│              │              │              │
  │  │  │  │小學          │              │              │              │
  │  │  │  │  5121540000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │       123,091│        73,520│        49,571│
  │  │  │  │  5121540100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        24,036│        14,322│         9,714│1.本次預算數24,036千元,包括人事費20,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  10千元,業務費 2,349千元,旅運費 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  77千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,966千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 603千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 7,620千元,合共增加 8,223千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,070千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費等 1,491千元。
  │  │  │  │  5121542000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        98,855│        57,998│        40,857│1.本次預算數98,855千元,包括人事費90,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  60千元,業務費 6,755千元,旅運費 646
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,設備及投資 994千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費90,460千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    教師 2人、代理教師 3人人事費 6,158
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元、伸算調整待遇經費 2,454千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費28,650千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    37,262千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 8,395千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加半年所需經費等 3,595千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5121549000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│         1,000│        -1,000│
  │  │  │  │  5121549019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │             -│         1,000│        -1,000│上年度購置圖書儀器等設備預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │所列 1,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5121549800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           200│           200│             0│仍照上年度預算數編列。
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