89B42155.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021550000 │ │ │ │ │41│ │ │國立臺南師範學│ 135,155│ 81,889│ 53,266│ │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │ │ │ │ │小學 │ │ │ │ │ │ │ │ 5121550000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 135,155│ 81,889│ 53,266│ │ │ │ │ 5121550100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 20,971│ 11,964│ 9,007│1.本次預算數20,971千元,包括人事費17,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元,業務費 2,742千元,旅運費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,061千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 340千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 3,249千元,合共增加 3,589千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,910千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費等 5,418千元。 │ │ │ │ 5121552000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 111,549│ 69,725│ 41,824│1.本次預算數 111,549千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 01,528千元,業務費 8,971千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 250千元,設備及投資 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 101,528千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列教師 3人人事費 4,252千元、伸算調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,562千元及半年所需人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費32,564千元,合共增加39,378千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費10,021千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列新增班相關經費及半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 2,446千元。 │ │ │ │ 5121559000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 2,435│ -│ 2,435│ │ │ │ │ 5121559002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 2,435│ -│ 2,435│校園前庭排水改善及廁所整修等工程經費如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │ 5121559800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |