89B42155.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021550000  │              │              │              │
  │41│  │  │國立臺南師範學│       135,155│        81,889│        53,266│
  │  │  │  │院附設實驗國民│              │              │              │
  │  │  │  │小學          │              │              │              │
  │  │  │  │  5121550000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │       135,155│        81,889│        53,266│
  │  │  │  │  5121550100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        20,971│        11,964│         9,007│1.本次預算數20,971千元,包括人事費17,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  09千元,業務費 2,742千元,旅運費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  20千元,。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,061千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 340千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 3,249千元,合共增加 3,589千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 8,910千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費等 5,418千元。
  │  │  │  │  5121552000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       111,549│        69,725│        41,824│1.本次預算數 111,549千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  01,528千元,業務費 8,971千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   250千元,設備及投資 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 101,528千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列教師 3人人事費 4,252千元、伸算調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,562千元及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費32,564千元,合共增加39,378千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學工作維持費10,021千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列新增班相關經費及半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 2,446千元。
  │  │  │  │  5121559000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         2,435│             -│         2,435│
  │  │  │  │  5121559002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │         2,435│             -│         2,435│校園前庭排水改善及廁所整修等工程經費如
  │  │  │  │              │              │              │              │列數。
  │  │  │  │  5121559800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           200│           200│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────