89B42171.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021710000  │              │              │              │
  │45│  │  │國立中國醫藥研│       294,189│       191,594│       102,595│
  │  │  │  │究所          │              │              │              │
  │  │  │  │  7121710000  │              │              │              │
  │  │  │  │醫療保健支出  │       294,189│       191,594│       102,595│
  │  │  │  │  7121710100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        83,419│        56,682│        26,737│1.本次預算數83,419千元,包括人事費25,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  46千元,業務費54,392千元,旅運費 2,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  01千元,獎助及損失 1,080千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,683千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 2,382千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 7,341千元,合共增加 9,723
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費48,716千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費14,007千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊工作維持費 9,020千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列半年所需經費 3,007千元。
  │  │  │  │  7121711000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │研究及實驗    │       165,545│       112,162│        53,383│
  │  │  │  │  7121711020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│藥物研究與實驗│       141,148│        95,898│        45,250│1.本次預算數 141,148千元,包括人事費42
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,776千元,業務費37,493千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,779千元,設備及投資55,500千元,獎助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失 3,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費42,776千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,141千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費13,118千元,合共增加14,259
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)藥物研究與實驗業務97,622千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費30,741千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)藥物鑑定業務 750千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 250千元。
  │  │  │  │  7121711021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│專著及提要編印│         7,513│         5,008│         2,505│1.本次預算數 7,513千元,包括人事費 3,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  26千元,業務費 3,961千元,旅運費26千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,186千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費32千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 363千元,合共增加 395千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)專著及提要編印業務 6,327千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 2,110千元。
  │  │  │  │  7121711022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│中醫學研究    │        16,884│        11,256│         5,628│1.本次預算數16,884千元,包括人事費 306
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費16,305千元,旅運費 273千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學術研討及實驗業務 2,034千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 678千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)委託學術機構研究業務14,850千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 4,950千元。
  │  │  │  │  7121719000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        45,000│        22,600│        22,400│
  │  │  │  │  7121719001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │        10,000│        10,000│             0│取得國家藥園土地所需搬遷補償費共20,000
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,分 2年編列,除88年度已編列10,000
  │  │  │  │              │              │              │              │千元外,本次編列最後一年經費如列數,與
  │  │  │  │              │              │              │              │上年度同。
  │  │  │  │  7121719002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│營建工程      │        35,000│        12,600│        22,400│成立國家藥園,總工程費 115,000千元,分
  │  │  │  │              │              │              │              │ 5年辦理,除87及88年度已編列17,600千元
  │  │  │  │              │              │              │              │外,本次編列第 3年經費35,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度增加22,400千元。
  │  │  │  │  7121719800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           225│           150│            75│本次預算數較上年度增加如列數。
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