89B42172.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021720000  │              │              │              │
  │46│  │  │國立編譯館    │       499,265│       267,260│       232,005│
  │  │  │  │  5121720000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │       499,265│       267,260│       232,005│
  │  │  │  │  5121720100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        37,873│        24,415│        13,458│1.本次預算數37,873千元,包括人事費31,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  96千元,業務費 5,074千元,旅運費 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  03千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費31,467千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 841千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費10,262千元,合共增加11,103千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,819千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 1,764千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理維持費 1,587千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列半年所需經費 591千元。
  │  │  │  │  5121721000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │館務業務活動  │       300,373│       196,251│       104,122│
  │  │  │  │  5121721035  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教科用書編審及│       219,112│       132,359│        86,753│1.本次預算數 219,112千元,包括人事費65
  │  │  │  │印行督導      │              │              │              │  ,647千元,業務費 140,293千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  11,972千元,設備及投資 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費45,559千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,049千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費25,755千元,合共增加26,804
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)高職教科書審查經費 7,150千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列審查經費 6,660千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)高中教科書審查及修訂經費48,938千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列教科書審查費18,938千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及半年所需經費10,000千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加28,938千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國中教科書編輯修訂及審查經費64,027
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費17,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    37千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國小教科書編輯及修訂經費37,727千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費14,814千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)重編中國語文教材經費 3,096千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 1,331千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)教科書印行督導經費12,615千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 4,389千元。
  │  │  │  │  5121721036  │              │              │              │
  │  │  │ 2│學術著作編譯印│        62,461│        49,326│        13,135│1.本次預算數62,461千元,包括人事費19,5
  │  │  │  │行            │              │              │              │  76千元,業務費40,969千元,旅運費 716
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,設備及投資 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,067千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 467千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 4,236千元,合共增加 4,703千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)世界學術著作編譯經費12,724千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列編譯經費 1,867千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)大學用書編輯經費10,266千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 3,971千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中華叢書編印經費 8,504千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 2,868千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)人文社會科學書籍編印經費12,900千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 3,460千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5121721037  │              │              │              │
  │  │  │ 3│工具用書編印  │        15,198│        11,379│         3,819│1.本次預算數15,198千元,包括人事費 5,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  24千元,業務費 7,720千元,旅運費 954
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,設備及投資 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,087千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費82千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 1,176千元,合共增加 1,258千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辭典工具書編輯經費 1,792千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列編輯經費 208千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)科學名詞編訂經費 9,319千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 2,769千元。
  │  │  │  │  5121721038  │              │              │              │
  │  │  │ 4│鄉土通俗讀物編│         3,602│         3,187│           415│1.本次預算數 3,602千元,包括人事費 180
  │  │  │  │印            │              │              │              │  千元,業務費 3,422千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數係編印優良連環圖畫經費如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數,較上年度增列半年所需經費 415千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  5121729000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│       160,340│        45,915│       114,425│
  │  │  │  │  5121729002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │       160,300│        45,270│       115,030│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建學術辦公大樓工程,總工程費 511,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,分 6年辦理,除85至88年度已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 108,070千元外,本次編列第 5年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   160,000千元,較上年度增加 115,030千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.館舍修繕經費 300千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5121729011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│            40│           645│          -605│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰購公務機車 1輛經費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換次於部會首長座車 1輛預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列 645千元如數減列。
  │  │  │  │  5121729800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           679│           679│             0│仍照上年度預算數編列。
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