89B42172.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021720000 │ │ │ │ │46│ │ │國立編譯館 │ 499,265│ 267,260│ 232,005│ │ │ │ │ 5121720000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 499,265│ 267,260│ 232,005│ │ │ │ │ 5121720100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 37,873│ 24,415│ 13,458│1.本次預算數37,873千元,包括人事費31,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元,業務費 5,074千元,旅運費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,467千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 841千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費10,262千元,合共增加11,103千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,819千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 1,764千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理維持費 1,587千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 591千元。 │ │ │ │ 5121721000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 300,373│ 196,251│ 104,122│ │ │ │ │ 5121721035 │ │ │ │ │ │ │ 1│教科用書編審及│ 219,112│ 132,359│ 86,753│1.本次預算數 219,112千元,包括人事費65 │ │ │ │印行督導 │ │ │ │ ,647千元,業務費 140,293千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,972千元,設備及投資 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費45,559千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,049千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費25,755千元,合共增加26,804 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)高職教科書審查經費 7,150千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列審查經費 6,660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)高中教科書審查及修訂經費48,938千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列教科書審查費18,938千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及半年所需經費10,000千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加28,938千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國中教科書編輯修訂及審查經費64,027 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費17,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國小教科書編輯及修訂經費37,727千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費14,814千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)重編中國語文教材經費 3,096千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 1,331千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)教科書印行督導經費12,615千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 4,389千元。 │ │ │ │ 5121721036 │ │ │ │ │ │ │ 2│學術著作編譯印│ 62,461│ 49,326│ 13,135│1.本次預算數62,461千元,包括人事費19,5 │ │ │ │行 │ │ │ │ 76千元,業務費40,969千元,旅運費 716 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,067千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 467千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 4,236千元,合共增加 4,703千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)世界學術著作編譯經費12,724千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列編譯經費 1,867千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)大學用書編輯經費10,266千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 3,971千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中華叢書編印經費 8,504千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 2,868千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)人文社會科學書籍編印經費12,900千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 3,460千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5121721037 │ │ │ │ │ │ │ 3│工具用書編印 │ 15,198│ 11,379│ 3,819│1.本次預算數15,198千元,包括人事費 5,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元,業務費 7,720千元,旅運費 954 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,087千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費82千元及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 1,176千元,合共增加 1,258千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辭典工具書編輯經費 1,792千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列編輯經費 208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)科學名詞編訂經費 9,319千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 2,769千元。 │ │ │ │ 5121721038 │ │ │ │ │ │ │ 4│鄉土通俗讀物編│ 3,602│ 3,187│ 415│1.本次預算數 3,602千元,包括人事費 180 │ │ │ │印 │ │ │ │ 千元,業務費 3,422千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數係編印優良連環圖畫經費如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數,較上年度增列半年所需經費 415千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5121729000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 160,340│ 45,915│ 114,425│ │ │ │ │ 5121729002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 160,300│ 45,270│ 115,030│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建學術辦公大樓工程,總工程費 511,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,分 6年辦理,除85至88年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 108,070千元外,本次編列第 5年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 160,000千元,較上年度增加 115,030千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.館舍修繕經費 300千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121729011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 40│ 645│ -605│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰購公務機車 1輛經費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換次於部會首長座車 1輛預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 645千元如數減列。 │ │ │ │ 5121729800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 679│ 679│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |