89B42177.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021770000  │              │              │              │
  │51│  │  │國立臺灣藝術教│       197,526│       121,905│        75,621│
  │  │  │  │育館          │              │              │              │
  │  │  │  │  5321770000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │       197,526│       121,905│        75,621│
  │  │  │  │  5321770100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        80,178│        44,229│        35,949│1.本次預算數80,178千元,包括人事費42,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  31千元,業務費34,777千元,旅運費 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,設備及投資 1,470千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費41,607千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,193千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費11,694千元,合共增加12,887
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費37,437千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列演藝廳修繕養護經費 9,481千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,資訊及事務性設備購置 1,470千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費11,733千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    22,684千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊工作維持費 1,134千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列半年所需經費 378千元。
  │  │  │  │  5321771000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │館務業務活動  │       112,471│        72,845│        39,626│1.本次預算數 112,471千元,包括人事費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,280千元,業務費99,331千元,旅運費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,860千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)藝術教育研究與推廣經費78,006千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列藝術生活化紮根計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,738千元及半年所需經費16,756千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共增加20,494千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)藝術教育展覽及演出經費34,465千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列辦理表演藝術之研習及示
  │  │  │  │              │              │              │              │    範演出等活動經費 7,644千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費11,488千元,合共增加19,132千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5321779000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         4,680│         4,700│           -20│
  │  │  │  │  5321779019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │         4,680│         4,700│           -20│本次預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換中正藝廊及演藝廳設備經費 4,680千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置演藝廳防火型布幕及中正藝廊
  │  │  │  │              │              │              │              │  攝影、監視系統等設備預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 4,700千元如數減列。
  │  │  │  │  5321779800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           197│           131│            66│本次預算數較上年度增加如列數。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────