89B42184.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021840000 │ │ │ │ │57│ │ │國立臺灣史前文│ 736,733│ 337,084│ 399,649│ │ │ │ │化博物館籌備處│ │ │ │ │ │ │ │ 5321840000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 736,733│ 337,084│ 399,649│ │ │ │ │ 5321840100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 47,551│ 16,869│ 30,682│1.本次預算數47,551千元,包括人事費17,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元,業務費21,673千元,旅運費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元,設備及投資 6,380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,953千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 492千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 4,805千元,合共增加 5,297千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費29,598千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列職員 4人之統籌業務費、辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 器具養護費等 291千元、配合開園營運 │ │ │ │ │ │ │ │ 相關行政工作經費16,314千元、購置事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務設備經費 6,380千元及半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,400千元,合共增加25,385千元。 │ │ │ │ 5321842000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 89,153│ 43,535│ 45,618│1.本次預算數89,153千元,包括人事費33,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元,業務費51,904千元,旅運費 3,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 91千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,358千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員 4人之人事費 5,179千元、伸算調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 697千元及半年所需人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,102千元,合共增加13,978千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)展示教育業務經費 7,173千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 2,391千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究典藏及規劃業務經費 7,907千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 2,636千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工務管理業務經費 3,843千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 1,281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)卑南公園園區管理業務經費34,547千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列開園營運等經費24,298 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)資訊管理經費 2,325千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 1,034千元。 │ │ │ │ 5321849000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 600,029│ 276,680│ 323,349│ │ │ │ │ 5321849002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 600,029│ 270,000│ 330,029│國立臺灣史前文化博物館(含卑南文化公園 │ │ │ │ │ │ │ │)興建工程,總工程費 3,108,428千元,除 │ │ │ │ │ │ │ │79年度動支教育部「社會教育—國立臺灣史 │ │ │ │ │ │ │ │前文化博物館籌備處」科目95,403千元支應 │ │ │ │ │ │ │ │及80至88年度編列 1,388,550千元外,本次 │ │ │ │ │ │ │ │續編第11年經費如列數,較上年度增加 330 │ │ │ │ │ │ │ │,029千元。 │ │ │ │ 5321849011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 1,680│ -1,680│上年度購置15人座中型交通車預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列 1,680千元如數減列。 │ │ │ │ 5321849019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ 5,000│ -5,000│上年度購置辦公室自動化相關設備等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列 5,000千元如數減列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |