89B42184.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0021840000  │              │              │              │
  │57│  │  │國立臺灣史前文│       736,733│       337,084│       399,649│
  │  │  │  │化博物館籌備處│              │              │              │
  │  │  │  │  5321840000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │       736,733│       337,084│       399,649│
  │  │  │  │  5321840100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        47,551│        16,869│        30,682│1.本次預算數47,551千元,包括人事費17,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  53千元,業務費21,673千元,旅運費 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  45千元,設備及投資 6,380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,953千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 492千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 4,805千元,合共增加 5,297千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費29,598千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列職員 4人之統籌業務費、辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │    器具養護費等 291千元、配合開園營運
  │  │  │  │              │              │              │              │    相關行政工作經費16,314千元、購置事
  │  │  │  │              │              │              │              │    務設備經費 6,380千元及半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,400千元,合共增加25,385千元。
  │  │  │  │  5321842000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │館務業務活動  │        89,153│        43,535│        45,618│1.本次預算數89,153千元,包括人事費33,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  58千元,業務費51,904千元,旅運費 3,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  91千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費33,358千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    職員 4人之人事費 5,179千元、伸算調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 697千元及半年所需人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │     8,102千元,合共增加13,978千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)展示教育業務經費 7,173千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 2,391千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究典藏及規劃業務經費 7,907千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 2,636千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)工務管理業務經費 3,843千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 1,281千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)卑南公園園區管理業務經費34,547千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列開園營運等經費24,298
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)資訊管理經費 2,325千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 1,034千元。
  │  │  │  │  5321849000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│       600,029│       276,680│       323,349│
  │  │  │  │  5321849002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │       600,029│       270,000│       330,029│國立臺灣史前文化博物館(含卑南文化公園
  │  │  │  │              │              │              │              │)興建工程,總工程費 3,108,428千元,除
  │  │  │  │              │              │              │              │79年度動支教育部「社會教育—國立臺灣史
  │  │  │  │              │              │              │              │前文化博物館籌備處」科目95,403千元支應
  │  │  │  │              │              │              │              │及80至88年度編列 1,388,550千元外,本次
  │  │  │  │              │              │              │              │續編第11年經費如列數,較上年度增加 330
  │  │  │  │              │              │              │              │,029千元。
  │  │  │  │  5321849011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│         1,680│        -1,680│上年度購置15人座中型交通車預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │,所列 1,680千元如數減列。
  │  │  │  │  5321849019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│         5,000│        -5,000│上年度購置辦公室自動化相關設備等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │已編竣,所列 5,000千元如數減列。
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