89B42187.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021870000  │              │              │              │
  │60│  │  │國立教育廣播電│       250,006│       140,910│       109,096│1.國立教育廣播電台組織條例業經立法院第
  │  │  │  │台            │              │              │              │  三屆第六會期審查通過,並奉總統87年10
  │  │  │  │              │              │              │              │  月21日華總搛q字第8700215600號令公布
  │  │  │  │              │              │              │              │  施行。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數 140,910千元,係由
  │  │  │  │              │              │              │              │  國立教育資料館「教育電台廣播編播」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入 132,190千元及「一般建築及設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入 8,720千元,共計如列數。
  │  │  │  │  5321870000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │       250,006│       140,910│       109,096│
  │  │  │  │  5321870100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        70,770│        43,410│        27,360│1.本次預算數70,770千元,包括人事費50,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  19千元,業務費12,399千元,旅運費 5,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  02千元,設備及投資 2,550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費50,663千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,132千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費15,716千元,合共增加16,848
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費16,020千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列建物公共安全檢查及簽証費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,460千元、汰換辦公事務設備費 600
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及半年所需經費 5,326千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 7,386千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊工作維持費 4,087千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列電腦數據專線租用費等 1,645千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    、購置電腦設備費 500千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 981千元,合共增加 3,126千元。
  │  │  │  │  5321870200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │台務業務活動  │       149,995│        88,780│        61,215│1.本次預算數 149,995千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  01,830千元,業務費46,490千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,015千元,設備及投資 660千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 101,830千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 2,389千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費37,298千元,合共增加39,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    87千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)節目製作推廣經費14,353千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列社教文化、原住民教育文化、勞
  │  │  │  │              │              │              │              │    工職業教育節目製播經費 3,300千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 3,684千元,合共增加 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,984千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)機務維修管理經費13,930千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列衛星租用費等 3,119千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 3,006千元,合共增加 6,125
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)彰化分台節目製作及機務管理經費 7,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    01千元,較上年度增列半年所需經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)高雄分台節目製作及機務管理經費 6,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元,較上年度增列半年所需經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,652千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)花蓮分台節目製作及機務管理經費 3,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    38千元,較上年度增列半年所需經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,471千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)台東分台節目製作及機務管理經費 2,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    83千元,較上年度增列半年所需經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,190千元。
  │  │  │  │  5321879000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        28,741│         8,720│        20,021│
  │  │  │  │  5321879002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │         3,131│         3,420│          -289│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.房舍環境整修工程經費 3,131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度播音室整修工程預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 3,420千元如數減列。
  │  │  │  │  5321879011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│        11,010│         1,100│         9,910│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.更新調頻廣播發射機設備經費 9,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換四輪傳動吉普車 1輛及機車 2輛購置
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,510千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置衛星傳送系統相關配合設備預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列 1,100千元如數減列。
  │  │  │  │  5321879019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        14,600│         4,200│        10,400│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置節目數位化播放系統、成音、發電機
  │  │  │  │              │              │              │              │  備用電源及轉播站空調等設備經費14,600
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置廣播測試儀器及遠端監視系統
  │  │  │  │              │              │              │              │  等設備預算業已編竣,所列 4,200千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │  數減列。
  │  │  │  │  5321879800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           500│             -│           500│編列第一預備金如列數。
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