89B42187.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021870000 │ │ │ │ │60│ │ │國立教育廣播電│ 250,006│ 140,910│ 109,096│1.國立教育廣播電台組織條例業經立法院第 │ │ │ │台 │ │ │ │ 三屆第六會期審查通過,並奉總統87年10 │ │ │ │ │ │ │ │ 月21日華總搛q字第8700215600號令公布 │ │ │ │ │ │ │ │ 施行。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數 140,910千元,係由 │ │ │ │ │ │ │ │ 國立教育資料館「教育電台廣播編播」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入 132,190千元及「一般建築及設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入 8,720千元,共計如列數。 │ │ │ │ 5321870000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 250,006│ 140,910│ 109,096│ │ │ │ │ 5321870100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 70,770│ 43,410│ 27,360│1.本次預算數70,770千元,包括人事費50,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元,業務費12,399千元,旅運費 5,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元,設備及投資 2,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費50,663千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,132千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費15,716千元,合共增加16,848 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費16,020千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列建物公共安全檢查及簽証費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,460千元、汰換辦公事務設備費 600 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及半年所需經費 5,326千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 7,386千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊工作維持費 4,087千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列電腦數據專線租用費等 1,645千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、購置電腦設備費 500千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 981千元,合共增加 3,126千元。 │ │ │ │ 5321870200 │ │ │ │ │ │ 2│ │台務業務活動 │ 149,995│ 88,780│ 61,215│1.本次預算數 149,995千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 01,830千元,業務費46,490千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,015千元,設備及投資 660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 101,830千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 2,389千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費37,298千元,合共增加39,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)節目製作推廣經費14,353千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列社教文化、原住民教育文化、勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 工職業教育節目製播經費 3,300千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 3,684千元,合共增加 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,984千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)機務維修管理經費13,930千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列衛星租用費等 3,119千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 3,006千元,合共增加 6,125 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)彰化分台節目製作及機務管理經費 7,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 01千元,較上年度增列半年所需經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)高雄分台節目製作及機務管理經費 6,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元,較上年度增列半年所需經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,652千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)花蓮分台節目製作及機務管理經費 3,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元,較上年度增列半年所需經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,471千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)台東分台節目製作及機務管理經費 2,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 83千元,較上年度增列半年所需經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,190千元。 │ │ │ │ 5321879000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 28,741│ 8,720│ 20,021│ │ │ │ │ 5321879002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 3,131│ 3,420│ -289│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.房舍環境整修工程經費 3,131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度播音室整修工程預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 3,420千元如數減列。 │ │ │ │ 5321879011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 11,010│ 1,100│ 9,910│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.更新調頻廣播發射機設備經費 9,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換四輪傳動吉普車 1輛及機車 2輛購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置衛星傳送系統相關配合設備預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 1,100千元如數減列。 │ │ │ │ 5321879019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 14,600│ 4,200│ 10,400│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置節目數位化播放系統、成音、發電機 │ │ │ │ │ │ │ │ 備用電源及轉播站空調等設備經費14,600 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置廣播測試儀器及遠端監視系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 等設備預算業已編竣,所列 4,200千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 5321879800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 500│ -│ 500│編列第一預備金如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |