89B42301.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0023010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │法務部        │    11,398,536│     6,974,282│     4,424,254│本科目上年度法定預算數 6,947,472千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │配合臺灣桃園女子監獄成立,由臺灣高等法
  │  │  │  │              │              │              │              │院檢察署及所屬「羈押管理」科目及「少年
  │  │  │  │              │              │              │              │觀護」科目移入人事、業務、旅運及零星設
  │  │  │  │              │              │              │              │備購置等經費26,810千元,共計如表列上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度預算數。
  │  │  │  │  3523010000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │    11,323,568│     6,922,404│     4,401,164│
  │  │  │  │  3523010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       477,876│       294,421│       183,455│1.本科目上年度預算數 296,017千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出業務費 1,596千元,列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「法律事務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 477,876千元,包括人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  02,960千元,業務費 158,970千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費15,946千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 302,960千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列約聘 4人及約雇 1人之人事費 2,615
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,伸算增列調整待遇 9,297千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費 107,860千元,計淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     114,542千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費50,247千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列約聘 4人及約雇 1人之統籌業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費等 118千元,增列辦公室租金 9,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    70千元及半年所需經費17,126千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增26,378千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)一般行政業務經費24,326千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 7,845千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)研討(考)暨進修業務經費23,123千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 7,443千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項法規問題研究經費 5,854千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 2,195千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)資訊管理業務經費53,708千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費17,986千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)政風工作業務經費17,658千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 7,066千元。
  │  │  │  │  3523011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │法律事務      │        96,729│        60,570│        36,159│1.本科目上年度預算數58,974千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「一般行政」科目移入業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,596千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數96,729千元,包括人事費54,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  93千元,業務費14,246千元,旅運費 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  40千元,補助及捐助26,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費54,393千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇 1,756千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費21,042千元,合共增加22,798千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)法規之蒐集、整理、研究及諮商經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,423千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,602千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理主管業務之處理、推動及督導經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    33,552千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費10,499千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)行政執行機關之設置規劃經費 2,361千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 1,260
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3523011100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │檢察行政      │       183,165│       115,077│        68,088│1.本次預算數 183,165千元,包括人事費43
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,621千元,業務費81,459千元,旅運費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,463千元,獎助及損失52,622千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費43,621千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇 1,609千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費20,980千元,合共增加22,589千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理檢察行政業務經費84,188千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費26,807千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)考察國外檢察制度經費 2,734千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列 1,070千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)檢舉賄選與組織犯罪獎金經費52,622千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費17,622
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3523011200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │矯正行政      │       224,527│        98,023│       126,504│1.本次預算數 224,527千元,包括人事費57
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,826千元,業務費 157,117千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,297千元,設備及投資 4,287千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費57,826千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇 2,092千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費24,286千元,合共增加26,378千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理矯正行政業務經費32,127千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 8,501千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理及督導監所教化與技訓業務經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,991千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,011千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理及督導監所醫療業務經費 125,583
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列收容人愛滋病治療
  │  │  │  │              │              │              │              │    藥品經費 8,801千元,委託醫療院所辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理煙毒犯觀察勒戒業務經費67,875千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費11,938千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    88,614千元。
  │  │  │  │  3523011300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │司法保護      │       874,270│       108,908│       765,362│1.本次預算數 874,270千元,包括人事費40
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,100千元,業務費 662,452千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,442千元,補助及捐助 167,276千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費40,100千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇 1,735千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費16,872千元,合共增加18,607千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理保護行政業務經費88,487千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列辦理毒品危害防制保護管束
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務經費 4,500千元及半年所需經費35
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,254千元,合共增加39,754千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理法律宣導及犯罪防制業務經費65,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    11千元,較上年度增列辦理民主法治教
  │  │  │  │              │              │              │              │    育年經費27,900千元及半年所需經費11
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,283千元,合共增加39,183千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理觀護、更生保護及犯罪被害人保護
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務經費18,541千元,較上年度增列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 6,087千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增辦理犯罪被害人補償金經費 661,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    31千元。
  │  │  │  │  3523014100  │              │              │              │
  │  │ 6│  │矯正業務      │     7,866,768│     4,625,718│     3,241,050│
  │  │  │  │  3523014101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│監獄行刑      │     5,478,231│     3,452,232│     2,025,999│1.本科目上年度預算數 3,634,993千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事、業務及旅運等經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 214,649千元,列入「戒治業務」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  及「少年矯正」科目,另由臺灣高等法院
  │  │  │  │              │              │              │              │  檢察署及所屬「羈押管理」科目及「少年
  │  │  │  │              │              │              │              │  觀護」科目移入人事、業務、旅運及零星
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備購置等經費26,810千元,由「感訓業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務」科目移入人事、業務及旅運等經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,078千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 5,478,231千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,566,222千元,業務費 806,918千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費87,996千元,設備及投資17,095千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,566,222千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列新成立臺灣桃園女子監獄人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    23,690千元、臺灣臺北監獄坪林分監人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 3,713千元,伸算增列調整待遇 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    06,638千元及半年所需人事費 1,442,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    94千元,合共增加 1,676,235千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)監獄基本行政工作經費 526,279千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列新成立臺灣桃園女子監獄
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務經費51,759千元、臺灣臺北監獄坪
  │  │  │  │              │              │              │              │    林分監業務經費13,541千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 134,669千元,合共增加 199,969
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理教化及技能與作業訓練業務經費97
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,920千元,較上年度增列新成立臺灣桃
  │  │  │  │              │              │              │              │    園女子監獄業務經費 6,420千元、臺灣
  │  │  │  │              │              │              │              │    臺北監獄坪林分監業務經費 2,482千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費31,474千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    40,376千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理醫療與戒護管理業務經費 287,810
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列新成立臺灣桃園女
  │  │  │  │              │              │              │              │    子監獄業務經費12,014千元、臺灣臺北
  │  │  │  │              │              │              │              │    監獄坪林分監業務經費 4,098千元及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費93,307千元,合共增加 109
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,419千元。
  │  │  │  │  3523014102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│少年矯正      │       965,885│       360,169│       605,716│1.本科目上年度預算數 343,771千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「監獄行刑」科目移入人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  、業務及旅運等經費16,398千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 965,885千元,包括人事費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  00,235千元,業務費 144,982千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費15,561千元,設備及投資 5,107千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 800,235千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列職員 160人之人事費 332,064千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算增列調整待遇12,114千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 151,771千元,合共增加 495
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,949千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔育基本行政工作經費83,906千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列職員 160人之統籌業務費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    49,557千元及半年所需經費12,526千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共增加62,083千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理學生技訓及補校業務經費46,920千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列新成立臺灣新竹、高
  │  │  │  │              │              │              │              │    雄少年矯正學校業務經費等14,917千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費10,717千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    25,634千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理醫療與教化業務經費34,824千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列新成立臺灣新竹、高雄少
  │  │  │  │              │              │              │              │    年矯正學校業務經費等15,435千元及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 6,615千元,合共增加22,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    50千元。
  │  │  │  │  3523014103  │              │              │              │
  │  │  │ 3│感訓業務      │     1,010,415│       615,066│       395,349│1.本科目上年度預算數 620,144千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事、業務及旅運等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   5,078千元,列入「監獄行刑」科目,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 1,010,415千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   852,178千元,業務費 132,022千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費22,467千元,設備及投資 3,748千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 852,178千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇30,122千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 296,308千元,合共增加 326,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)感訓基本行政工作經費91,956千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費44,233千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理感訓業務經費66,281千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費24,686千元。
  │  │  │  │  3523014104  │              │              │              │
  │  │  │ 4│戒治業務      │       412,237│       198,251│       213,986│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「監獄行刑」科目移入人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  、業務及旅運等經費 198,251千元,合計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 412,237千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  72,990千元,業務費 127,559千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 9,988千元,設備及投資 1,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 272,990千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列職員 136人之人事費 140,705千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)戒治基本行政工作經費28,993千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列職員 136人之統籌業務費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費18,315千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理戒治及醫療業務經費 110,254千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列新成立戒治所醫療經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等54,966千元。
  │  │  │  │  3523014200  │              │              │              │
  │  │ 7│  │收容人給養    │     1,173,951│       841,542│       332,409│本次預算數 1,173,951千元,係各監獄、戒
  │  │  │  │              │              │              │              │治所收容人,各少年輔育院、少年矯正學校
  │  │  │  │              │              │              │              │學生收容人及各技能訓練所受感訓處分人等
  │  │  │  │              │              │              │              │給養經費,較上年度增列半年所需經費 332
  │  │  │  │              │              │              │              │,409千元。
  │  │  │  │  3523018700  │              │              │              │
  │  │ 8│  │改善監所計畫  │       186,594│       335,224│      -148,630│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.臺灣高雄少年矯正學校遷建後續工程總經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 165,294千元,分 4年辦理,除86至88
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度已編列 130,201千元外,本次編列末
  │  │  │  │              │              │              │              │  期經費35,093千元,較上年度減少 8,107
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.臺灣東成技能訓練所改建後續工程總經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  97,342千元,分 3年辦理,除87及88年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編列25,841千元外,本次編列末期經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  71,501千元,較上年度增加47,160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.臺灣岩灣技能訓練所擴建技訓大樓後續工
  │  │  │  │              │              │              │              │  程總經費 582,482千元,分 5年辦理,除
  │  │  │  │              │              │              │              │  87及88年度已編列21,500千元外,本次編
  │  │  │  │              │              │              │              │  列第 3年經費80,000千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │  60,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度擴建臺灣武陵、自強外役監獄工程
  │  │  │  │              │              │              │              │  、新建臺灣高雄女子監獄後續工程等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 247,683千元如數減列。
  │  │  │  │  3523019000  │              │              │              │
  │  │ 9│  │一般建築及設備│       223,535│       432,177│      -208,642│
  │  │  │  │  3523019002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        80,000│       132,367│       -52,367│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.籌建法務部第二辦公室暨遷建最高法院檢
  │  │  │  │              │              │              │              │  察署計畫,係與司法院、臺灣高等法院配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合興建之增建辦公廳室計畫,應分攤工程
  │  │  │  │              │              │              │              │  總經費 330,190千元,分 4年辦理,除88
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度已編列 4,500千元,本次編列第 2年
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費80,000千元,較上年度增加75,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度設置新竹少年矯正學校整建工程、
  │  │  │  │              │              │              │              │  臺灣綠島監獄籌建綠洲分監工程等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列 127,867千元如數減列。
  │  │  │  │  3523019011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│        17,850│        19,863│        -2,013│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增消防車 3輛、救護車 4輛、中型警備
  │  │  │  │              │              │              │              │  車 2輛、公務車 1輛及機車45輛等經費17
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換消防車、垃圾車、旅行車等 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛、機車21輛及電話通訊系統等預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列19,863千元如數減列。
  │  │  │  │  3523019019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │       125,685│       279,947│      -154,262│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.法務部電腦主機及網路整合計畫總經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  08,800千元,分 4年辦理,除87及88年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編列 107,800千元外,本次編列第 3年
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費69,755千元,較上年度減少 3,245千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.法務部暨所屬機關公文處理現代化計畫總
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 211,958千元,分 4年辦理,除87及
  │  │  │  │              │              │              │              │  88年度已編列24,372千元外,本次編列第
  │  │  │  │              │              │              │              │   3年經費 8,000千元,較上年度減少 8,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.二審檢察機關支援檢察官辦案系統總經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  70,885千元,分 4年辦理,除87及88年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編列16,500千元外,本次編列第 3年經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費20,960千元,較上年度增加 5,960千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.法務部暨所屬機關汰換個人電腦計畫總經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費64,860千元,分 3年辦理,除88年度已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列30,000千元外,本次編列第 2年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  26,970千元,較上年度減少 3,030千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度各監獄、少年輔育院及技能訓練所
  │  │  │  │              │              │              │              │  汰換安全設備及辦理毒品危害防制戒治業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務醫療器材設備等預算業已編竣,所列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  45,547千元如數減列。
  │  │  │  │  3523019800  │              │              │              │
  │  │10│  │第一預備金    │        16,153│        10,744│         5,409│本次預算數較上年度增加如列數。
  │  │  │  │  7523010000  │              │              │              │
  │  │  │  │退休撫卹給付支│        36,168│        31,878│         4,290│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  7523012000  │              │              │              │
  │  │11│  │司法官退休退養│        36,168│        31,878│         4,290│本次預算數36,168千元,係依「司法官退休
  │  │  │  │給付          │              │              │              │退養金給與辦法」規定編列,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 4,290千元。
  │  │  │  │  8923010000  │              │              │              │
  │  │  │  │其他支出      │        38,800│        20,000│        18,800│
  │  │  │  │  8923013000  │              │              │              │
  │  │12│  │國家賠償金    │        38,800│        20,000│        18,800│本次預算數38,800千元,係依「國家賠償法
  │  │  │  │              │              │              │              │」規定編列,較上年度增列18,800千元。
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