89B42315.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0023150000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │法醫研究所    │       232,905│       191,337│        41,568│
  │  │  │  │  3523150000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       232,905│       191,337│        41,568│
  │  │  │  │  3523150100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        48,323│        47,791│           532│1.本次預算數48,323千元,包括人事費19,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  28千元,業務費27,831千元,旅運費 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  64千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,128千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇 113千元及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 5,330千元,合共增加 5,443千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費29,195千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列維護費 5,968千元,增列職員
  │  │  │  │              │              │              │              │     3人之統籌業務費等 183千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 874千元,計淨減 4,911千元。
  │  │  │  │  3523151000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │法醫業務      │       183,104│       142,561│        40,543│1.本次預算數 183,104千元,包括人事費65
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,336千元,業務費98,900千元,旅運費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,835千元,設備及投資 9,033千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費61,976千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇 226千元、職員 3人及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費27,926千元,合共增加28
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)法醫研究等業務經費 103,168千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列職員 3人之辦公設備購置費
  │  │  │  │              │              │              │              │    30千元、法醫鑑定設備購置費 8,605千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及半年所需經費 4,722千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加13,357千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法醫訓練等業務經費17,960千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列人事費 1,601千元,增列半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 635千元,計淨減 966千元。
  │  │  │  │  3523159800  │              │              │              │
  │  │ 3│  │第一預備金    │         1,478│           985│           493│本次預算數較上年度增加如列數。
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