89B42330.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0023300000  │              │              │              │
  │ 6│  │  │臺灣高等法院檢│     4,345,830│     3,122,083│     1,223,747│本科目上年度法定預算數 3,148,893千元,
  │  │  │  │察署及所屬    │              │              │              │除配合臺灣桃園女子監獄成立,由「羈押管
  │  │  │  │              │              │              │              │理」科目及「少年觀護」科目移出人事、業
  │  │  │  │              │              │              │              │務、旅運及零星設備購置等經費26,810千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,列入法務部「監獄行刑」科目項下外,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3523300000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │     4,345,830│     3,122,083│     1,223,747│
  │  │  │  │  3523300100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       305,626│       191,496│       114,130│1.本次預算數 305,626千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  26,065千元,業務費69,830千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   9,731千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 226,065千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇 4,540千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費75,998千元,合共增加80,538千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費79,561千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列職員 2人之統籌業務費等71千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元、辦公廳舍租金 9,360千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費24,161千元,合共增加33,592千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3523301000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │       349,506│       233,347│       116,159│1.本次預算數 349,506千元,包括人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  07,532千元,業務費28,728千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,480千元,設備及投資 3,766千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 307,532千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇 6,176千元、職員 2人
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需人事費 102,157千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 108,333千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事案件偵查執行等業務經費41,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    74千元,較上年度增列職員 2人之辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │    設備購置費23千元、辦理犯罪被害人保
  │  │  │  │              │              │              │              │    護業務經費 1,182千元及半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,621千元,合共增加 7,826千元。
  │  │  │  │  3523304100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │羈押收容業務  │     2,892,688│     1,927,236│       965,452│
  │  │  │  │  3523304123  │              │              │              │
  │  │  │ 1│羈押管理      │     2,400,498│     1,606,127│       794,371│1.本科目上年度預算數 1,607,307千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事、業務、旅運及零
  │  │  │  │              │              │              │              │  星設備購置等經費 1,180千元,列入法務
  │  │  │  │              │              │              │              │  部「監獄行刑」科目項下,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 2,400,498千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,955,688千元,業務費 411,228千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費28,109千元,設備及投資 5,473千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,877,541千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算增列調整待遇42,659千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 509,930千元,合共增加 552
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,589千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 249,141千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費89,027千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理羈押收容業務經費 273,816千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列辦理毒品危害防制業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費68,068千元及半年所需經費84,687千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共增加 152,755千元。
  │  │  │  │  3523304124  │              │              │              │
  │  │  │ 2│少年觀護      │       492,190│       321,109│       171,081│1.本科目上年度預算數 346,739千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事、業務、旅運及零星
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備購置等經費25,630千元,列入法務部
  │  │  │  │              │              │              │              │  「監獄行刑」科目項下,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 492,190千元,包括人事費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  11,789千元,業務費71,424千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   7,477千元,設備及投資 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 397,939千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇 8,809千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 121,081千元,合共增加 129,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費49,236千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費20,867千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年觀護業務經費45,015千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費20,324千元。
  │  │  │  │  3523304200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │收容人給養    │       549,630│       365,567│       184,063│本次預算數 549,630千元,係各看守所及各
  │  │  │  │              │              │              │              │少年觀護所被告給養經費,較上年度增列半
  │  │  │  │              │              │              │              │年所需經費 184,063千元。
  │  │  │  │  3523308700  │              │              │              │
  │  │ 5│  │改善監所計畫  │       240,000│       315,728│       -75,728│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.臺灣苗栗看守所第二期興建工程,總工程
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 180,456千元,分 4年辦理,除87及88
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度已編列47,000千元外,本次編列第 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  年經費80,000千元,較上年度增加45,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.臺灣雲林看守所遷建工程,總工程費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  20,282千元,分 7年辦理,除83至88年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編列 626,096千元外,本次編列第 6年
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 160,000千元,較上年度減少 120,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  28千元。
  │  │  │  │  3523309000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│         1,500│        84,132│       -82,632│
  │  │  │  │  3523309002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │             -│        12,560│       -12,560│上年度興建臺灣南投看守所舍房工程預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │已編竣,所列12,560千元如數減列。
  │  │  │  │  3523309011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         1,500│        18,587│       -17,087│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.臺灣苗栗、屏東看守所新增救護車各 1輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰購勘驗車、警備車等 9輛及機車
  │  │  │  │              │              │              │              │   8輛等預算業已編竣,所列18,587千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │  數減列。
  │  │  │  │  3523309019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│        52,985│       -52,985│上年度汰換手槍、購置辦公、安全設備及辦
  │  │  │  │              │              │              │              │理毒品危害防制業務用設備等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │,所列52,985千元如數減列。
  │  │  │  │  3523309800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │         6,880│         4,577│         2,303│本次預算數較上年度增加如列數。
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