89B42332.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0023320000  │              │              │              │
  │ 8│  │  │臺灣高等法院臺│       144,730│        89,591│        55,139│
  │  │  │  │南分院檢察署  │              │              │              │
  │  │  │  │  3523320000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       144,730│        89,591│        55,139│
  │  │  │  │  3523320100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        51,980│        31,429│        20,551│1.本次預算數51,980千元,包括人事費44,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  26千元,業務費 6,501千元,旅運費 953
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費44,526千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇 906千元及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費17,121千元,合共增加18,027千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,474千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 2,524千元。
  │  │  │  │  3523321000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │        92,490│        56,276│        36,214│1.本次預算數92,490千元,包括人事費85,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  90千元,業務費 4,203千元,旅運費 2,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  81千元,設備及投資 416千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費85,590千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇 1,455千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費31,986千元,合共增加33,441千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)刑事案件偵查執行等業務經費 6,900千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列辦理犯罪被害人保護
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務經費 750千元及半年所需經費 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    23千元,合共增加 2,773千元。
  │  │  │  │  3523329000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│         1,713│        -1,713│
  │  │  │  │  3523329011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         1,443│        -1,443│上年度購置偵防車 1輛及電話通訊系統設備
  │  │  │  │              │              │              │              │預算業已編竣,所列 1,443千元如數減列。
  │  │  │  │  3523329019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│           270│          -270│上年度購置辦公及其他設備等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │,所列 270千元如數減列。
  │  │  │  │  3523329800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           260│           173│            87│本次預算數較上年度增加如列數。
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