89B42333.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0023330000  │              │              │              │
  │ 9│  │  │臺灣高等法院高│       167,824│       102,609│        65,215│
  │  │  │  │雄分院檢察署  │              │              │              │
  │  │  │  │  3523330000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       167,824│       102,609│        65,215│
  │  │  │  │  3523330100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        54,677│        37,142│        17,535│1.本次預算數54,677千元,包括人事費37,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  02千元,業務費16,040千元,旅運費 835
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費37,802千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇 983千元及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費11,044千元,合共增加12,027千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費16,875千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 5,508千元。
  │  │  │  │  3523331000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │       112,838│        63,971│        48,867│1.本次預算數 112,838千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  05,646千元,業務費 5,001千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,783千元,設備及投資 408千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 105,646千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇 1,641千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費44,331千元,合共增加45,972千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事案件偵查執行等業務經費 7,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    92千元,較上年度增列辦理犯罪被害人
  │  │  │  │              │              │              │              │    保護業務經費 738千元及半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,157千元,合共增加 2,895千元。
  │  │  │  │  3523339000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│         1,290│        -1,290│
  │  │  │  │  3523339011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         1,020│        -1,020│上年度汰換電話總機及通訊系統等設備預算
  │  │  │  │              │              │              │              │業已編竣,所列 1,020千元如數減列。
  │  │  │  │  3523339019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│           270│          -270│上年度汰換辦公及其他設備等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │,所列 270千元如數減列。
  │  │  │  │  3523339800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           309│           206│           103│本次預算數較上年度增加如列數。
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