89B42334.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0023340000  │              │              │              │
  │10│  │  │臺灣高等法院花│        71,906│        48,551│        23,355│
  │  │  │  │蓮分院檢察署  │              │              │              │
  │  │  │  │  3523340000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │        71,906│        48,551│        23,355│
  │  │  │  │  3523340100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        39,666│        25,660│        14,006│1.本次預算數39,666千元,包括人事費34,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  60千元,業務費 4,480千元,旅運費 526
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費34,660千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇 536千元及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費11,767千元,合共增加12,303千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,006千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 1,703千元。
  │  │  │  │  3523341000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │        32,120│        19,113│        13,007│1.本次預算數32,120千元,包括人事費28,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  20千元,業務費 1,983千元,旅運費 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  17千元,設備及投資 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,320千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇 683千元及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費10,871千元,合共增加11,554千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)刑事案件偵查執行等業務經費 3,800千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列辦理犯罪被害人保護
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務經費 321千元及半年所需經費 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    32千元,合共增加 1,453千元。
  │  │  │  │  3523349000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│         3,698│        -3,698│
  │  │  │  │  3523349011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│           603│          -603│上年度汰換偵防車 1輛預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 603千元如數減列。
  │  │  │  │  3523349019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│         3,095│        -3,095│上年度汰換辦公及其他設備等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │,所列 3,095千元如數減列。
  │  │  │  │  3523349800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           120│            80│            40│本次預算數較上年度增加如列數。
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