89B42343.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0023430000  │              │              │              │
  │13│  │  │臺灣板橋地方法│       458,599│       293,665│       164,934│本科目上年度法定預算數 295,017千元,除
  │  │  │  │院檢察署      │              │              │              │由「一般行政」科目及「檢察業務」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │出人事、業務、旅運及零星設備購置等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │ 1,352千元,列入最高法院檢察署「一般行
  │  │  │  │              │              │              │              │政」科目及「檢察業務」科目項下外,淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3523430000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       458,599│       293,665│       164,934│
  │  │  │  │  3523430100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        94,584│        61,200│        33,384│1.本科目上年度預算數61,236千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出業務及旅運等經費36千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入最高法院檢察署「一般行政」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數94,584千元,包括人事費68,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  74千元,業務費22,579千元,旅運費 3,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費68,574千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇 1,337千元、警員 2人及
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費21,794千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    23,131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費26,010千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列職員11人、警員 2人之統籌業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費等 441千元及半年所需經費 9,812
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加10,253千元。
  │  │  │  │  3523431000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │       363,335│       226,069│       137,266│1.本科目上年度預算數 227,385千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事及零星設備購置等經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,316千元,列入最高法院檢察署「檢
  │  │  │  │              │              │              │              │  察業務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 363,335千元,包括人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  10,928千元,業務費41,812千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   9,412千元,設備及投資 1,183千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 310,928千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇 5,349千元、職員11人
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需人事費 127,456千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 132,805千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)刑事案件偵查執行等業務經費31,238千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列職員11人、警員 2人
  │  │  │  │              │              │              │              │    之辦公設備購置費等 147千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 9,115千元,合共增加 9,262千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費21
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,169千元,較上年度減列辦理毒品危害
  │  │  │  │              │              │              │              │    防制業務經費 6,970千元,增列辦理犯
  │  │  │  │              │              │              │              │    罪被害人保護業務經費 1,689千元及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 480千元,計淨減 4,801千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3523439000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│         5,943│        -5,943│
  │  │  │  │  3523439011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         3,893│        -3,893│上年度汰換中型警備車、勘驗車各 1輛及電
  │  │  │  │              │              │              │              │話通訊系統設備等預算業已編竣,所列 3,8
  │  │  │  │              │              │              │              │93千元如數減列。
  │  │  │  │  3523439019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│         2,050│        -2,050│上年度購置辦理毒品危害防制業務用設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │汰換辦公、其他設備等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 2,050千元如數減列。
  │  │  │  │  3523439800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           680│           453│           227│本次預算數較上年度增加如列數。
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