89B42343.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0023430000 │ │ │ │ │13│ │ │臺灣板橋地方法│ 458,599│ 293,665│ 164,934│本科目上年度法定預算數 295,017千元,除 │ │ │ │院檢察署 │ │ │ │由「一般行政」科目及「檢察業務」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │出人事、業務、旅運及零星設備購置等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,352千元,列入最高法院檢察署「一般行 │ │ │ │ │ │ │ │政」科目及「檢察業務」科目項下外,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3523430000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 458,599│ 293,665│ 164,934│ │ │ │ │ 3523430100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 94,584│ 61,200│ 33,384│1.本科目上年度預算數61,236千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,移出業務及旅運等經費36千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 列入最高法院檢察署「一般行政」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數94,584千元,包括人事費68,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元,業務費22,579千元,旅運費 3,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費68,574千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇 1,337千元、警員 2人及 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費21,794千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 23,131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費26,010千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列職員11人、警員 2人之統籌業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費等 441千元及半年所需經費 9,812 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加10,253千元。 │ │ │ │ 3523431000 │ │ │ │ │ │ 2│ │檢察業務 │ 363,335│ 226,069│ 137,266│1.本科目上年度預算數 227,385千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事及零星設備購置等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,316千元,列入最高法院檢察署「檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 察業務」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 363,335千元,包括人事費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,928千元,業務費41,812千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,412千元,設備及投資 1,183千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 310,928千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇 5,349千元、職員11人 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需人事費 127,456千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 132,805千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)刑事案件偵查執行等業務經費31,238千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列職員11人、警員 2人 │ │ │ │ │ │ │ │ 之辦公設備購置費等 147千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 9,115千元,合共增加 9,262千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費21 │ │ │ │ │ │ │ │ ,169千元,較上年度減列辦理毒品危害 │ │ │ │ │ │ │ │ 防制業務經費 6,970千元,增列辦理犯 │ │ │ │ │ │ │ │ 罪被害人保護業務經費 1,689千元及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 480千元,計淨減 4,801千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3523439000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ 5,943│ -5,943│ │ │ │ │ 3523439011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 3,893│ -3,893│上年度汰換中型警備車、勘驗車各 1輛及電 │ │ │ │ │ │ │ │話通訊系統設備等預算業已編竣,所列 3,8 │ │ │ │ │ │ │ │93千元如數減列。 │ │ │ │ 3523439019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 2,050│ -2,050│上年度購置辦理毒品危害防制業務用設備及 │ │ │ │ │ │ │ │汰換辦公、其他設備等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,050千元如數減列。 │ │ │ │ 3523439800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 680│ 453│ 227│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |