89B42350.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0023500000  │              │              │              │
  │17│  │  │臺灣臺中地方法│       492,562│       333,883│       158,679│本科目上年度法定預算數 331,191千元,連
  │  │  │  │院檢察署      │              │              │              │同由臺灣臺北地方法院檢察署「一般行政」
  │  │  │  │              │              │              │              │科目及「檢察業務」科目移入人事、業務、
  │  │  │  │              │              │              │              │旅運及零星設備購置等經費 2,692千元,共
  │  │  │  │              │              │              │              │計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3523500000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       492,562│       333,883│       158,679│
  │  │  │  │  3523500100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       114,347│        78,741│        35,606│1.本科目上年度預算數78,705千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由臺灣臺北地方法院檢察署「一
  │  │  │  │              │              │              │              │  般行政」科目移入業務及旅運等經費36千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 114,347千元,包括人事費83
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,840千元,業務費26,776千元,旅運費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,731千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費83,840千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇 2,166千元、警員 1人及
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費27,113千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    29,279千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費30,507千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列職員12人、警員 1人之統籌業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費等 451千元及半年所需經費 5,876
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加 6,327千元。
  │  │  │  │  3523501000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │       377,316│       241,707│       135,609│1.本科目上年度預算數 239,051千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由臺灣臺北地方法院檢察署「
  │  │  │  │              │              │              │              │  檢察業務」科目移入人事及零星設備購置
  │  │  │  │              │              │              │              │  等經費 2,656千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 377,316千元,包括人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  18,097千元,業務費47,152千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  10,117千元,設備及投資 1,950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 318,097千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇 5,375千元、職員12人
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需人事費 124,787千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 130,162千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)刑事案件偵查執行等業務經費33,025千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列職員12人、警員 1人
  │  │  │  │              │              │              │              │    之辦公設備購置費等 149千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費10,907千元,合共增加11,056千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費26
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,194千元,較上年度減列辦理毒品危害
  │  │  │  │              │              │              │              │    防制業務經費 8,594千元,增列辦理犯
  │  │  │  │              │              │              │              │    罪被害人保護業務經費 2,430千元及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 555千元,計淨減 5,609千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3523509000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│        12,836│       -12,836│
  │  │  │  │  3523509011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         7,350│        -7,350│上年度汰換中型警備車 3輛預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │所列 7,350千元如數減列。
  │  │  │  │  3523509019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│         5,486│        -5,486│上年度購置辦理毒品危害防制業務用設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │汰換辦公、其他設備等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 5,486千元如數減列。
  │  │  │  │  3523509800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           899│           599│           300│本次預算數較上年度增加如列數。
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