89B42351.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0023510000  │              │              │              │
  │18│  │  │臺灣南投地方法│       157,801│       106,472│        51,329│
  │  │  │  │院檢察署      │              │              │              │
  │  │  │  │  3523510000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       157,801│       106,472│        51,329│
  │  │  │  │  3523510100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        55,867│        36,847│        19,020│1.本次預算數55,867千元,包括人事費42,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  90千元,業務費10,869千元,旅運費 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  08千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費42,990千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇 958千元、警員 1人及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費15,983千元,合共增加16
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,941千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,877千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列職員 2人、警員 1人之統籌業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費等98千元及半年所需經費 1,981千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共增加 2,079千元。
  │  │  │  │  3523511000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │       100,959│        66,682│        34,277│1.本次預算數 100,959千元,包括人事費79
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,047千元,業務費17,246千元,旅運費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,378千元,設備及投資 1,288千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費79,047千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇 1,293千元、職員 2人及
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費30,255千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    31,548千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)刑事案件偵查執行等業務經費13,182千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列職員 2人、警員 1人
  │  │  │  │              │              │              │              │    之辦公設備購置費等34千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 4,285千元,合共增加 4,319千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,730千元,較上年度減列辦理毒品危害
  │  │  │  │              │              │              │              │    防制業務經費 2,679千元,增列辦理犯
  │  │  │  │              │              │              │              │    罪被害人保護業務經費 855千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 234千元,計淨減 1,590千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3523519000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│         2,293│        -2,293│
  │  │  │  │  3523519011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         1,473│        -1,473│上年度購置登山相(勘)驗車 1輛預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │編竣,所列 1,473千元如數減列。
  │  │  │  │  3523519019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│           820│          -820│上年度購置辦理毒品危害防制業務用設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │汰換辦公、其他設備等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 820千元如數減列。
  │  │  │  │  3523519800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           975│           650│           325│本次預算數較上年度增加如列數。
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