89B42352.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0023520000  │              │              │              │
  │19│  │  │臺灣彰化地方法│       239,535│       164,774│        74,761│
  │  │  │  │院檢察署      │              │              │              │
  │  │  │  │  3523520000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       239,535│       164,774│        74,761│
  │  │  │  │  3523520100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        58,755│        37,692│        21,063│1.本次預算數58,755千元,包括人事費46,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  20千元,業務費10,621千元,旅運費 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費46,620千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇 1,156千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費14,735千元,合共增加15,891千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,135千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列職員 4人之統籌業務費等 142
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元、辦公廳舍租金 1,260千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 3,770千元,合共增加 5,172
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3523521000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │       180,429│       124,099│        56,330│1.本次預算數 180,429千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  43,118千元,業務費31,409千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   5,124千元,設備及投資 778千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 143,118千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇 2,291千元、職員 4人
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需人事費54,592千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加56,883千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)刑事案件偵查執行等業務經費15,136千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列職員 4人之辦公設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    購置費等46千元及半年所需經費 4,411
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加 4,457千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費22
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,175千元,較上年度減列辦理毒品危害
  │  │  │  │              │              │              │              │    防制業務經費 7,427千元,增列辦理犯
  │  │  │  │              │              │              │              │    罪被害人保護業務經費 1,452千元及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 965千元,計淨減 5,010千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3523529000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│         2,749│        -2,749│
  │  │  │  │  3523529011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│           587│          -587│上年度購置偵防車 1輛及汰換電話通訊系統
  │  │  │  │              │              │              │              │設備等預算業已編竣,所列 587千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │列。
  │  │  │  │  3523529019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│         2,162│        -2,162│上年度購置辦理毒品危害防制業務用設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │汰換辦公、其他設備等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 2,162千元如數減列。
  │  │  │  │  3523529800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           351│           234│           117│本次預算數較上年度增加如列數。
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