89B42354.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0023540000  │              │              │              │
  │21│  │  │臺灣嘉義地方法│       205,943│       147,612│        58,331│
  │  │  │  │院檢察署      │              │              │              │
  │  │  │  │  3523540000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       205,943│       147,612│        58,331│
  │  │  │  │  3523540100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        84,239│        47,793│        36,446│1.本次預算數84,239千元,包括人事費71,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  46千元,業務費11,699千元,旅運費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費71,046千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇 1,194千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費27,957千元,合共增加29,151千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費13,193千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列職員 1人之統籌業務費等36千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元、辦公廳舍租金 3,600千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 3,659千元,合共增加 7,295千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3523541000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │       121,385│        87,123│        34,262│1.本次預算數 121,385千元,包括人事費97
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,548千元,業務費18,457千元,旅運費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,763千元,設備及投資 617千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費97,548千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇 2,177千元、職員 1人及
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費31,306千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    33,483千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)刑事案件偵查執行等業務經費12,159千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列職員 1人之辦公設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    購置費等12千元及半年所需經費 3,529
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加 3,541千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費11
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,678千元,較上年度減列辦理毒品危害
  │  │  │  │              │              │              │              │    防制業務經費 4,297千元,增列辦理犯
  │  │  │  │              │              │              │              │    罪被害人保護業務經費 1,236千元及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 299千元,計淨減 2,762千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3523548500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │檢察機關擴(遷│             -│         6,000│        -6,000│上年度辦公廳舍遷建工程預算業已編竣,所
  │  │  │  │)建計畫      │              │              │              │列 6,000千元如數減列。
  │  │  │  │  3523549000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│             -│         6,483│        -6,483│
  │  │  │  │  3523549011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         3,893│        -3,893│上年度汰換中型警備車、小型警備車各 1輛
  │  │  │  │              │              │              │              │及電話通訊系統設備等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 3,893千元如數減列。
  │  │  │  │  3523549019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│         2,590│        -2,590│上年度購置辦理毒品危害防制業務用設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │汰換辦公、其他設備等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 2,590千元如數減列。
  │  │  │  │  3523549800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           319│           213│           106│本次預算數較上年度增加如列數。
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