89B42356.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0023560000  │              │              │              │
  │22│  │  │臺灣臺南地方法│       571,936│       388,415│       183,521│
  │  │  │  │院檢察署      │              │              │              │
  │  │  │  │  3523560000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       571,936│       388,415│       183,521│
  │  │  │  │  3523560100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        83,784│        53,558│        30,226│1.本次預算數83,784千元,包括人事費65,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  76千元,業務費15,708千元,旅運費 2,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費65,676千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇 1,350千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費22,855千元,合共增加24,205千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費18,108千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列職員 5人之統籌業務費等 178
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及半年所需經費 5,843千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 6,021千元。
  │  │  │  │  3523561000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │       282,073│       193,481│        88,592│1.本次預算數 282,073千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  27,699千元,業務費45,682千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   7,689千元,設備及投資 1,003千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 227,699千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇 4,132千元、職員 5人
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需人事費87,137千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加91,269千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)刑事案件偵查執行等業務經費23,701千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列職員 5人之辦公設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    購置費等58千元及半年所需經費 6,207
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加 6,265千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費30
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,673千元,較上年度減列辦理毒品危害
  │  │  │  │              │              │              │              │    防制業務經費11,105千元,增列辦理犯
  │  │  │  │              │              │              │              │    罪被害人保護業務經費 1,956千元及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 207千元,計淨減 8,942千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3523568500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │檢察機關擴(遷│       205,500│       135,000│        70,500│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │)建計畫      │              │              │              │1.辦公廳舍遷建工程,總工程費 1,274,230
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,除83至88年度已編列 1,084,698千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元外,本次編列末期經費 189,532千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度增加54,532千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增辦公廳舍內部設備經費15,968千元。
  │  │  │  │  3523569000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│             -│         5,990│        -5,990│
  │  │  │  │  3523569011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         5,020│        -5,020│上年度汰換中型警備車、勘驗車各 1輛及新
  │  │  │  │              │              │              │              │增相(勘)驗車 1輛預算業已編竣,所列 5
  │  │  │  │              │              │              │              │,020千元如數減列。
  │  │  │  │  3523569019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│           970│          -970│上年度購置辦理毒品危害防制業務用設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │汰換辦公、其他設備等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 970千元如數減列。
  │  │  │  │  3523569800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           579│           386│           193│本次預算數較上年度增加如列數。
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