89B42361.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0023610000  │              │              │              │
  │26│  │  │臺灣花蓮地方法│       144,957│       102,766│        42,191│
  │  │  │  │院檢察署      │              │              │              │
  │  │  │  │  3523610000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       144,957│       102,766│        42,191│
  │  │  │  │  3523610100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        57,447│        37,698│        19,749│1.本次預算數57,447千元,包括人事費48,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  21千元,業務費 7,979千元,旅運費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費48,221千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇 919千元及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費17,835千元,合共增加18,754千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 9,226千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 995千元。
  │  │  │  │  3523611000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │        87,264│        59,228│        28,036│1.本次預算數87,264千元,包括人事費70,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  77千元,業務費12,353千元,旅運費 4,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  18千元,設備及投資 516千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費70,277千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇 1,340千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費22,755千元,合共增加24,095千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)刑事案件偵查執行等業務經費11,463千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 3,522
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,524千元,較上年度減列辦理毒品危害
  │  │  │  │              │              │              │              │    防制業務經費 726千元,增列辦理犯罪
  │  │  │  │              │              │              │              │    被害人保護業務經費 933千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 212千元,計淨增 419千元。
  │  │  │  │  3523618500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │檢察機關擴(遷│             -│         1,350│        -1,350│上年度新建辦公廳舍規劃設計費業已編竣,
  │  │  │  │)建計畫      │              │              │              │所列 1,350千元如數減列。
  │  │  │  │  3523619000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│             -│         4,326│        -4,326│
  │  │  │  │  3523619011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         1,473│        -1,473│上年度購置登山相(勘)驗車 1輛預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │編竣,所列 1,473千元如數減列。
  │  │  │  │  3523619019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│         2,853│        -2,853│上年度購置辦理毒品危害防制業務用設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │汰換辦公、其他設備等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 2,853千元如數減列。
  │  │  │  │  3523619800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           246│           164│            82│本次預算數較上年度增加如列數。
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