89B42363.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0023630000  │              │              │              │
  │28│  │  │臺灣基隆地方法│       174,139│       145,000│        29,139│
  │  │  │  │院檢察署      │              │              │              │
  │  │  │  │  3523630000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       174,139│       145,000│        29,139│
  │  │  │  │  3523630100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        72,799│        44,674│        28,125│1.本次預算數72,799千元,包括人事費48,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  13千元,業務費22,986千元,旅運費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費48,613千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇 1,112千元、警員 1人及
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費20,237千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    21,349千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費24,186千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列警員 1人之統籌業務費等26千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及半年所需經費 6,750千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 6,776千元。
  │  │  │  │  3523631000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │       101,100│        66,640│        34,460│1.本次預算數 101,100千元,包括人事費85
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,796千元,業務費11,814千元,旅運費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,946千元,設備及投資 544千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費85,796千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇 1,960千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費29,575千元,合共增加31,535千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)刑事案件偵查執行等業務經費10,362千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列警員 1人之辦公設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    購置費等10千元及半年所需經費 2,802
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加 2,812千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,942千元,較上年度減列辦理毒品危害
  │  │  │  │              │              │              │              │    防制業務經費 615千元,增列辦理犯罪
  │  │  │  │              │              │              │              │    被害人保護業務經費 585千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 143千元,計淨增 113千元。
  │  │  │  │  3523638500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │檢察機關擴(遷│             -│        31,500│       -31,500│上年度整建院、檢聯合辦公大樓工程預算業
  │  │  │  │)建計畫      │              │              │              │已編竣,所列31,500千元如數減列。
  │  │  │  │  3523639000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│             -│         2,026│        -2,026│
  │  │  │  │  3523639011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         1,206│        -1,206│上年度汰購勘驗車及相驗車各 1輛預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │編竣,所列 1,206千元如數減列。
  │  │  │  │  3523639019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│           820│          -820│上年度購置辦理毒品危害防制業務用設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │汰換辦公、其他設備等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 820千元如數減列。
  │  │  │  │  3523639800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           240│           160│            80│本次預算數較上年度增加如列數。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────