89B42364.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0023640000  │              │              │              │
  │29│  │  │臺灣澎湖地方法│        89,818│        52,694│        37,124│本科目上年度法定預算數58,077千元,除由
  │  │  │  │院檢察署      │              │              │              │「一般行政」科目及「檢察業務」科目移出
  │  │  │  │              │              │              │              │人事、業務、旅運、及零星設備購置等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │ 5,383千元,列入臺灣宜蘭地方法院檢察署
  │  │  │  │              │              │              │              │「一般行政」科目及「檢察業務」科目項下
  │  │  │  │              │              │              │              │外,淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3523640000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │        89,818│        52,694│        37,124│
  │  │  │  │  3523640100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        43,816│        25,718│        18,098│1.本科目上年度預算數25,789千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出業務及旅運等經費71千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入臺灣宜蘭地方法院檢察署「一般行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數43,816千元,包括人事費35,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  41千元,業務費 7,893千元,旅運費 882
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費35,041千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇 500千元及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費12,559千元,合共增加13,059千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 8,775千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列房屋修繕經費 2,736千元及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 2,303千元,合共增加 5,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    39千元。
  │  │  │  │  3523641000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │        45,849│        22,522│        23,327│1.本科目上年度預算數27,834千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出人事及零星設備購置等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   5,312千元,列入宜蘭地方法院檢察署「
  │  │  │  │              │              │              │              │  檢察業務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數45,849千元,包括人事費38,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  90千元,業務費 4,291千元,旅運費 2,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  03千元,設備及投資 465千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費38,590千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇 889千元及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費20,042千元,合共增加20,931千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)刑事案件偵查執行等業務經費 5,480千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 1,828
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,779千元,較上年度增列辦理犯罪被害
  │  │  │  │              │              │              │              │    人保護業務經費 273千元及及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 295千元,合共增加 568千元。
  │  │  │  │  3523649000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│         4,352│        -4,352│
  │  │  │  │  3523649011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         2,450│        -2,450│上年度汰換中型警備車 1輛預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │所列 2,450千元如數減列。
  │  │  │  │  3523649019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│         1,902│        -1,902│上年度購置辦理毒品危害防制業務用設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │汰換辦公、其他設備等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 1,902千元如數減列。
  │  │  │  │  3523649800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           153│           102│            51│本次預算數較上年度增加如列數。
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