89B42390.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0023900000  │              │              │              │
  │30│  │  │福建高等法院金│        27,706│        15,604│        12,102│
  │  │  │  │門分院檢察署  │              │              │              │
  │  │  │  │  3523900000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │        27,706│        15,604│        12,102│
  │  │  │  │  3523900100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        14,434│         8,459│         5,975│1.本次預算數14,434千元,包括人事費11,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  42千元,業務費 2,090千元,旅運費 502
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,842千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇 240千元及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 4,570千元,合共增加 4,810千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,592千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列職員 1人之統籌業務費等36千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及半年所需經費 1,129千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 1,165千元。
  │  │  │  │  3523901000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │        13,242│         6,815│         6,427│1.本次預算數13,242千元,包括人事費11,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  84千元,業務費 704千元,旅運費 983千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,設備及投資71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,484千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇 134千元、職員 1人及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 5,583千元,合共增加 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,717千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)刑事案件偵查執行等業務經費 1,758千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列職員 1人之辦公設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    購置費等12千元、辦理犯罪被害人保護
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務經費 222千元及半年所需經費 476
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加 710千元。
  │  │  │  │  3523909000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│           310│          -310│
  │  │  │  │  3523909011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│            40│           -40│上年度汰換公務機車 1輛預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │列40千元如數減列。
  │  │  │  │  3523909019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│           270│          -270│上年度汰換辦公及其他設備等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │,所列 270千元如數減列。
  │  │  │  │  3523909800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │            30│            20│            10│本次預算數較上年度增加如列數。
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