89B42391.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0023910000  │              │              │              │
  │31│  │  │福建金門地方法│        57,778│        37,954│        19,824│
  │  │  │  │院檢察署      │              │              │              │
  │  │  │  │  3523910000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │        57,778│        37,954│        19,824│
  │  │  │  │  3523910100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        34,277│        15,882│        18,395│1.本次預算數34,277千元,包括人事費30,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  06千元,業務費 3,521千元,旅運費 650
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,106千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇 450千元及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費16,477千元,合共增加16,927千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,171千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 1,468千元。
  │  │  │  │  3523911000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │        23,424│        19,050│         4,374│1.本次預算數23,424千元,包括人事費18,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  32千元,業務費 3,246千元,旅運費 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  22千元,設備及投資 324千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,132千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇 280千元及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,278千元,合共增加 2,558千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)刑事案件偵查執行等業務經費 3,742千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 1,162
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,550千元,較上年度增列辦理犯罪被害
  │  │  │  │              │              │              │              │    人保護業務經費 246千元及半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 408千元,合共增加 654千元。
  │  │  │  │  3523919000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│         2,971│        -2,971│
  │  │  │  │  3523919011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         1,107│        -1,107│上年度購置(相)勘驗車 1輛及汰換電話通
  │  │  │  │              │              │              │              │訊設備等預算業已編竣,所列 1,107千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │數減列。
  │  │  │  │  3523919019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│         1,864│        -1,864│上年度購置辦理毒品危害防制業務用設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │汰換辦公、其他設備等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 1,864千元如數減列。
  │  │  │  │  3523919800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │            77│            51│            26│本次預算數較上年度增加如列數。
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