89B42601.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0026010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │經濟部 │ 31,636,354│ 18,735,626│ 12,900,728│ │ │ │ │ 4026010000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 218,647│ 1,097,134│ -878,487│ │ │ │ │ 4026015000 │ │ │ │ │ │ 1│ │投資事業股權移│ 218,647│ 1,097,134│ -878,487│1.本次預算數 218,647千元,均屬業務費。 │ │ │ │轉 │ │ │ │2.本次預算數 218,647千元,係出售漢翔、 │ │ │ │ │ │ │ │ 台鹽、中鋼、聯電及世界先進公司國庫持 │ │ │ │ │ │ │ │ 股所需承銷費、證券交易稅及簽證手續費 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度出售中鋼、中油及台電公司股 │ │ │ │ │ │ │ │ 票所需相關經費減少 878,487千元。 │ │ │ │ 5226010000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 23,607,457│ 15,134,668│ 8,472,789│ │ │ │ │ 5226011300 │ │ │ │ │ │ 2│ │推動商業科技發│ 355,590│ 223,170│ 132,420│1.本次預算數 355,590千元,均屬業務費。 │ │ │ │展 │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)商業自動化經費 189,586千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列辦理商業自動化體系輔導計畫等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費59,916千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)商業資訊化經費 166,004千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列辦理電子商業國際化推動計畫等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費72,504千元。 │ │ │ │ 5226014000 │ │ │ │ │ │ 3│ │科技專案 │ 23,251,867│ 14,911,498│ 8,340,369│1.本次預算數23,251,867千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 48,820千元,業務費20,859,377千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,050千元,設備及投資 750千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 2,338,870千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般性科技專案計畫經費20,818,867千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列電子與資訊專案經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,541,120千元、機械與自動化專案經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,145,295千元、民生與化工專案經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,467,428千元及共通性專案計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 973,124千元,合共增加 7,126,967 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)業界參與科技專案經費 2,300,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費及加強推 │ │ │ │ │ │ │ │ 動業界產業技術研究等經費 1,080,402 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增國際資訊年展示專案計畫經費 133 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ 5926010000 │ │ │ │ │ │ │ │工業支出 │ 2,572,614│ 326,023│ 2,246,591│ │ │ │ │ 5926011600 │ │ │ │ │ │ 4│ │礦業管理與輔導│ 100,346│ 64,176│ 36,170│1.本次預算數 100,346千元,包括人事費36 │ │ │ │ │ │ │ │ ,046千元,業務費59,064千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,866千元,補助及捐助 2,370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,853千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 597千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 9,055千元,合共增加 9,652千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)礦業資源開發、利用與礦業經濟經費22 │ │ │ │ │ │ │ │ ,384千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,821千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)土石資源開發、供應規劃與輔導經費36 │ │ │ │ │ │ │ │ ,166千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,051千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)礦場安全技術改進、監督與輔導經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,143千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)鹽務管理經費 1,800千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列鹽務宿舍管理等經費 283千元。 │ │ │ │ 5926015100 │ │ │ │ │ │ 5│ │鼓勵海運業在國│ 321,129│ 261,847│ 59,282│1.本次預算數 321,129千元,均屬補助及捐 │ │ │ │內造船補貼利息│ │ │ │ 助。 │ │ │ │ │ │ │ │2.83年度以前承攬之船舶仍依照原「中國造 │ │ │ │ │ │ │ │ 船公司造船融資實施要點」規定,辦理國 │ │ │ │ │ │ │ │ 輪國造部分之國內工料費融資與外輪部分 │ │ │ │ │ │ │ │ 之船價八成融資。船廠及船東負擔之融資 │ │ │ │ │ │ │ │ 利息以銀行實貸利率之七成二為原則,政 │ │ │ │ │ │ │ │ 府補貼二成八,由經濟部編列預算補貼。 │ │ │ │ │ │ │ │ 惟船廠與船東負擔之年利率國輪以 7.5% │ │ │ │ │ │ │ │ 為上限,以 5.5%為下限,外輪以 8.0% │ │ │ │ │ │ │ │ 為上限,以 6%為下限,超出上限部分, │ │ │ │ │ │ │ │ 全額由政府補貼,低於下限部分,政府不 │ │ │ │ │ │ │ │ 予補貼。本次預算數 321,129千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費59,282千元。 │ │ │ │ 5926015200 │ │ │ │ │ │ 6│ │公營事業民營化│ 2,151,139│ -│ 2,151,139│1.本次預算數 2,151,139千元,均屬獎助及 │ │ │ │員工權益補償給│ │ │ │ 損失。 │ │ │ │付 │ │ │ │2.辦理漢翔公司民營化,原有從業人員權益 │ │ │ │ │ │ │ │ 補償所需經費 3,547,998千元,分五年編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列,本次預算編列第一年經費 2,151,139 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6126010000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支│ 5,172,466│ 2,135,389│ 3,037,077│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126010100 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般行政 │ 1,368,551│ 838,838│ 529,713│1.本科目係由上年度預算「一般行政」、「 │ │ │ │ │ │ │ │ 專業人員研究訓練」及「經濟行政人員」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 1,368,551千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 695,162千元,業務費 597,772千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費41,970千元,設備及投資31,403千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助 1,500千元,獎助及損失 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 487,259千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列工友 2人經費 1,139千元,伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費10,630千元及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 164,363千元,計淨增 173,854千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 492,505千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列調整待遇經費 3,155千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及半年所需經費 146,960千元,新增 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公設備與電腦主機、週邊設備及整體 │ │ │ │ │ │ │ │ 資訊作業環境建置等經費25,100千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 訴願審議之鑑定費、出席費、審查費、 │ │ │ │ │ │ │ │ 校對費等29,082千元,及增購漢翔公司 │ │ │ │ │ │ │ │ 土地地價稅19,362千元,合共增加 223 │ │ │ │ │ │ │ │ ,659千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理經費 164,429千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費51,674千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)經濟統計調查經費65,378千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費及增加工、商及服 │ │ │ │ │ │ │ │ 務業動態調查等經費30,292千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)研究發展規劃管理44,893千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 9,553千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)經濟人員行政訓練34,751千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費11,431千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)專業人員研究訓練79,336千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費29,250千元。其中 │ │ │ │ │ │ │ │ 教學規劃及訓練業務經費70,135千元係 │ │ │ │ │ │ │ │ 以服務收入支應。 │ │ │ │ 6126011200 │ │ │ │ │ │ 8│ │推動商業現代化│ 1,655,432│ 869,683│ 785,749│ │ │ │ │ 6126011201 │ │ │ │ │ │ │ 1│促進商業發展 │ 704,267│ 256,472│ 447,795│1.本次預算數 704,267千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,522千元,業務費 638,791千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,504千元,設備及投資 350千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助56,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)建設工商綜合區經費30,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列辦理工商綜合區各生活圈面積 │ │ │ │ │ │ │ │ 管制檢討研究計畫等經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)擴展經營空間改善商業環境經費 231,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元,較上年度增列委託辦理形象商 │ │ │ │ │ │ │ │ 圈區域輔導計畫等經費 171,253千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)提升商業服務品質經費50,183千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列舉辦商業現代化系列宣導說 │ │ │ │ │ │ │ │ 明會等經費18,469千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)健全商業會計制度經費68,250千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列舉辦商業會計從業人員講習 │ │ │ │ │ │ │ │ 會等經費50,266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)傳統市場更新與管理經費 200,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列建立示範市場推動模式 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 109,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動優良商店認證經費99,017千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列優良商店認證計畫等經費63 │ │ │ │ │ │ │ │ ,457千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增商圈再造服務團經費25,000千元。 │ │ │ │ 6126011202 │ │ │ │ │ │ │ 2│商業管理與輔導│ 951,165│ 613,211│ 337,954│1.本次預算數 951,165千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 23,919千元,業務費 792,856千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費12,273千元,補助及捐助22,117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費81,927千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,589千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費27,005千元,合共增加28,594 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)建立全國工商管理資訊系統經費 209,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 99千元,較上年度增列為民服務全球資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊網資料更新等經費37,595千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)執行遊藝場業輔導管理業務經費10,856 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列補助地方機關執行 │ │ │ │ │ │ │ │ 遊藝場業輔導管理等經費 3,619千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)健全營運主體維護商業秩序經費 382,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元,較上年度伸算增列約聘僱人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 819千元及委託辦理公司 │ │ │ │ │ │ │ │ 登記相關業務等經費 145,154千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增加 145,973千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)攤販輔導與管理經費 226,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列委託清查攤販家數、處理攤 │ │ │ │ │ │ │ │ 販資料等經費95,867千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)強化商業團體及財團法人之經濟功能經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,998千元,較上年度增列辦理經濟 │ │ │ │ │ │ │ │ 事務財團法人法規制度宣導等經費 825 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)落實消費者權益之保護16,743千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列研訂商品標示基準等經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,481千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增電子工商推動規劃經費20,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6126012400 │ │ │ │ │ │ 9│ │國際經濟合作與│ 721,496│ 393,613│ 327,883│ │ │ │ │促進投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126012410 │ │ │ │ │ │ │ 1│國際經濟合作 │ 243,319│ 88,233│ 155,086│1.本次預算數 243,319千元,包括人事費42 │ │ │ │ │ │ │ │ ,113千元,業務費 117,826千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 81,310千元,補助及捐助 2,070千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費39,611千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 752千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 9,349千元,合共增加10,101千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)參加國際組織活動經費44,911千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費21,616千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)促進國際經濟合作經費36,431千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費17,008千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動國際技術合作經費 115,278千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 4,377千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及新增中日技術合作計畫等經費 100,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,合共增加 104,377千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)外賓接待及簡報製作經費 7,088千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 1,984千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6126012420 │ │ │ │ │ │ │ 2│促進投資 │ 478,177│ 305,380│ 172,797│1.本次預算數 478,177千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 45,231千元,業務費 212,250千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費11,917千元,設備及投資 6,844千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 101,935千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 121,168千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 2,327千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費36,206千元,合共增加38,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費58,567千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費23,816千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)改善投資環境及投資障礙之排除經費82 │ │ │ │ │ │ │ │ ,478千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 30,093千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)引進產業技術服務經費36,500千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費11,998千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)對赴外投資台商之服務經費33,316千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費13,882千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)對大陸地區台商之服務經費21,566千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費10,078千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)對僑外商在華或來華投資之服務經費80 │ │ │ │ │ │ │ │ ,882千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 26,662千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)駐外投資服務工作經費43,700千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費17,735千元。 │ │ │ │ 6126018100 │ │ │ │ │ │10│ │非營業基金 │ 1,400,000│ 20│ 1,399,980│ │ │ │ │ 6126018125 │ │ │ │ │ │ │ 1│經濟發展基金 │ 1,400,000│ 10│ 1,399,990│1.本次預算數 1,400,000千元,均屬設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增工業區開發管理基金由國庫增撥數 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,300,000千元及中小企業發展基金由 │ │ │ │ │ │ │ │ 國庫增撥數 100,000千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)促進電源開發協助基金由國庫增撥預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列10千元如數減列。 │ │ │ │ 6126018130 │ │ │ │ │ │ │ 2│核能發電後端營│ -│ 10│ -10│上年度核能發電後端營運基金由國庫增撥預 │ │ │ │運基金 │ │ │ │算業已編竣,所列10千元如數減列。 │ │ │ │ 6126019000 │ │ │ │ │ │11│ │一般建築及設備│ 19,556│ 28,281│ -8,725│ │ │ │ │ 6126019001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 16,356│ -│ 16,356│辦理有償撥用漢翔公司現使用之台中市、台 │ │ │ │ │ │ │ │中縣及高雄縣所有六筆土地經費。 │ │ │ │ 6126019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 3,200│ 3,207│ -7│本次預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換 9台行動電話、 8台傳真機及電話總 │ │ │ │ │ │ │ │ 機系統等經費 3,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換副首長座車 1輛、公務轎車 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛及機車 1輛等預算業已編竣,所列 3,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元如數減列。 │ │ │ │ 6126019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ 25,074│ -25,074│上年度汰換專研中心及購置本部行政業務所 │ │ │ │ │ │ │ │需各項設備,資訊中心電腦主機、週邊設備 │ │ │ │ │ │ │ │,及整體資訊作業環境建置等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列25,074千元如數減列。 │ │ │ │ 6126019800 │ │ │ │ │ │12│ │第一預備金 │ 7,431│ 4,954│ 2,477│本次預算數較上年度增加如列數。 │ │ │ │ 6826010000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 39,960│ 25,606│ 14,354│ │ │ │ │ 6826016200 │ │ │ │ │ │13│ │早期退休人員生│ 39,960│ 25,606│ 14,354│1.本次預算數39,960千元,包括人事費 3,4 │ │ │ │活困難濟助金 │ │ │ │ 00千元,獎助及損失36,560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)裁撤單位早期(68年底以前)退休人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 生活困難之年節濟助金經費31,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費11,709千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)民營化公司退休人員濟助及慰問經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,460千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,645千元。 │ │ │ │ 7526010000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹給付支│ 25,210│ 16,806│ 8,404│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 7526016000 │ │ │ │ │ │14│ │退休撫卹給付 │ 25,210│ 16,806│ 8,404│1.本次預算數25,210千元,均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)鹽務人員退休撫卹21,086千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 7,029千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)臺鋁公司退休人員月退休金 2,448千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 816千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)民營化公司退休人員月退休金 1,676千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 559千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |