89B42675.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0026750000 │ │ │ │ │ 9│ │ │中小企業處 │ 956,223│ 656,975│ 299,248│ │ │ │ │ 6126750000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支│ 956,223│ 656,975│ 299,248│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126750100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 123,123│ 88,261│ 34,862│1.本次預算數 123,123千元,包括人事費50 │ │ │ │ │ │ │ │ ,816千元,業務費67,831千元,旅運費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,476千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費46,268千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 876千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費10,868千元,合共增加11,744千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費31,212千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費10,195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)行政資訊系統開發建檔及上線經費36,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,較上年度增列半年所需經費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)租用電腦機組及相關配備經費 9,473千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 2,682 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6126751000 │ │ │ │ │ │ 2│ │輔導中小企業發│ 830,933│ 567,159│ 263,774│ │ │ │ │展 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126751020 │ │ │ │ │ │ │ 1│健全中小企業經│ 281,472│ 202,239│ 79,233│1.本科目係由上年度預算「中小企業企劃獎 │ │ │ │營環境 │ │ │ │ 助及連繫」科目及「中小企業輔導」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 281,472千元,包括人事費46 │ │ │ │ │ │ │ │ ,129千元,業務費 231,915千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,428千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,390千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 641千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 9,663千元,合共增加10,304千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中小企業投融資協助計畫經費84,685千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費24,768 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中小企業參與政府採購計畫經費15,684 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 7,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中小企業法規調適輔導計畫經費21,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 8,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中小企業經濟活動研析計畫經費37,159 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加 3,674千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)中小企業諮詢服務計畫經費86,554千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費23,834千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 6126751021 │ │ │ │ │ │ │ 2│中小企業輔導 │ 549,461│ 364,920│ 184,541│1.本科目係由上年度預算「中小企業企劃獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及連繫」科目及「中小企業輔導」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 549,461千元,包括人事費27 │ │ │ │ │ │ │ │ ,223千元,業務費 479,352千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,886千元,補助及捐助38,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,254千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 320千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 4,849千元,合共增加 5,169千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中小企業相互合作輔導經費41,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費11,400千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)地方小企業現代化輔導計畫經費34,440 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 9,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中小企業國際化促進計畫經費74,960千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費21,225 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中小企業資訊管理應用計畫經費82,640 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費12,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元及協助20個產業建立網際網路行 │ │ │ │ │ │ │ │ 銷提升國際競爭力等經費38,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共增加50,640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)中小企業經營能力提升輔導計畫經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 38,705千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費69,899千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)中小企業人才培訓綜合計畫經費59,062 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費16,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元。 │ │ │ │ 6126759000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 567│ 407│ 160│ │ │ │ │ 6126759011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 55│ 40│ 15│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置行動電話機設備等經費55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置傳真機設備等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列40千元如數減列。 │ │ │ │ 6126759019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 512│ 367│ 145│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置辦公設備等經費 512千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 367千元如數減列。 │ │ │ │ 6126759800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,600│ 1,148│ 452│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |