89B42901.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0029010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │交通部        │   134,384,715│    77,761,497│    56,623,218│
  │  │  │  │  4029010000  │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出      │       764,100│             -│       764,100│
  │  │  │  │  4029015100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │投資事業股權移│       764,100│             -│       764,100│本次預算數 764,100千元,係出售中華電信
  │  │  │  │轉            │              │              │              │股份有限公司國庫持股所需證券交易稅及作
  │  │  │  │              │              │              │              │業經費。
  │  │  │  │  5229010000  │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出      │       185,792│       129,030│        56,762│
  │  │  │  │  5229011800  │              │              │              │
  │  │ 2│  │交通科技研究發│       185,792│       129,030│        56,762│1.本次預算數 185,792千元,包括人事費18
  │  │  │  │展            │              │              │              │  ,408千元,業務費 166,400千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   784千元,設備及投資 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)科技計畫管考作業經費34,180千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列約聘僱人員調整待遇經費及
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費、設施及機儀設備養護
  │  │  │  │              │              │              │              │    費、旅運費及雜項設備購置費等 6,896
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)交通科技研究暨應用推動計畫經費 149
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,587千元,較上年度增加49,366千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)技術標準規範之研訂經費 2,025千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 500千元。
  │  │  │  │  6029010000  │              │              │              │
  │  │  │  │交通支出      │   133,390,296│    77,608,808│    55,781,488│
  │  │  │  │  6029010100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般行政      │       606,057│       382,039│       224,018│1.本次預算數 606,057千元,包括人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  85,758千元,業務費 149,632千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費15,738千元,設備及投資53,203千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 250千元,獎助及損失 1,476
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 320,816千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 1,624千元,及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 106,939千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     108,563千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費97,512千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加人事費、業務費及新增什項辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    公設備汰換等經費29,211千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際事務經費 4,137千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加業務費、出國考察經費等 1,234千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)重大交通建設財務規劃管理及監督經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    30,725千元,較上年度增列約聘僱人員
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費及半年所需人事費、業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及旅運費等 8,556千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)資訊管理 152,867千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    約聘僱人員調整待遇經費及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費、業務費及電腦設備擴充等76,454
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  6029011000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │航政業務規劃及│       212,577│       906,706│      -694,129│
  │  │  │  │督導          │              │              │              │
  │  │  │  │  6029011020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│航政管理      │        96,045│        75,480│        20,565│1.本次預算數96,045千元,包括人事費55,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  79千元,業務費34,811千元,旅運費 4,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  30千元,補助及捐助 825千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費54,879千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 446千元,及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費18,293千元,合共增加18,739
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)一般航政行政經費12,525千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 1,525千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海上航行安全管理經費28,641千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 1,461千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度航空城專案行政經費預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │    竣,所列 1,160千元如數減列。
  │  │  │  │  6029011021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│港務管理      │        18,575│       756,942│      -738,367│1.本次預算數18,575千元,包括人事費 4,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  35千元,業務費 8,742千元,旅運費 270
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,補助及捐助 4,928千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)一般港務行政經費 9,582千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 1,530千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國際港口聯合檢查經費 4,065千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 1,415千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)航港管理補助 4,928千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列高雄港碼頭工人僱用制度合理化作業
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費等 741,312千元。
  │  │  │  │  6029011022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│現職船員專業訓│        24,717│        20,782│         3,935│1.本次預算數24,717千元,包括人事費 158
  │  │  │  │練            │              │              │              │  千元,業務費24,331千元,旅運費 228千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數24,717千元,係辦理現職船員
  │  │  │  │              │              │              │              │  專業訓練所需經費,較上年度核實減列人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費 1,214千元,增列業務費及旅運費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,149千元,計淨增 3,935千元。
  │  │  │  │  6029011023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│海運通信資訊系│        73,240│        53,502│        19,738│1.本次預算數73,240千元,包括業務費54,1
  │  │  │  │統專案        │              │              │              │  26千元,旅運費 1,114千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │  18,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數73,240千元,係為辦理亞太營
  │  │  │  │              │              │              │              │  運海運轉運中心執行方案之各項連線系統
  │  │  │  │              │              │              │              │  協調督導所需經費,較上年度增加連線系
  │  │  │  │              │              │              │              │  統建置等經費19,738千元。
  │  │  │  │  6029011100  │              │              │              │
  │  │ 5│  │郵電業務規劃及│        26,957│        17,448│         9,509│1.本次預算數26,957千元,包括人事費21,6
  │  │  │  │督導          │              │              │              │  19千元,業務費 3,548千元,旅運費 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,619千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費81千元,及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 7,206千元,合共增加 7,287千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)郵電業務規劃督導經費 5,338千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加半年所需經費 2,222千元。
  │  │  │  │  6029011200  │              │              │              │
  │  │ 6│  │路政業務規劃及│     3,781,425│     1,644,377│     2,137,048│
  │  │  │  │督導          │              │              │              │
  │  │  │  │  6029011220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│路政管理      │        57,070│        47,870│         9,200│1.本次預算數57,070千元,包括人事費43,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  68千元,業務費11,502千元,旅運費 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費36,006千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,244千元,及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費 9,514千元,合共增加10,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    58千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)路政管理經費21,064千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 1,558千元。
  │  │  │  │  6029011221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│公路監理業務管│       261,373│       264,200│        -2,827│1.本次預算數 261,373千元,包括業務費 1
  │  │  │  │理            │              │              │              │  54,273千元,設備及投資 107,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)車輛牌照印製經費 114,115千元,係辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理各型車輛號牌及證照印製所需經費,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加15,087千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公路監理作業自動化計畫經費61,758千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,係辦理台灣區公路監理業務自動化
  │  │  │  │              │              │              │              │    作業所需經費,較上年度減列增進第二
  │  │  │  │              │              │              │              │    代公路監理電腦系統功能及擴充電腦週
  │  │  │  │              │              │              │              │    邊設備經費52,000千元,增加辦理全區
  │  │  │  │              │              │              │              │    資訊系統整合作業所需經費 8,586千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨減43,414千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)公路監理設備擴充經費85,500千元,係
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理各監理單位及各汽訓中心擴充,改
  │  │  │  │              │              │              │              │    善監理檢、考驗電腦設備,新購、汰換
  │  │  │  │              │              │              │              │    考驗與稽查車輛及辦理殘障人士檢考驗
  │  │  │  │              │              │              │              │    等所需經費,較上年度增加25,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6029011222  │              │              │              │
  │  │  │ 3│汽車燃料使用費│        93,719│        63,000│        30,719│1.本次預算數93,719千元,包括人事費11,6
  │  │  │  │經徵管理      │              │              │              │  48千元,業務費60,237千元,旅運費 4,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  56千元,設備及投資 2,278千元元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助15,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數93,719千元,係辦理汽車燃料
  │  │  │  │              │              │              │              │  使用費經徵之宣導及督導管理所需經費,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度增加30,179千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目全數依規定由汽車燃料使用費收入
  │  │  │  │              │              │              │              │  分配支應。
  │  │  │  │  6029011225  │              │              │              │
  │  │  │ 4│獎勵省市興建示│         8,000│        52,500│       -44,500│本次預算數 8,000千元,係七十九年度依「
  │  │  │  │範停車場利息補│              │              │              │補助興建都市公共停車場貸款利息實施要點
  │  │  │  │貼            │              │              │              │」核定有案之投資工程,本年度所需利息差
  │  │  │  │              │              │              │              │額補貼經費,較上年度減少如列數。
  │  │  │  │  6029011226  │              │              │              │
  │  │  │ 5│補貼偏遠路線營│     1,102,500│       685,000│       417,500│本次預算數 1,102,500千元,係辦理偏遠路
  │  │  │  │運虧損        │              │              │              │線大眾運輸營運虧損補貼所需經費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度增加如列數。
  │  │  │  │  6029011227  │              │              │              │
  │  │  │ 6│車輛工程重機械│         8,763│         6,807│         1,956│本次預算數 8,763千元,係辦理車輛工程重
  │  │  │  │編用          │              │              │              │機械之編管、訓練所需經費,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │如列數。
  │  │  │  │  6029011228  │              │              │              │
  │  │  │ 7│補助台灣汽車客│     2,250,000│       525,000│     1,725,000│1.本次預算數 2,250,000千元,係補助台灣
  │  │  │  │運公司汰購車輛│              │              │              │  汽車客運公司汰購中興號 500輛所需經費
  │  │  │  │計畫          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度補助台灣汽車客運公司汰購中興號
  │  │  │  │              │              │              │              │   250輛預算業已編竣,所列 525,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  6029011300  │              │              │              │
  │  │ 7│  │交通統計業務  │        29,457│        21,790│         7,667│1.本次預算數29,457千元,包括人事費 8,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  41千元,業務費19,851千元,旅運費 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)調查統計經費19,410千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 4,471千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公務統計經費10,047千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 3,196千元。
  │  │  │  │  6029014800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │道路交通安全計│     1,697,510│       404,000│     1,293,510│1.本次預算數 1,697,510千元,包括人事費
  │  │  │  │畫            │              │              │              │  19,959千元,業務費20,714千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,189千元,設備及投資 750千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 1,652,898千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,879千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,438千元,及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費 6,293千元,合共增加 7,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強道路交通安全工作督導與查核經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,733千元,較上年度增加 1,881千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)道路交通工程及安全設施改善經費 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    68,455千元,較上年度增加納編原台灣
  │  │  │  │              │              │              │              │    省相關經費等 1,018,455千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強公路監理及運輸管理等安全措施經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費78,000千元,較上年度增加55,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強道路交通秩序整頓及行車管制經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     203,000千元,較上年度增加 118,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強道路交通安全教育經費99,143千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加42,643千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強道路交通安全宣導經費 114,800千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加47,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)機動車輛肇事管制執行工作經費 4,500
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目全數依規定由汽車燃料使用費收入
  │  │  │  │              │              │              │              │  分配支應。
  │  │  │  │  6029014900  │              │              │              │
  │  │ 9│  │國道興建管理  │       747,232│       484,209│       263,023│1.本次預算數 747,232千元,包括人事費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  86,377千元,業務費 128,368千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費23,787千元,設備及投資 8,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 505,014千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 7,828千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費等 152,682千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     160,510千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 160,492千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加63,141千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)管理資訊作業經費57,134千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加30,744千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)工程技術研究及管理經費24,592千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 8,628千元。
  │  │  │  │  6029018100  │              │              │              │
  │  │10│  │非營業基金    │    11,169,300│       201,000│    10,968,300│
  │  │  │  │  6029018120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通建設基金  │    11,169,300│       201,000│    10,968,300│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增碼頭工人退休離職基金由國庫增撥數
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.國道公路建設管理基金由國庫增撥數11,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  68,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度辦理觀光發展基金及高速鐵路相關
  │  │  │  │              │              │              │              │  建設基金由國庫增撥數預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 201,000千元如數減列。
  │  │  │  │  6029018600  │              │              │              │
  │  │11│  │鐵公路重要交通│   115,112,901│    73,504,492│    41,608,409│
  │  │  │  │工程          │              │              │              │
  │  │  │  │  6029018610  │              │              │              │
  │  │  │ 1│鐵路建設計畫  │     8,221,700│     5,917,000│     2,304,700│1.本次預算數 8,221,700千元,均屬設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)台北市區鐵路地下化萬板專案工程計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,000,000千元,較上年度減少84
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)台北市區鐵路地下化南港專案工程計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 3,821,700千元,較上年度增加 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,088,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)高雄都會區鐵路地下化工程計畫經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    00,000千元,較上年度增加 100,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增台中、台南市區鐵路地下化工程計
  │  │  │  │              │              │              │              │    畫經費 300,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增鐵路行車保安設備改善計畫經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    00,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增台灣鐵路更新軌道結構計畫經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,600,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度辦理東部鐵路改善計畫電氣化、
  │  │  │  │              │              │              │              │    購車及設備改善預算業已編竣,所列 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000,000千元如數減列。
  │  │  │  │  6029018620  │              │              │              │
  │  │  │ 2│公路建設計畫  │    73,075,008│    43,471,800│    29,603,208│1.本次預算數73,075,008千元,包括設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資64,305,532千元,補助及捐助 8,769
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,476千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)西部濱海快速公路工程計畫經費 2,500
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,較上年度增加 2,254,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)台灣地區西部走廊東西向快速公路建設
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫經費26,500,000千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 7,270,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)台北都會區快速道路系統整體發展計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,700,000千元,較上年度減少 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,019,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)鐵公路橋樑新建及整建計畫經費 1,200
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,較上年度減少 1,800,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國道東部公路蘇澳花蓮段規劃設計經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     100,000千元,較上年度增加 7,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)中部橫貫快速公路規劃設計經費 290,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上年度增加 255,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)國道五號公路台東太麻里段規劃設計經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 100,000千元,較上年度增加58,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)三芝北新莊至北投復興崗公路規劃經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    50,000千元,較上年度增加40,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)重要公路易肇事及易坍方路段改善計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 760,100千元,較上年度增加 449
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 淡江大橋及其連絡道路經費 100,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,較上年度增加60,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 台灣地區砂石運輸道路系統改善計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 1,002,896千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │       802,896千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 公路系統改善計畫經費10,888,368千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,較上年度增加 5,789,368千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 縣鄉道改善計畫經費 5,062,132千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,較上年度增加 2,143,132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (14) 生活圈道路系統建設計畫經費 3,833
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元,較上年度減少 4,552,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (15) 新增公路養護計畫經費17,988,012千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,全數依規定由汽車燃料使用費收
  │  │  │  │              │              │              │              │      入分配支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (16) 上年度辦理北宜高速公路頭城蘇澳段
  │  │  │  │              │              │              │              │      規劃設計預算業已編竣,所列95,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (17) 上年度辦理國道東部公路花蓮台東段
  │  │  │  │              │              │              │              │      規劃預算業已編竣,所列47,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      如數減列。
  │  │  │  │  6029018630  │              │              │              │
  │  │  │ 3│重大建設聯絡道│    14,834,300│    15,035,300│      -201,000│1.本次預算數14,834,300千元,包括設備及
  │  │  │  │路改善計畫    │              │              │              │  投資 8,362,300千元,補助及捐助 6,472
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)二高後續計畫交流道連絡道路系統改善
  │  │  │  │              │              │              │              │    工程經費 6,109,000千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 7,782,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中山高速公路交流道連絡道路改善計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,503,300千元,較上年度增加 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    59,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)西濱快速公路交流道連絡道路改善計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 400,000千元,較上年度增加 300
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)「桃園航空城先期發展計畫」客貨運園
  │  │  │  │              │              │              │              │    區聯外道路經費 150,000千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加50,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)北宜高速公路台九線坪林橋至坪林隧道
  │  │  │  │              │              │              │              │    東端出口改善計畫經費 200,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 100,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增高速鐵路車站聯外道路改善計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 6,472,000千元。
  │  │  │  │  6029018640  │              │              │              │
  │  │  │ 4│大眾捷運系統建│    14,023,900│     5,988,100│     8,035,800│1.本次預算數14,023,900千元,包括設備及
  │  │  │  │設計畫        │              │              │              │  投資35,200千元,補助及捐助13,988,700
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)台中都會區大眾捷運系統規劃設計經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    37,500千元,較上年度增加31,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)台南都會區大眾捷運系統規劃設計經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    45,000千元,較上年度增加35,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)獎勵民間投資中正國際機場至台北捷運
  │  │  │  │              │              │              │              │    建設經費35,200千元,較上年度減少14
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)台北都會區大眾捷運系統建設計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    11,000,000千元,較上年度增加 5,086
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增台北都會區大眾捷運系統新莊、蘆
  │  │  │  │              │              │              │              │    洲線計畫經費 2,906,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度辦理桃園都會區大眾捷運系統規
  │  │  │  │              │              │              │              │    劃設計預算業已編竣,所列 8,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    如數減列。
  │  │  │  │  6029018650  │              │              │              │
  │  │  │ 5│偏遠地區交通建│       757,993│       592,292│       165,701│1.本次預算數 757,993千元,均屬補助及捐
  │  │  │  │設            │              │              │              │  助。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)金門地區交通建設後續計畫經費 313,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    90千元,係補助金門縣政府改善金門地
  │  │  │  │              │              │              │              │    區內陸運輸及海運港埠建設所需經費,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 236,265千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)金門水頭商港建設經費 200,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    係補助金門縣政府辦理水頭商港細部設
  │  │  │  │              │              │              │              │    計及其他試驗所需經費,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     100,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)馬祖地區交通建設計畫經費 244,103千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,係補助連江縣政府辦理馬祖地區道
  │  │  │  │              │              │              │              │    路改善、公車系統改善、海運港埠建設
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費,較上年度減少西莒青帆碼頭
  │  │  │  │              │              │              │              │    興建工程及後續工程等 100,564千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度補助離島購置交通船計畫預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │    已編竣,所列70,000千元如數減列。
  │  │  │  │  6029018690  │              │              │              │
  │  │  │ 6│補助興建示範停│     4,200,000│     2,500,000│     1,700,000│本次預算數 4,200,000千元,係辦理補助興
  │  │  │  │車場計畫      │              │              │              │建示範停車場所經費,較上年度增加如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  6029019000  │              │              │              │
  │  │12│  │一般建築及設備│             -│        37,917│       -37,917│
  │  │  │  │  6029019011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         1,206│        -1,206│上年度汰換公務轎車 2輛預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │列 1,206千元如數減列。
  │  │  │  │  6029019019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│        36,711│       -36,711│上年度購置五城檔案庫房設備、汰購什項辦
  │  │  │  │              │              │              │              │公設備及購置機關公文電子交換系統等業務
  │  │  │  │              │              │              │              │電腦設備預算業已編竣,所列36,711千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │數減列。
  │  │  │  │  6029019800  │              │              │              │
  │  │13│  │第一預備金    │         6,880│         4,830│         2,050│本次預算數較上年度增加如列數。
  │  │  │  │  6829010000  │              │              │              │
  │  │  │  │福利服務支出  │         2,810│         2,170│           640│
  │  │  │  │  6829015500  │              │              │              │
  │  │14│  │早期退休人員生│         2,810│         2,170│           640│本次預算數 2,810千元,係支應陽明海運公
  │  │  │  │活困難濟助金  │              │              │              │司民營化前退休人員之年節慰問金等經費,
  │  │  │  │              │              │              │              │較上年度增加如列數。
  │  │  │  │  7529010000  │              │              │              │
  │  │  │  │退休撫卹給付支│        41,717│        21,489│        20,228│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  7529015300  │              │              │              │
  │  │15│  │退休撫卹給付  │        41,717│        21,489│        20,228│本次預算數41,717千元,係支應陽明海運公
  │  │  │  │              │              │              │              │司民營化前退休人員之月退休金等經費,較
  │  │  │  │              │              │              │              │上年度增加如列數。
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