89B42901.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0029010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │交通部 │ 134,384,715│ 77,761,497│ 56,623,218│ │ │ │ │ 4029010000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 764,100│ -│ 764,100│ │ │ │ │ 4029015100 │ │ │ │ │ │ 1│ │投資事業股權移│ 764,100│ -│ 764,100│本次預算數 764,100千元,係出售中華電信 │ │ │ │轉 │ │ │ │股份有限公司國庫持股所需證券交易稅及作 │ │ │ │ │ │ │ │業經費。 │ │ │ │ 5229010000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 185,792│ 129,030│ 56,762│ │ │ │ │ 5229011800 │ │ │ │ │ │ 2│ │交通科技研究發│ 185,792│ 129,030│ 56,762│1.本次預算數 185,792千元,包括人事費18 │ │ │ │展 │ │ │ │ ,408千元,業務費 166,400千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 784千元,設備及投資 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)科技計畫管考作業經費34,180千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列約聘僱人員調整待遇經費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費、設施及機儀設備養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費、旅運費及雜項設備購置費等 6,896 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)交通科技研究暨應用推動計畫經費 149 │ │ │ │ │ │ │ │ ,587千元,較上年度增加49,366千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)技術標準規範之研訂經費 2,025千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 500千元。 │ │ │ │ 6029010000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 133,390,296│ 77,608,808│ 55,781,488│ │ │ │ │ 6029010100 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般行政 │ 606,057│ 382,039│ 224,018│1.本次預算數 606,057千元,包括人事費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 85,758千元,業務費 149,632千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費15,738千元,設備及投資53,203千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 250千元,獎助及損失 1,476 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 320,816千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 1,624千元,及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 106,939千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 108,563千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費97,512千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加人事費、業務費及新增什項辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公設備汰換等經費29,211千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際事務經費 4,137千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加業務費、出國考察經費等 1,234千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)重大交通建設財務規劃管理及監督經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 30,725千元,較上年度增列約聘僱人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費及半年所需人事費、業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及旅運費等 8,556千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)資訊管理 152,867千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 約聘僱人員調整待遇經費及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費、業務費及電腦設備擴充等76,454 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6029011000 │ │ │ │ │ │ 4│ │航政業務規劃及│ 212,577│ 906,706│ -694,129│ │ │ │ │督導 │ │ │ │ │ │ │ │ 6029011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│航政管理 │ 96,045│ 75,480│ 20,565│1.本次預算數96,045千元,包括人事費55,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 79千元,業務費34,811千元,旅運費 4,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元,補助及捐助 825千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費54,879千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 446千元,及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費18,293千元,合共增加18,739 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般航政行政經費12,525千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 1,525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海上航行安全管理經費28,641千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 1,461千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度航空城專案行政經費預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 1,160千元如數減列。 │ │ │ │ 6029011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│港務管理 │ 18,575│ 756,942│ -738,367│1.本次預算數18,575千元,包括人事費 4,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元,業務費 8,742千元,旅運費 270 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,補助及捐助 4,928千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般港務行政經費 9,582千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 1,530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國際港口聯合檢查經費 4,065千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 1,415千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)航港管理補助 4,928千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列高雄港碼頭工人僱用制度合理化作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費等 741,312千元。 │ │ │ │ 6029011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│現職船員專業訓│ 24,717│ 20,782│ 3,935│1.本次預算數24,717千元,包括人事費 158 │ │ │ │練 │ │ │ │ 千元,業務費24,331千元,旅運費 228千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數24,717千元,係辦理現職船員 │ │ │ │ │ │ │ │ 專業訓練所需經費,較上年度核實減列人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 1,214千元,增列業務費及旅運費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,149千元,計淨增 3,935千元。 │ │ │ │ 6029011023 │ │ │ │ │ │ │ 4│海運通信資訊系│ 73,240│ 53,502│ 19,738│1.本次預算數73,240千元,包括業務費54,1 │ │ │ │統專案 │ │ │ │ 26千元,旅運費 1,114千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 18,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數73,240千元,係為辦理亞太營 │ │ │ │ │ │ │ │ 運海運轉運中心執行方案之各項連線系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 協調督導所需經費,較上年度增加連線系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統建置等經費19,738千元。 │ │ │ │ 6029011100 │ │ │ │ │ │ 5│ │郵電業務規劃及│ 26,957│ 17,448│ 9,509│1.本次預算數26,957千元,包括人事費21,6 │ │ │ │督導 │ │ │ │ 19千元,業務費 3,548千元,旅運費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,619千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費81千元,及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 7,206千元,合共增加 7,287千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)郵電業務規劃督導經費 5,338千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加半年所需經費 2,222千元。 │ │ │ │ 6029011200 │ │ │ │ │ │ 6│ │路政業務規劃及│ 3,781,425│ 1,644,377│ 2,137,048│ │ │ │ │督導 │ │ │ │ │ │ │ │ 6029011220 │ │ │ │ │ │ │ 1│路政管理 │ 57,070│ 47,870│ 9,200│1.本次預算數57,070千元,包括人事費43,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元,業務費11,502千元,旅運費 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,006千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,244千元,及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費 9,514千元,合共增加10,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)路政管理經費21,064千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 1,558千元。 │ │ │ │ 6029011221 │ │ │ │ │ │ │ 2│公路監理業務管│ 261,373│ 264,200│ -2,827│1.本次預算數 261,373千元,包括業務費 1 │ │ │ │理 │ │ │ │ 54,273千元,設備及投資 107,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)車輛牌照印製經費 114,115千元,係辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理各型車輛號牌及證照印製所需經費, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加15,087千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公路監理作業自動化計畫經費61,758千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,係辦理台灣區公路監理業務自動化 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業所需經費,較上年度減列增進第二 │ │ │ │ │ │ │ │ 代公路監理電腦系統功能及擴充電腦週 │ │ │ │ │ │ │ │ 邊設備經費52,000千元,增加辦理全區 │ │ │ │ │ │ │ │ 資訊系統整合作業所需經費 8,586千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減43,414千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公路監理設備擴充經費85,500千元,係 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理各監理單位及各汽訓中心擴充,改 │ │ │ │ │ │ │ │ 善監理檢、考驗電腦設備,新購、汰換 │ │ │ │ │ │ │ │ 考驗與稽查車輛及辦理殘障人士檢考驗 │ │ │ │ │ │ │ │ 等所需經費,較上年度增加25,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6029011222 │ │ │ │ │ │ │ 3│汽車燃料使用費│ 93,719│ 63,000│ 30,719│1.本次預算數93,719千元,包括人事費11,6 │ │ │ │經徵管理 │ │ │ │ 48千元,業務費60,237千元,旅運費 4,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元,設備及投資 2,278千元元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數93,719千元,係辦理汽車燃料 │ │ │ │ │ │ │ │ 使用費經徵之宣導及督導管理所需經費, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加30,179千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目全數依規定由汽車燃料使用費收入 │ │ │ │ │ │ │ │ 分配支應。 │ │ │ │ 6029011225 │ │ │ │ │ │ │ 4│獎勵省市興建示│ 8,000│ 52,500│ -44,500│本次預算數 8,000千元,係七十九年度依「 │ │ │ │範停車場利息補│ │ │ │補助興建都市公共停車場貸款利息實施要點 │ │ │ │貼 │ │ │ │」核定有案之投資工程,本年度所需利息差 │ │ │ │ │ │ │ │額補貼經費,較上年度減少如列數。 │ │ │ │ 6029011226 │ │ │ │ │ │ │ 5│補貼偏遠路線營│ 1,102,500│ 685,000│ 417,500│本次預算數 1,102,500千元,係辦理偏遠路 │ │ │ │運虧損 │ │ │ │線大眾運輸營運虧損補貼所需經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增加如列數。 │ │ │ │ 6029011227 │ │ │ │ │ │ │ 6│車輛工程重機械│ 8,763│ 6,807│ 1,956│本次預算數 8,763千元,係辦理車輛工程重 │ │ │ │編用 │ │ │ │機械之編管、訓練所需經費,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │如列數。 │ │ │ │ 6029011228 │ │ │ │ │ │ │ 7│補助台灣汽車客│ 2,250,000│ 525,000│ 1,725,000│1.本次預算數 2,250,000千元,係補助台灣 │ │ │ │運公司汰購車輛│ │ │ │ 汽車客運公司汰購中興號 500輛所需經費 │ │ │ │計畫 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度補助台灣汽車客運公司汰購中興號 │ │ │ │ │ │ │ │ 250輛預算業已編竣,所列 525,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 6029011300 │ │ │ │ │ │ 7│ │交通統計業務 │ 29,457│ 21,790│ 7,667│1.本次預算數29,457千元,包括人事費 8,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元,業務費19,851千元,旅運費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)調查統計經費19,410千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 4,471千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務統計經費10,047千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 3,196千元。 │ │ │ │ 6029014800 │ │ │ │ │ │ 8│ │道路交通安全計│ 1,697,510│ 404,000│ 1,293,510│1.本次預算數 1,697,510千元,包括人事費 │ │ │ │畫 │ │ │ │ 19,959千元,業務費20,714千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,189千元,設備及投資 750千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 1,652,898千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,879千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,438千元,及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費 6,293千元,合共增加 7,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強道路交通安全工作督導與查核經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,733千元,較上年度增加 1,881千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)道路交通工程及安全設施改善經費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 68,455千元,較上年度增加納編原台灣 │ │ │ │ │ │ │ │ 省相關經費等 1,018,455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強公路監理及運輸管理等安全措施經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費78,000千元,較上年度增加55,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強道路交通秩序整頓及行車管制經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 203,000千元,較上年度增加 118,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強道路交通安全教育經費99,143千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加42,643千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強道路交通安全宣導經費 114,800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加47,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)機動車輛肇事管制執行工作經費 4,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目全數依規定由汽車燃料使用費收入 │ │ │ │ │ │ │ │ 分配支應。 │ │ │ │ 6029014900 │ │ │ │ │ │ 9│ │國道興建管理 │ 747,232│ 484,209│ 263,023│1.本次預算數 747,232千元,包括人事費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 86,377千元,業務費 128,368千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費23,787千元,設備及投資 8,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 505,014千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 7,828千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費等 152,682千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 160,510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 160,492千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加63,141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)管理資訊作業經費57,134千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加30,744千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工程技術研究及管理經費24,592千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 8,628千元。 │ │ │ │ 6029018100 │ │ │ │ │ │10│ │非營業基金 │ 11,169,300│ 201,000│ 10,968,300│ │ │ │ │ 6029018120 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通建設基金 │ 11,169,300│ 201,000│ 10,968,300│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增碼頭工人退休離職基金由國庫增撥數 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國道公路建設管理基金由國庫增撥數11,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 68,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度辦理觀光發展基金及高速鐵路相關 │ │ │ │ │ │ │ │ 建設基金由國庫增撥數預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 201,000千元如數減列。 │ │ │ │ 6029018600 │ │ │ │ │ │11│ │鐵公路重要交通│ 115,112,901│ 73,504,492│ 41,608,409│ │ │ │ │工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 6029018610 │ │ │ │ │ │ │ 1│鐵路建設計畫 │ 8,221,700│ 5,917,000│ 2,304,700│1.本次預算數 8,221,700千元,均屬設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)台北市區鐵路地下化萬板專案工程計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,000,000千元,較上年度減少84 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)台北市區鐵路地下化南港專案工程計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,821,700千元,較上年度增加 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,088,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)高雄都會區鐵路地下化工程計畫經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00,000千元,較上年度增加 100,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增台中、台南市區鐵路地下化工程計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫經費 300,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增鐵路行車保安設備改善計畫經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 00,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增台灣鐵路更新軌道結構計畫經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,600,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度辦理東部鐵路改善計畫電氣化、 │ │ │ │ │ │ │ │ 購車及設備改善預算業已編竣,所列 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000,000千元如數減列。 │ │ │ │ 6029018620 │ │ │ │ │ │ │ 2│公路建設計畫 │ 73,075,008│ 43,471,800│ 29,603,208│1.本次預算數73,075,008千元,包括設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資64,305,532千元,補助及捐助 8,769 │ │ │ │ │ │ │ │ ,476千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)西部濱海快速公路工程計畫經費 2,500 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,較上年度增加 2,254,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)台灣地區西部走廊東西向快速公路建設 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費26,500,000千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 7,270,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)台北都會區快速道路系統整體發展計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,700,000千元,較上年度減少 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,019,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)鐵公路橋樑新建及整建計畫經費 1,200 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,較上年度減少 1,800,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國道東部公路蘇澳花蓮段規劃設計經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 100,000千元,較上年度增加 7,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)中部橫貫快速公路規劃設計經費 290,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度增加 255,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)國道五號公路台東太麻里段規劃設計經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 100,000千元,較上年度增加58,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)三芝北新莊至北投復興崗公路規劃經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 50,000千元,較上年度增加40,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)重要公路易肇事及易坍方路段改善計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 760,100千元,較上年度增加 449 │ │ │ │ │ │ │ │ ,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 淡江大橋及其連絡道路經費 100,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加60,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 台灣地區砂石運輸道路系統改善計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,002,896千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 802,896千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 公路系統改善計畫經費10,888,368千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 5,789,368千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 縣鄉道改善計畫經費 5,062,132千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 2,143,132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (14) 生活圈道路系統建設計畫經費 3,833 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,較上年度減少 4,552,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (15) 新增公路養護計畫經費17,988,012千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,全數依規定由汽車燃料使用費收 │ │ │ │ │ │ │ │ 入分配支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (16) 上年度辦理北宜高速公路頭城蘇澳段 │ │ │ │ │ │ │ │ 規劃設計預算業已編竣,所列95,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (17) 上年度辦理國道東部公路花蓮台東段 │ │ │ │ │ │ │ │ 規劃預算業已編竣,所列47,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 6029018630 │ │ │ │ │ │ │ 3│重大建設聯絡道│ 14,834,300│ 15,035,300│ -201,000│1.本次預算數14,834,300千元,包括設備及 │ │ │ │路改善計畫 │ │ │ │ 投資 8,362,300千元,補助及捐助 6,472 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)二高後續計畫交流道連絡道路系統改善 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程經費 6,109,000千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 7,782,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中山高速公路交流道連絡道路改善計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,503,300千元,較上年度增加 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 59,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)西濱快速公路交流道連絡道路改善計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 400,000千元,較上年度增加 300 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)「桃園航空城先期發展計畫」客貨運園 │ │ │ │ │ │ │ │ 區聯外道路經費 150,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)北宜高速公路台九線坪林橋至坪林隧道 │ │ │ │ │ │ │ │ 東端出口改善計畫經費 200,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增高速鐵路車站聯外道路改善計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,472,000千元。 │ │ │ │ 6029018640 │ │ │ │ │ │ │ 4│大眾捷運系統建│ 14,023,900│ 5,988,100│ 8,035,800│1.本次預算數14,023,900千元,包括設備及 │ │ │ │設計畫 │ │ │ │ 投資35,200千元,補助及捐助13,988,700 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)台中都會區大眾捷運系統規劃設計經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 37,500千元,較上年度增加31,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)台南都會區大眾捷運系統規劃設計經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 45,000千元,較上年度增加35,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)獎勵民間投資中正國際機場至台北捷運 │ │ │ │ │ │ │ │ 建設經費35,200千元,較上年度減少14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)台北都會區大眾捷運系統建設計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,000,000千元,較上年度增加 5,086 │ │ │ │ │ │ │ │ ,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增台北都會區大眾捷運系統新莊、蘆 │ │ │ │ │ │ │ │ 洲線計畫經費 2,906,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度辦理桃園都會區大眾捷運系統規 │ │ │ │ │ │ │ │ 劃設計預算業已編竣,所列 8,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 6029018650 │ │ │ │ │ │ │ 5│偏遠地區交通建│ 757,993│ 592,292│ 165,701│1.本次預算數 757,993千元,均屬補助及捐 │ │ │ │設 │ │ │ │ 助。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)金門地區交通建設後續計畫經費 313,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元,係補助金門縣政府改善金門地 │ │ │ │ │ │ │ │ 區內陸運輸及海運港埠建設所需經費, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 236,265千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)金門水頭商港建設經費 200,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 係補助金門縣政府辦理水頭商港細部設 │ │ │ │ │ │ │ │ 計及其他試驗所需經費,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)馬祖地區交通建設計畫經費 244,103千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,係補助連江縣政府辦理馬祖地區道 │ │ │ │ │ │ │ │ 路改善、公車系統改善、海運港埠建設 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費,較上年度減少西莒青帆碼頭 │ │ │ │ │ │ │ │ 興建工程及後續工程等 100,564千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度補助離島購置交通船計畫預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列70,000千元如數減列。 │ │ │ │ 6029018690 │ │ │ │ │ │ │ 6│補助興建示範停│ 4,200,000│ 2,500,000│ 1,700,000│本次預算數 4,200,000千元,係辦理補助興 │ │ │ │車場計畫 │ │ │ │建示範停車場所經費,較上年度增加如列數 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 6029019000 │ │ │ │ │ │12│ │一般建築及設備│ -│ 37,917│ -37,917│ │ │ │ │ 6029019011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 1,206│ -1,206│上年度汰換公務轎車 2輛預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 1,206千元如數減列。 │ │ │ │ 6029019019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 36,711│ -36,711│上年度購置五城檔案庫房設備、汰購什項辦 │ │ │ │ │ │ │ │公設備及購置機關公文電子交換系統等業務 │ │ │ │ │ │ │ │電腦設備預算業已編竣,所列36,711千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │ 6029019800 │ │ │ │ │ │13│ │第一預備金 │ 6,880│ 4,830│ 2,050│本次預算數較上年度增加如列數。 │ │ │ │ 6829010000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 2,810│ 2,170│ 640│ │ │ │ │ 6829015500 │ │ │ │ │ │14│ │早期退休人員生│ 2,810│ 2,170│ 640│本次預算數 2,810千元,係支應陽明海運公 │ │ │ │活困難濟助金 │ │ │ │司民營化前退休人員之年節慰問金等經費, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增加如列數。 │ │ │ │ 7529010000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹給付支│ 41,717│ 21,489│ 20,228│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 7529015300 │ │ │ │ │ │15│ │退休撫卹給付 │ 41,717│ 21,489│ 20,228│本次預算數41,717千元,係支應陽明海運公 │ │ │ │ │ │ │ │司民營化前退休人員之月退休金等經費,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增加如列數。 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