89B43901.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0039010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │僑務委員會    │     2,524,802│     1,399,197│     1,125,605│
  │  │  │  │  4239010000  │              │              │              │
  │  │  │  │僑務支出      │     1,727,715│       865,654│       862,061│
  │  │  │  │  4239010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       281,977│       129,525│       152,452│1.本次預算數 281,977千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  07,710千元,業務費67,853千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   5,354千元,設備及投資 1,060千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 196,818千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費35,507千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費65,940千元,合共增加 101
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,447千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費72,367千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費17,419千元及華
  │  │  │  │              │              │              │              │    僑會館管理費30,122千元,合共增加47
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,541千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理與維護經費 9,606千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 2,514千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)編印會、統資料暨僑務書刊經費 3,186
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 950
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  4239011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │僑民及僑團聯繫│       490,435│       235,986│       254,449│1.本次預算數 490,435千元,包括人事費72
  │  │  │  │服務與接待    │              │              │              │  ,486千元,業務費 387,637千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  29,950千元,設備及投資 362千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費39,181千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 3,658千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 7,565千元,合共增加11,223
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強僑社聯繫及舉辦區域性活動經費72
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,523千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    25,062千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)召開本會全體僑務委員會議經費 100,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    92千元,較上年度增列擴大舉辦全球僑
  │  │  │  │              │              │              │              │    務會議等經費82,482千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)舉辦僑務工作研討會及邀訪活動經費45
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,076千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    13,368千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)落實僑務工作增進溝通服務經費44,089
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費19,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)僑胞參與國家節慶與接待服務經費 188
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,774千元,較上年度增列僑胞參與雙十
  │  │  │  │              │              │              │              │    節慶等經費 102,483千元。
  │  │  │  │  4239012400  │              │              │              │
  │  │ 3│  │僑民社教業務  │       593,755│       289,893│       303,862│
  │  │  │  │  4239012420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│華僑文化事業輔│        79,337│        30,175│        49,162│1.本科目上年度預算數32,856千元,配合科
  │  │  │  │助            │              │              │              │  目調整,移出「僑教雙週刊」經費 2,681
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「僑校發展與輔助」科目,淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數79,337千元,包括人事費 9,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  88千元,業務費68,985千元,旅運費 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  64千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,188千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,298千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 2,410千元,合共增加 3,708
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔助海外華文新聞傳播事業經費23,079
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 7,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    67千元及價購中央通訊社新聞稿源所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費10,000千元,合共增加17,367千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)提供報刊月曆春聯及國慶錄影帶經費20
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,169千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,666千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)海外華文傳媒人士回國參訪研習經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,619千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,861千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導僑社舉辦文化尋根藝文活動經費21
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,282千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    18,560千元。
  │  │  │  │  4239012421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│華僑社教及海外│       286,607│       158,246│       128,361│1.本科目上年度預算數 161,631千元,配合
  │  │  │  │青年活動輔助  │              │              │              │  科目調整,移出「編訂社教補充教材海華
  │  │  │  │              │              │              │              │  文庫」經費 1,770千元、「輔導海外各地
  │  │  │  │              │              │              │              │  設立中文班」經費 1,615千元,列入「僑
  │  │  │  │              │              │              │              │  校發展與輔助」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 286,607千元,包括人事費12
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,535千元,業務費 266,576千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   7,496千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,535千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 2,515千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 4,669千元,合共增加 7,184
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增購贈社教圖書辦理書香傳海外經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)舉辦海華體育季及輔助社教活動經費22
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,582千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,474千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導海外各地舉辦夏(冬)令營活動經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費20,872千元,較上年度增列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費11,409千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增加強文化薪傳,辦理文化巡迴活動
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費26,860千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輔導海外青年回國研習活動經費 142,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    76千元,較上年度增列半年所需經費47
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,576千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)輔助海外青年聯誼組織及活動經費 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上年度增列半年所需經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    76千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)組派演藝團體前往海外巡迴訪演經費55
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,382千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    20,382千元。
  │  │  │  │  4239012422  │              │              │              │
  │  │  │ 3│華僑文教中心服│       227,811│       101,472│       126,339│本次預算數均屬海外華僑文教中心維持費 2
  │  │  │  │務工作        │              │              │              │27,811千元,包括業務費 222,615千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │備及投資費 5,196千元,較上年度增列半年
  │  │  │  │              │              │              │              │所需經費 126,339千元。
  │  │  │  │  4239012500  │              │              │              │
  │  │ 4│  │回國升學僑生服│       113,987│        68,962│        45,025│1.本次預算數 113,987千元,包括人事費23
  │  │  │  │務            │              │              │              │  ,386千元,業務費87,235千元,旅運費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,366千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,339千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 446千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔助及鼓勵海外僑生回國升學經費15,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    93千元,較上年度增列半年所需經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,991千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)在學僑生輔導與照顧經費68,968千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費33,097千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)畢業僑生聯繫與輔導經費 8,187千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 3,383千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  4239012600  │              │              │              │
  │  │ 5│  │華僑通訊業務  │        74,391│        47,432│        26,959│1.本次預算數74,391千元,包括人事費17,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  72千元,業務費56,445千元,旅運費 774
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,663千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 591千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 1,095千元,合共增加 1,686千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)發行「宏觀報」週刊經費47,455千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費15,955千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編印「宏觀雜誌」季刊經費10,092千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 7,573千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)海內外通訊聯絡經費 4,394千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 2,036千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新聞聯繫業務經費 787千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列出國旅費等經費 291千元。
  │  │  │  │  4239012700  │              │              │              │
  │  │ 6│  │僑民經濟業務  │       140,997│        64,112│        76,885│1.本次預算數 140,997千元,包括人事費28
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,146千元,業務費99,197千元,旅運費13
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,654千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,067千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 2,210千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 4,102千元,合共增加 6,312
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)海外華人經濟活動資訊搜集研究經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,602千元,較上年度減列 695千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)培訓華商經貿人才經費30,611千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費19,668千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)鼓勵華商回國投資促進合作經費 9,262
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 2,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    58千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)協助海外台商組織推展業務經費25,112
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費18,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增輔導召開世華經貿會議經費10,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強華商聯繫工作經費13,333千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費10,335千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)提昇華商經濟實力拓展國貨外銷經費20
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,010千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,136千元。
  │  │  │  │  4239012800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │華僑證照業務  │        21,716│        18,081│         3,635│1.本次預算數21,716千元,包括人事費19,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  30千元,業務費 2,058千元,旅運費 528
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,130千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,022千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 1,898千元,合共增加 2,920
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)提升華僑證照業務之功能與品質經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,586千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     715千元。
  │  │  │  │  4239019000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│             -│         1,206│        -1,206│
  │  │  │  │  4239019011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         1,206│        -1,206│上年度汰換公務車兩輛預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 1,206千元如數減列。
  │  │  │  │  4239019800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │        10,457│        10,457│             0│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │  5139010000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │       797,087│       533,543│       263,544│
  │  │  │  │  5139012300  │              │              │              │
  │  │10│  │僑民文教業務  │       797,087│       533,543│       263,544│
  │  │  │  │  5139012320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│僑校發展與輔助│       680,780│       464,635│       216,145│1.本科目上年度預算數 458,569千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「華僑文化事業輔助」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入「僑教雙週刊」經費 2,681千元暨「
  │  │  │  │              │              │              │              │  華僑社教及海外青年活動輔助」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「編訂社教補充教材海華文庫」經費 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  70千元、「輔導海外各地設立中文班」經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,615千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 680,780千元,包括人事費30
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,138千元,業務費 598,835千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  11,507千元,設備及投資40,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持27,135千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列調整待遇經費 5,080千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 9,432千元,合共增加14,512千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)編製購贈華文教材及軟體經費77,358千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費14,164
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔助及獎勵僑校經費 101,385千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費24,466千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)供應僑校教科書經費80,400千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費16,499千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)充實僑校師資選派教師出國任教經費33
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,250千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,335千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)培訓及獎勵僑校教師經費 111,469千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列 8,026千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)促進海內外華文教育交流經費 7,750千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 2,162
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)擴大辦理全球華文網路教育中心經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    42,033千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 142,033千元。
  │  │  │  │  5139012321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│海外青年回國技│        53,689│        28,633│        25,056│1.本次預算數53,689千元,包括人事費25,8
  │  │  │  │術訓練        │              │              │              │  86千元,業務費26,460千元,旅運費 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)招收海外青年回國技術訓練經費12,734
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度伸算增列調整待遇及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 8,047千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)生產技術訓練經費31,745千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費10,607千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理生涯規劃研習活動經費 3,960千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 1,570千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)協助輔導課業及聯誼活動經費 5,250千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 4,832
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  5139012322  │              │              │              │
  │  │  │ 3│僑民函授教育及│        62,618│        40,275│        22,343│1.本次預算數62,618千元,包括人事費25,1
  │  │  │  │空中教學      │              │              │              │  50千元,業務費36,521千元,旅運費 947
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,325千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 2,544千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 4,723千元,合共增加 7,267
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)僑民空中教學經費10,146千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 1,088千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推展海外華文函授教育經費34,147千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費13,988千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
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