89B44201.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0042010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │國軍退除役官兵│ 226,577,930│ 158,505,457│ 68,072,473│ │ │ │ │輔導委員會 │ │ │ │ │ │ │ │ 5142010000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 2,873,331│ 1,775,242│ 1,098,089│ │ │ │ │ 5142010500 │ │ │ │ │ │ 1│ │醫學臨床教學研│ 2,680,115│ 1,724,735│ 955,380│1.本次預算數 2,680,115千元,均屬補助及 │ │ │ │究與支援 │ │ │ │ 捐助。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)台北榮民總醫院教學與研究經費 1,319 │ │ │ │ │ │ │ │ ,646千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 439,882千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)台中榮民總醫院教學與研究經費 731,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元,較上年度增列半年所需經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 43,734千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)高雄榮民總醫院教學與研究經費 466,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元,較上年度增列半年所需經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 55,389千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)各榮民總醫院支援群體醫療經費70,087 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費23,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增台中榮民總醫院第二門診醫療大樓 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程 848,000千元、高雄榮民總醫院急 │ │ │ │ │ │ │ │ 診醫療大樓工程經費 800,000千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 1,648,000千元,公務預算與醫療作 │ │ │ │ │ │ │ │ 業基金各負擔50%,公務預算部分 824 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,分三年編列,本次編列第一 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費93,013千元。 │ │ │ │ 5142010700 │ │ │ │ │ │ 2│ │退除役官兵就學│ 193,216│ 50,507│ 142,709│1.本次預算數 193,216千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 03,595千元、業務費29,276千元、獎助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失60,345千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費費99,095千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)榮民就學補助經費60,345千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費20,115千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)榮民職業技術訓練經費33,776千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費及板橋分部土 │ │ │ │ │ │ │ │ 地租金等23,499千元。 │ │ │ │ 6642010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會保險支出 │ 13,774,012│ 9,039,374│ 4,734,638│ │ │ │ │ 6642010400 │ │ │ │ │ │ 3│ │榮民及眷屬保險│ 13,774,012│ 9,039,374│ 4,734,638│1.本次預算數13,774,012千元,均屬補助及 │ │ │ │補助 │ │ │ │ 捐助。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)榮民疾病保險補助經費 7,668,729千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 2,792,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)榮眷疾病保險補助經費 3,394,628千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 1,365,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)榮民就醫部分負擔補助經費 2,610,655 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 870 │ │ │ │ │ │ │ │ ,228千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)有職榮民就醫部分負擔經費 100,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列 293,419千元。 │ │ │ │ 6742010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會救助支出 │ 1,330,629│ 793,902│ 536,727│ │ │ │ │ 6742010900 │ │ │ │ │ │ 4│ │退除役官兵服務│ 1,330,629│ 793,902│ 536,727│1.本次預算數 1,330,629千元,包括人事費 │ │ │ │救助與照顧 │ │ │ │ 751,994千元、業務費70,413千元、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 169,757千元、補助及捐助81,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、獎助及損失 257,465千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 739,275千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費23,402千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費 291,713千元,合共增加 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,115千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費86,922千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列租車費、首長特別費、榮服處 │ │ │ │ │ │ │ │ 水電費、機車強制責任保險費等43,871 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強服務散居榮民續僱辦事員酬金12,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元,較上年度增列半年所需經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)補助地方政府維護軍人公墓經費10,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 3,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)榮民急難救助經費 109,460千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費36,740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)清寒榮民子女就學補助經費 128,563千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費42,854 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)榮民互助小組長春節慰問經費17,038千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 618千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)聘駐榮民服務處聯絡員及義務聯絡員交 │ │ │ │ │ │ │ │ 通補助費 153,248千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費65,918千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)補助地方政府整建軍人公墓經費70,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費23,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 榮民遺孤及殘障子女養護費 2,404千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 801 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6842010000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 42,934,314│ 29,117,298│ 13,817,016│ │ │ │ │ 6842010100 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般行政 │ 1,108,379│ 654,893│ 453,486│1.本科目上年度預算數 630,752千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,將「其他設備」科目經費移由 │ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 1,108,379千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 824,933千元、業務費 171,130千元、旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費14,280千元、設備及投資98,036千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 817,284千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費22,926千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費 284,915千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 307,841千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 122,920千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列租車費、首長特別費等45,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)續聘資訊管理電腦作業人員 6人酬金 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,763千元,較上年度伸算增列調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,033千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國會聯絡作業經費 1,455千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 705千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)會屬事業機構業務管理經費 450千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)災害防救作業費經費 1,500千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)幹部在職訓練經費 3,450千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 1,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理統計、資訊管理作業經費51,025千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費20,009 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)統計調查及會計業務作業經費 6,496千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 2,469 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 新增資訊設備及網路系統43,700千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 新增本會到勤刷卡系統 150千元,榮 │ │ │ │ │ │ │ │ 光大樓電梯更新49,840千元,各榮服 │ │ │ │ │ │ │ │ 處冷氣機汰換 4,346千元,合共54,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 上年度編列租賃公文光碟檢索系統等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列24,141千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 6842010200 │ │ │ │ │ │ 6│ │退除役官兵輔導│ 242,752│ 155,592│ 87,160│1.本次預算數 242,752千元,包括人事費 4 │ │ │ │業務 │ │ │ │ ,194千元、業務費 201,658千元、旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 34,857千元、獎助及損失 2,043千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)退除役官兵輔導與管理經費56,004千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費18,668千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)退除役官兵溝通與政令宣導經費 101,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元,較上年度增列半年所需經費33 │ │ │ │ │ │ │ │ ,721千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)榮民節活動經費 9,606千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列一次所需經費 4,803千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)榮民返鄉探親服務與輔導經費 8,250千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 4,332 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)榮民聯誼活動經費23,175千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 8,355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)滯留大陸前國軍人員及眷屬返台宣慰經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 826千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)榮民之大陸親屬來台探病奔喪宣慰經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,966千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 655千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)榮民文教宣慰經費 7,500千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 3,280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)亡故榮民遺物發還大陸遺屬作業經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,713千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,571千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 安置就養榮民進入大陸地區定居作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 9,626千元,較上年度增列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 4,259千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 海外榮民聯繫經費 9,042千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 3,014千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 外賓接待經費 7,731千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 2,577千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 應邀出席國際會議經費 3,150千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 1,650千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 6842010300 │ │ │ │ │ │ 7│ │退除役官兵就醫│ 4,048,474│ 2,238,507│ 1,809,967│1.本次預算數 4,048,474千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,796,834千元、業務費 169,300千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費16,995千元、補助及捐助60,845千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、獎助及損失 4,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,580,834千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列伸算增列調整待遇經費92,970千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,半年所需人事費等 1,535,263千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共增加 1,628,233千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費45,193千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列租車費等14,255千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)各榮民醫院照顧癱瘓榮民看護經費 225 │ │ │ │ │ │ │ │ ,900千元,較上年度增列看護工等 105 │ │ │ │ │ │ │ │ ,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)醫療巡迴作業經費 1,740千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)環境保育作業經費65,004千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費21,668千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)榮民醫院康復(護理)之家病患被服經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,958千元,較上年度增列半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,986千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)玉里榮院安置精神病患伙食補助經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元,較上年度核實減列 2,437千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)殘障復健醫療作業及材料經費55,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費18,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)榮民傷殘服務經費60,845千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費20,282千元。 │ │ │ │ 6842010600 │ │ │ │ │ │ 8│ │醫事人員訓練 │ 54,680│ 34,016│ 20,664│1.本次預算數54,680千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)退除役醫務人員輔導訓練經費 5,783千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 1,928 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各榮民醫院醫師技術輔導等經費 1,695 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 565 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)委託國防醫學院代訓學生經費47,202千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費18,171 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6842010800 │ │ │ │ │ │ 9│ │退除役官兵就養│ 32,645,839│ 23,334,607│ 9,311,232│ │ │ │ │ 6842010801 │ │ │ │ │ │ │ 1│榮民義士榮胞公│ 32,422,169│ 23,194,474│ 9,227,695│1.本次預算數32,422,169千元,包括人事費 │ │ │ │費安養 │ │ │ │ 1,936,187千元、業務費 524,475千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費35,301千元、補助及捐助 4,167千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、獎助及損失29,922,039千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,883,087千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列伸算增列調整待遇經費55,193千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,半年所需人事費 636,809千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 692,002千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 229,620千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列租車費、首長特別費等92,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)榮民義士榮胞生活費等經費29,929,293 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列 8,316,338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)榮民康復之家 2,255床及護理之家 2,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 80床所需藥品材料費、榮民義士榮胞醫 │ │ │ │ │ │ │ │ 藥用品及醫療器材、樂生療養院藥品材 │ │ │ │ │ │ │ │ 料補助等經費 170,466千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費56,822千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各榮家照顧癱瘓榮民經費65,322千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費21,774千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)榮民訪問、文康活動及服務照顧等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 26,427千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,809千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)榮民遺眷個案重點慰問經費 117,954千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費39,318 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6842010802 │ │ │ │ │ │ │ 2│榮民自費安養 │ 223,670│ 140,133│ 83,537│1.本次預算數 223,670千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 02,736千元、業務費17,431千元、旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,503千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 202,736千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列伸算增列調整待遇經費 5,952千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費64,517千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 70,469千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費20,934千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列租車費、首長特別費等13,068 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6842018100 │ │ │ │ │ │10│ │非營業基金 │ 3,391,857│ 1,000,000│ 2,391,857│ │ │ │ │ 6842018101 │ │ │ │ │ │ │ 1│國軍退除役官兵│ 3,391,857│ 1,000,000│ 2,391,857│1.本次預算數 3,391,857千元,均屬設備及 │ │ │ │安置基金 │ │ │ │ 投資。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容為本會所屬台北紙廠、 │ │ │ │ │ │ │ │ 龍崎工廠、台北鐵工廠、桃園工廠、塑膠 │ │ │ │ │ │ │ │ 工廠、台中木材廠等六個事業單位移轉民 │ │ │ │ │ │ │ │ 營,土地按公告現值調增資本公積,撥充 │ │ │ │ │ │ │ │ 基金 3,391,857千元,較上年度增列 2,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 91,857千元。 │ │ │ │ 6842019000 │ │ │ │ │ │11│ │一般建築及設備│ 1,322,333│ 1,619,683│ -297,350│ │ │ │ │ 6842019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 1,295,163│ 1,601,034│ -305,871│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.籌建醫療網第三期計畫本次預算數 150,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元,較上年度減列 245,388千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)興建嘉義榮民醫院急診醫療綜合大樓工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程,總工程經費 136,600千元,分三年 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理,87、88年度已編列 126,600千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本次編列第三年經費10,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列99,602千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)興建桃園榮民醫院精神病房大樓工程, │ │ │ │ │ │ │ │ 總工程經費75,000千元,分三年辦理, │ │ │ │ │ │ │ │ 87、88年度已編列70,000千元,本次編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列第三年經費 5,000千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列45,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)興建埔里榮民醫院職務及醫護單身宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程,總工程經費56,500千元,分三年 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理,87、88年度已編列41,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 本次編列第三年經費15,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列16,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)興建員山榮民醫院門診大樓工程,總工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程經費51,000千元,分三年辦理,87、 │ │ │ │ │ │ │ │ 88年度已編列36,000千元,本次編列第 │ │ │ │ │ │ │ │ 三年經費15,000千元,較上年度減列 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)整建玉里榮民醫院精神病房康復之家工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程,總工程經費 233,438千元,分三年 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理,87、88年度已編列 127,826千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本次編列第三年經費 105,612千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列13,324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度編列埔里榮院太平間解剖室、灣 │ │ │ │ │ │ │ │ 橋榮院動力中心防噪音設備等工程、龍 │ │ │ │ │ │ │ │ 泉榮院精神病房工程、鳳林榮院無障礙 │ │ │ │ │ │ │ │ 設施工程、蘇澳榮院廢水處理場防洪工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程、埔里榮院安全圍牆設施程等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列91,110千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建楠梓自費安養中心榮舍八棟、行政大 │ │ │ │ │ │ │ │ 樓及中山堂計工程,總工程經費 476,201 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,附屬設備及辦公設備 9,799千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分二年辦理,88年度已編列90,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 本次編列第二年經費 396,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列 306,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.興建南投榮服處辦公房舍工程,總工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費45,000千元,分二年辦理,88年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列25,000千元,本次編列第二年經費20,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度減列 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.興建屏東榮服處辦公房舍工程總工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 52,114千元,分二年辦理,88年度已編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,000千元,本次編列第二年經費50,114 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列48,114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.榮民安養養護設施改善及污水處理改善計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫工程,總工程經費 2,457,122千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 四年辦理,88年度已編列 1,088,034千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本次預算數 678,437千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 409,597千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)台北榮家癱瘓榮民保健設施、興建污水 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理廠及衛生下水道等10項工程,總工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程經費 173,893千元,分四年辦理,88 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度已編列32,047千元,本次編列第二 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費73,700千元,較上年度增列41,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)板橋榮家更新安養養護榮舍生活設施、 │ │ │ │ │ │ │ │ 興建污水處理廠及衛生下水道等12項工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程,總工程經費 159,312千元,分三年 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理,88年度已編列54,385千元,本次 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列第二年經費33,072千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列21,313千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)桃園榮家失智榮民病房整建、興建污水 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理廠及衛生下水道等16項工程,總工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程經費 224,343千元,分三年辦理,88 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度已編列 167,318千元,本次編列第 │ │ │ │ │ │ │ │ 二年經費43,557千元,較上年度減列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 23,761千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新竹榮家長青堂、博愛堂整修工程、興 │ │ │ │ │ │ │ │ 建污水處理廠及衛生下水道等11項工程 │ │ │ │ │ │ │ │ ,總工程經費 156,245千元,分四年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理,88年度已編列40,334千元,本次編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列第二年經費19,046千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列21,288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)彰化榮家失智榮民病房整建、改善污水 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理廠等12項工程,總工程經費 145,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元,分三年辦理,88年度已編列87 │ │ │ │ │ │ │ │ ,667千元,本次編列第二年經費36,633 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列51,034千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)雲林榮家興建殘癱大樓工程、改善污水 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理廠等 5項工程,總工程經費 144,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元,分二年辦理,88年度已編列31 │ │ │ │ │ │ │ │ ,979千元,本次編列第二年經費 112,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,較上年度增列80,391千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)佳里榮家更新消防設施、興建污水處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 廠及衛生下水道等11項工程,總工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 103,628千元,分三年辦理,88年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列88,539千元,本次編列第二年經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費13,390千元,較上年度減列75,149千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)白河榮家新建安養大樓、興建污水處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 廠及衛生下水道等11項工程,總工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 489,169千元,分四年辦理,88年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列 119,411千元,本次編列第二年 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 192,002千元,較上年度增列72,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 91千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)屏東榮家勤儉堂整修為癱瘓榮民養護區 │ │ │ │ │ │ │ │ 、廚房殘渣油水分離設施等15項工程, │ │ │ │ │ │ │ │ 總工程經費 124,664千元,分三年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ ,88年度已編列86,913千元,本次編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 第二年經費18,940千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 67,973千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 馬蘭榮家榮舍及廚房消防設備更新、 │ │ │ │ │ │ │ │ 廚房殘渣油水分離設施等10項工程, │ │ │ │ │ │ │ │ 總工程經費 108,104千元,分四年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理,88年度已編列38,852千元,本次 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列第二年經費69,252千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列30,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 太平榮家失智榮舍病房整修、興建污 │ │ │ │ │ │ │ │ 水處理廠及衛生下水道等 9項工程, │ │ │ │ │ │ │ │ 總工程經費 179,361千元,分二年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理,88年度已編列 170,011千元,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 次編列第二年經費 9,350千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列 160,661千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 彰化自費中心改善消防設施、興建污 │ │ │ │ │ │ │ │ 水處理廠及衛生下水道等 4項工程, │ │ │ │ │ │ │ │ 總工程經費63,992千元,分二年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ ,88年度已編列14,096千元,本次編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列第二年經費49,896千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列35,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 楠梓自費中心改善污水處理廠、廚房 │ │ │ │ │ │ │ │ 殘渣油水分離設施等 2項工程,總工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程經費 7,229千元,本次編列第一年 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 7,229千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (14) 上年度台南榮家、岡山榮家、花蓮榮 │ │ │ │ │ │ │ │ 家、花蓮自費中心、八德自費中心所 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列家區消防設施改善等工程預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 156,482千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6842019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 27,170│ 18,649│ 8,521│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換各榮家救護車等各型車輛34輛,計16 │ │ │ │ │ │ │ │ ,370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換各榮民醫院各型車輛 5輛,計 7,400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換自費安養中心救護車乙輛,新購救護 │ │ │ │ │ │ │ │ 車 3輛,計 3,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度汰換各榮家、榮服處、榮民醫院、 │ │ │ │ │ │ │ │ 會本部等各型車輛預算業已編竣,所列18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,649千元如數減列。 │ │ │ │ 6842019800 │ │ │ │ │ │12│ │第一預備金 │ 120,000│ 80,000│ 40,000│本次預算數較上年度增加如列數。 │ │ │ │ 7542010000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹給付支│ 165,597,783│ 117,735,218│ 47,862,565│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 7542019600 │ │ │ │ │ │13│ │退除役官兵退休│ 165,597,783│ 117,735,218│ 47,862,565│1.本次預算數 165,597,783千元,均屬設備 │ │ │ │給付 │ │ │ │ 及投資。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)官兵一次退除役 8,649,953千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需人事費 2,736,050千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)大陸已退來台軍官半俸 229,449千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費72,422千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)退休及贍養官兵薪給 114,474,474千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費37,618,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)退休及贍養金官兵主副食實物代金 3,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 94,349千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,071,373千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)退休及贍養金官兵眷屬各項補助21,796 │ │ │ │ │ │ │ │ ,944千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,353,083千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)單身退員三節加菜金 4,660千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 1,165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)前臨教院支領贍養金軍官補助二成固定 │ │ │ │ │ │ │ │ 差額薪俸 700千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)國軍單身退員宿舍管理聘僱臨時員工酬 │ │ │ │ │ │ │ │ 金27,254千元,較上年度增列半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 9,614千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)國軍在台期間作戰被俘歸來人員慰問金 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 軍職人員退伍金其他現金給與補償( │ │ │ │ │ │ │ │ 助)金,編列17,000,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列 1,000,000千元。 │ │ │ │ 7642010000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹業務支│ 67,861│ 44,423│ 23,438│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 7642019700 │ │ │ │ │ │14│ │退除役官兵退休│ 67,861│ 44,423│ 23,438│1.本次預算數67,861千元,包括人事費24,7 │ │ │ │業務 │ │ │ │ 55千元、業務費41,803千元、旅運費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元、獎助及損失 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理退除業務聘雇24人酬金21,329千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度伸算增列調整待遇經費 640 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及半年所需經費 6,883千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,524千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費19,110千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 6,370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)退除役官兵俸金支領憑証暨身份校正作 │ │ │ │ │ │ │ │ 業費 1,089千元,較上年度增列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理退除役官兵身份清查及退除勤務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,857千元,較上年度增列半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 952千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)單身退員宿舍管理作業費 9,476千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 3,159千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍職人員退休補償金作業費14,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 5,070千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |