89B44501.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0045010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │國家科學委員會│ 25,351,547│ 15,525,017│ 9,826,530│ │ │ │ │ 5245010000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 25,351,547│ 15,525,017│ 9,826,530│ │ │ │ │ 5245010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 400,140│ 270,607│ 129,533│1.本次預算數 400,140千元,包括人事費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 42,926千元,業務費49,038千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,020千元,設備及投資 1,156千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 196,241千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 7,721千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費51,888千元,合共增加59,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 203,899千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列聘用人員調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,617千元,汰購辦公設備經費 1,156 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及半年所需經費65,151千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加69,924千元。 │ │ │ │ 5245011100 │ │ │ │ │ │ 2│ │同步輻射研究 │ 1,182,522│ 686,746│ 495,776│1.本次預算數 1,182,522千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 305,495千元,業務費 417,752千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 5,819千元,設備及投資 453,456千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費 582,895千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,428千元及半年所需經費 241,493 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加 246,921千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加速器維護與功能提升 197,897千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列超導高頻共振腔經費38,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元及半年所需經費60,446千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增加98,446千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)插件磁鐵與光束線維護及建造 170,788 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列IR、U9、EP │ │ │ │ │ │ │ │ U等光束線相關經費32,020千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ SPring-8專屬光束線經費57,640千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費16,084千元,計淨增41,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)實驗站建造與科學研究 110,476千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費41,557千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)機電土木設施維護與建造 120,466千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列機電中心擴建工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 48,415千元及半年所需經費18,733千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共增加67,148千元。 │ │ │ │ 5245011300 │ │ │ │ │ │ 3│ │高速計算與通訊│ 856,682│ 371,504│ 485,178│1.本科目係由上年度預算「高速電腦研究」 │ │ │ │應用研究 │ │ │ │ 科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 856,682千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,731千元,業務費 573,429千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,764千元,設備及投資 165,958千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費 203,373千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列聘僱人員調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,129千元及半年所需經費70,656千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共增加72,785千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電腦應用之研究與教育經費 234,231千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列軟體及資料庫使用費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,259千元及半年所需經費86,636千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共增加94,895千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)高速計算設施建置與擴充經費 165,958 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列購置計算能量擴充 │ │ │ │ │ │ │ │ 等設備經費64,378千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增參與美國NSF網路研究經費253,120 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5245011400 │ │ │ │ │ │ 4│ │太空科技發展 │ 3,066,251│ 2,401,985│ 664,266│1.本次預算數 3,066,251千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 313,232千元,業務費 2,258,522千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費72,028千元,設備及投資 422,469 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)發展與管理經費 1,037,349千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列中華衛星一號合約及行政相關 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費等 562,364千元,增列中華二號、 │ │ │ │ │ │ │ │ 三號衛星計畫人員駐廠及短期技術支援 │ │ │ │ │ │ │ │ 相關旅費42,028千元,計淨減 520,336 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)後續衛星發展經費 1,594,433千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列中華二號、三號衛星計畫相 │ │ │ │ │ │ │ │ 關經費 840,283千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)任務導向研究經費12,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)太空科技建築及設備經費 422,469千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列購置辦公設施及系統測 │ │ │ │ │ │ │ │ 試模擬等相關設備經費 345,319千元。 │ │ │ │ 5245011500 │ │ │ │ │ │ 5│ │培養實驗動物研│ 169,341│ 163,769│ 5,572│1.本次預算數 169,341千元,包括人事費50 │ │ │ │究 │ │ │ │ ,218千元,業務費90,277千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,802千元,設備及投資27,044千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費70,051千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費27,056千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)動物飼養培育及營運管理經費81,403千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列營建設施改建工程等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費30,649千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)實驗動物品管及研發經費17,887千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列購置實驗室儀器設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,450千元及半年所需經費 5,715千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共增加 9,165千元。 │ │ │ │ 5245011600 │ │ │ │ │ │ 6│ │科學技術資料中│ 363,982│ 273,000│ 90,982│ │ │ │ │心 │ │ │ │ │ │ │ │ 5245011601 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 96,731│ 63,666│ 33,065│1.本次預算數96,731千元,包括人事費74,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元,業務費20,739千元,旅運費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,528千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人人事費 357千元,增列伸算調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 614千元及半年所需人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,472千元,計淨增 8,729千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費69,203千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列工友 1人統籌業務費及上下班 │ │ │ │ │ │ │ │ 車票費等18千元,增列伸算聘用人員調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,032千元及半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 23,322千元,計淨增24,336千元。 │ │ │ │ 5245011602 │ │ │ │ │ │ │ 2│科技資訊資源之│ 267,251│ 209,334│ 57,917│1.本次預算數 267,251千元,包括人事費55 │ │ │ │整合處理與服務│ │ │ │ ,005千元,業務費 146,490千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,520千元,設備及投資62,236千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)建置及整合國內資料庫經費41,631千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 2,637千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)引進國外資訊資源經費44,918千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 9,685千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)科技政策資料庫經費12,718千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列臨時人員酬金及委辦費等 8,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文獻提供服務經費41,203千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 6,969千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)合作交流經費14,683千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 5,593千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)全國科技資訊網路運作與管理經費 112 │ │ │ │ │ │ │ │ ,098千元,較上年度增列購置資訊設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費41,108千元。 │ │ │ │ 5245011700 │ │ │ │ │ │ 7│ │精密儀器發展中│ 360,997│ 225,431│ 135,566│ │ │ │ │心 │ │ │ │ │ │ │ │ 5245011701 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 174,173│ 106,301│ 67,872│1.本次預算數 174,173千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 43,243千元,業務費27,694千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,236千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費87,854千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 8,298千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費27,984千元,合共增加36,282 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費86,319千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列聘僱人員調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,304千元及半年所需經費29,286千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共增加31,590千元。 │ │ │ │ 5245011702 │ │ │ │ │ │ │ 2│精密儀器發展 │ 186,824│ 119,130│ 67,694│1.本科目係由上年度預算「精密儀器研究發 │ │ │ │ │ │ │ │ 展」、「精密儀器製造修護」及「技術服 │ │ │ │ │ │ │ │ 務及推廣」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 186,824千元,包括人事費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,800千元,業務費77,220千元,旅運費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,946千元,設備及投資96,858千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)微系統技術經費35,035千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列實驗室整建工程經費等 1,900千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列購置機械設備經費 8,250千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費11,235千元,計淨增17,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)光電技術經費37,580千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列購置機械設備經費等 6,751千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費11,276千元,計淨增 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)真空技術經費31,021千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列實驗室環境改善工程經費 746千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列購置機械設備經費 2,515千元及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 9,180千元,計淨增10,949 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)儀器工程技術經費17,794千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列實驗室整建工程經費等 5,116千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列購置機械設備經費 1,648千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費 7,282千元,計淨增 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,814千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)開放實驗室經費21,323千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列購置機械設備經費 9,649千元及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 7,474千元,合共增加17,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)專業技術人才培訓經費 7,605千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 823千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)儀器資訊服務經費19,050千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列購置資訊設備經費等 3,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列半年所需經費 6,760千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 3,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)企劃推廣及服務經費17,416千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列安全監控設施經費 1,195千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費 8,420千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,615千元。 │ │ │ │ 5245011800 │ │ │ │ │ │ 8│ │國家科學技術發│ 18,941,747│ 11,120,867│ 7,820,880│1.本次預算數18,941,747千元,全數為補助 │ │ │ │展基金補助 │ │ │ │ 及捐助。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數係補助國家科學技術發展基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數,用以辦理推動整體科技發展、培 │ │ │ │ │ │ │ │ 育延攬及獎助科技人才、改善研究發展環 │ │ │ │ │ │ │ │ 境等科技研究與發展支出,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 7,820,880千元。 │ │ │ │ 5245018100 │ │ │ │ │ │ 9│ │非營業基金 │ 8,375│ 5,950│ 2,425│ │ │ │ │ 5245018110 │ │ │ │ │ │ │ 1│國家科學技術發│ 8,375│ 5,950│ 2,425│本次預算數係國庫增撥基金數如列數,較上 │ │ │ │展基金 │ │ │ │年度增列半年所需經費 2,425千元。 │ │ │ │ 5245019000 │ │ │ │ │ │10│ │一般建築及設備│ -│ 3,648│ -3,648│ │ │ │ │ 5245019011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 1,645│ -1,645│上年度購置傳真機及汰換副首長座車 2輛預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列 1,645千元如數減列。 │ │ │ │ 5245019019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 2,003│ -2,003│上年度購置辦公設備及傢俱預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列 2,003千元如數減列。 │ │ │ │ 5245019800 │ │ │ │ │ │11│ │第一預備金 │ 1,510│ 1,510│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |