89B44820.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0048200000  │              │              │              │
  │ 3│  │  │放射性物料管理│       113,615│        80,261│        33,354│
  │  │  │  │局            │              │              │              │
  │  │  │  │  7248200000  │              │              │              │
  │  │  │  │環境保護支出  │       113,615│        80,261│        33,354│
  │  │  │  │  7248200100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        31,986│        20,360│        11,626│1.本次預算數31,986千元,包括人事費22,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  42千元,業務費 6,409千元,旅運費 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  35千元,設備及投資 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,991千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,224千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 5,754千元,合共增加 6,978
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 6,353千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 2,216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)規劃及管理電腦系統經費 3,642千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列汰購資訊設備 1,669千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費 763千元,合共增加 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,432千元。
  │  │  │  │  7248201000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │放射性物料管理│        81,042│        57,960│        23,082│
  │  │  │  │  7248201020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│放射性物料管理│        31,922│        23,109│         8,813│1.本次預算數31,922千元,包括人事費16,8
  │  │  │  │作業          │              │              │              │  85千元,業務費13,035千元,旅運費 1,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  52千元,補助及捐助50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,445千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 378千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 4,440千元,合共增加 4,818千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)執行放射性物料管理之規劃與研考經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,816千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,101千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)執行低放射性廢料最終處置之管制作業
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 3,632千元,較上年度增列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 1,035千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)研訂放射性物料管制規範經費 1,213千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 313千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)執行放射性物料安全管理之教育及社會
  │  │  │  │              │              │              │              │    溝通經費 7,816千元,較上年度增列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 1,546千元。
  │  │  │  │  7248201022  │              │              │              │
  │  │  │ 2│放射性廢料營運│        25,839│        18,478│         7,361│1.本次預算數25,839千元,包括人事費17,5
  │  │  │  │安全管制      │              │              │              │  46千元,業務費 5,615千元,旅運費 2,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  48千元,補助及捐助 130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,316千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 386千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 4,476千元,合共增加 4,862千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)執行放射性廢料處理設施之管制經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,110千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     917千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)執行放射性廢料運輸之管制經費 2,333
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 463
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)執行放射性廢料貯存設施之管制經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,080千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,119千元。
  │  │  │  │  7248201023  │              │              │              │
  │  │  │ 3│核原料及核燃料│        23,281│        16,373│         6,908│1.本次預算數23,281千元,包括人事費14,8
  │  │  │  │安全管制      │              │              │              │  05千元,業務費 6,932千元,旅運費 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,575千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 484千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 4,050千元,合共增加 4,534千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)執行用過核燃料中期貯存設施之管制經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 3,994千元,較上年度減列業務費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    66千元,增列核一廠用過核燃料中期貯
  │  │  │  │              │              │              │              │    存設施之安全審查經費 1,800千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 1,234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)執行小產源物料之管制經費 3,325千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 1,275千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)執行核原料及核燃料之管制經費 1,387
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列業務費 135千元。
  │  │  │  │  7248209000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│         1,354│        -1,354│
  │  │  │  │  7248209011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│           583│          -583│上年度汰換公務車 1輛及大哥大 2支預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │已編竣,所列 583千元如數減列。
  │  │  │  │  7248209019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│           771│          -771│上年度購置雷射印表機及汰購電腦設備、事
  │  │  │  │              │              │              │              │務性設備等預算業已編竣,所列 771千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │數減列。
  │  │  │  │  7248209800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           587│           587│             0│仍照上年度預算數編列。
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