89B44830.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0048300000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │核能研究所    │     3,513,156│     2,293,216│     1,219,940│
  │  │  │  │  5248300000  │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出      │     3,513,156│     2,293,216│     1,219,940│
  │  │  │  │  5248300100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       277,849│       193,098│        84,751│1.本科目上年度預算數 191,928千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「設施運轉維護與改善及安
  │  │  │  │              │              │              │              │  全」科目移入人事費 1,170千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 277,849千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  15,729千元,業務費46,678千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  14,700千元,設備及投資 742千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 215,729千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列技工 1人人事費 480千元,增列伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 4,217千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費61,154千元,計淨增64,891千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費37,036千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列技工 1人之統籌業務費 7千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增列半年所需經費11,043千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增11,036千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輻射防護區保全與維護專案項目經費25
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,084千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     8,824千元。
  │  │  │  │  5248301200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │核能科技計畫管│       742,838│       508,148│       234,690│
  │  │  │  │考、設施運轉維│              │              │              │
  │  │  │  │護及安全      │              │              │              │
  │  │  │  │  5248301220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│綜合計畫      │       200,085│       139,868│        60,217│1.本科目上年度預算數 125,533千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「設施運轉維護與改善及安
  │  │  │  │              │              │              │              │  全」科目移入人事費14,335千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 200,085千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  45,090千元,業務費36,153千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   8,327千元,設備及投資10,440千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 145,090千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 2,836千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費40,165千元,合共增加43,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    01千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)計畫管理與人才培訓經費16,369千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 5,199千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊作業與圖書管理經費21,263千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 7,949千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)執行國內外核能科技合作及核子保防業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務經費12,367千元,較上年度增列半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 2,367千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)研究財物之獲得與管理經費 2,474千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 774千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)核能技術轉移及技術服務經費 2,522千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 927千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5248301221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│設施運轉維護與│       542,753│       368,280│       174,473│1.本科目上年度預算數 361,817千元,配合
  │  │  │  │改善及安全    │              │              │              │  科目調整,移出人事費52,517千元列入相
  │  │  │  │              │              │              │              │  關科目,另由「科技發展專案計畫」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入用過燃料處理經費58,980千元,移出
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 542,753千元,包括人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  58,538千元,業務費 143,805千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,075千元,設備及投資39,335千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 358,538千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 7,007千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費 118,137千元,合共增加 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    25,144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工業、核能及輻射安全經費14,558千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 4,853千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)工程設施維護、運轉及改善經費43,022
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費14,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輻防及廢料處理設施運轉維護及改善經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費31,130千元,較上年度增列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費11,710千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)核能民生應用設施運轉維護及改善經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    27,150千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 9,050千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)核設施系統換新及安全改善經費68,355
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 9,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    75千元。
  │  │  │  │  5248302100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │核能科技研發計│     1,614,430│     1,202,196│       412,234│
  │  │  │  │畫            │              │              │              │
  │  │  │  │  5248302140  │              │              │              │
  │  │  │ 1│核能工程技術之│       333,815│       244,491│        89,324│1.本科目上年度預算數 243,043千元,配合
  │  │  │  │研究發展      │              │              │              │  科目調整,由「設施運轉維護與改善及安
  │  │  │  │              │              │              │              │  全」科目移入人事費 1,448千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 333,815千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  35,209千元,業務費44,011千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   5,290千元,設備及投資49,305千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 235,209千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 4,597千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費67,651千元,合共增加72,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)核能電廠運轉及維修管制評估技術研究
  │  │  │  │              │              │              │              │    與提昇經費52,135千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費15,075千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)核能電廠數位化儀控安全審查及管制技
  │  │  │  │              │              │              │              │    術建立經費46,471千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 2,001千元。
  │  │  │  │  5248302141  │              │              │              │
  │  │  │ 2│核能安全之研究│       259,270│       203,736│        55,534│1.本科目上年度預算數 195,124千元,配合
  │  │  │  │發展          │              │              │              │  科目調整,由「設施運轉維護與改善及安
  │  │  │  │              │              │              │              │  全」科目移入人事費 8,612千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 259,270千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  70,206千元,業務費51,965千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   5,569千元,設備及投資31,530千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 170,206千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 3,326千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費50,692千元,合共增加54,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)核能電廠運轉規範合理化導則研究經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    13,215千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,897千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)嚴重核子事故處理導則審查方案研究經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 7,059千元,較上年度增列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 3,769千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)核能電廠安全分析技術精進研究經費15
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,638千元,較上年度減列業務費及設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 5,452千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)核四廠設計安全評估與稽查技術建立經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 9,585千元,較上年度減列業務費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)核能電廠組件老化安全評估管制技術研
  │  │  │  │              │              │              │              │    究經費43,567千元,較上年度增列半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 1,567千元。
  │  │  │  │  5248302142  │              │              │              │
  │  │  │ 3│輻射防護與偵測│       184,203│       137,786│        46,417│1.本科目上年度預算數 119,945千元,配合
  │  │  │  │之研究發展    │              │              │              │  科目調整,由「設施運轉維護與改善及安
  │  │  │  │              │              │              │              │  全」科目移入人事費17,841千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 184,203千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  54,675千元,業務費18,400千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,743千元,設備及投資 9,385千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 154,675千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 3,023千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費41,883千元,合共增加44,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    06千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強輻射劑量研究經費 8,471千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 3,404千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)改進輻射防護評估及偵測技術經費21,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    57千元,較上年度減列設備費 1,893千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5248302143  │              │              │              │
  │  │  │ 4│放射性廢料管理│       430,288│       333,161│        97,127│1.本科目上年度預算數 344,871千元,配合
  │  │  │  │之研究發展    │              │              │              │  科目調整,移出人事費14,312千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  對外技術合作」科目,另由「設施運轉維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護與改善及安全」科目移入人事費 2,602
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,移出移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 430,288千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  31,043千元,業務費66,040千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   5,213千元,設備及投資 127,992千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 231,043千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 4,515千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費62,821千元,合共增加67,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)放射性廢料電漿處理技術之發展與應用
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 104,270千元,較上年度增列半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費31,310千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)放射性廢料減容與固化技術之研究發展
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費18,588千元,較上年度減列業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    及設備費等14,912千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)核設施除污與環境復育技術之發展與應
  │  │  │  │              │              │              │              │    用經費34,563千元,較上年度增列半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)放射性廢料安全貯存技術發展應用經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    29,480千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 9,275千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)放射性廢料最終處置區域特性資料之調
  │  │  │  │              │              │              │              │    查研究經費12,344千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 3,818千元。
  │  │  │  │  5248302144  │              │              │              │
  │  │  │ 5│原子能民生應用│       406,854│       283,022│       123,832│1.本科目上年度預算數 293,019千元,配合
  │  │  │  │之研究發展    │              │              │              │  科目調整,移出人事費 9,997千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  科技發展專案計畫」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 406,854千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  52,820千元,業務費74,911千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,435千元,設備及投資74,688千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 252,820千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 4,941千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費67,751千元,合共增加72,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)醫用同位素與核醫藥物技術之發展與應
  │  │  │  │              │              │              │              │    用推廣經費98,606千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費37,656千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)核子醫療設備與技術之發展與應用經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     7,987千元,較上年度減列業務費 2,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    77千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)核子技術工業應用之發展與推廣經費32
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,047千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    12,247千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輻射照射技術之發展與應用推廣經費15
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,394千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,914千元。
  │  │  │  │  5248303000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │推廣核能技術應│       874,039│       378,961│       495,078│
  │  │  │  │用            │              │              │              │
  │  │  │  │  5248303054  │              │              │              │
  │  │  │ 1│對外技術合作  │       272,358│       207,237│        65,121│1.本科目上年度預算數 192,925千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「放射性廢料管理之研究發
  │  │  │  │              │              │              │              │  展」科目移入人事費14,312千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 272,358千元,包括人事費78
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,358千元,業務費 147,330千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   9,620千元,設備及投資37,000千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費78,358千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,531千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費21,869千元,合共增加23,400
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)對外技術合作經費 194,000千元,以服
  │  │  │  │              │              │              │              │    務收入支應,較上年度增列接受委託計
  │  │  │  │              │              │              │              │    畫經費41,721千元。
  │  │  │  │  5248303057  │              │              │              │
  │  │  │ 2│科技發展專案計│       601,681│       171,724│       429,957│1.本科目上年度預算數 214,198千元,配合
  │  │  │  │畫            │              │              │              │  科目調整,移出用過燃料處理經費58,980
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「設施運轉維護與改善及安全」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,另由「設施運轉維護與改善及安全
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入人事費 6,509千元及「原子能
  │  │  │  │              │              │              │              │  民生應用之研究發展」科目移入人事費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,997千元,移出移入數互抵後,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 601,681千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  02,261千元,業務費 364,580千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費10,900千元,設備及投資 123,940千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 102,261千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 1,999千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費30,587千元,合共增加32,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)台灣研究用反應器系統改善及應用推廣
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫經費 473,780千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    爐心拆除、用戶推廣作業費及爐體改建
  │  │  │  │              │              │              │              │    、設施建立等經費 391,731千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)原子能科技學術研究合作計畫經費25,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    40千元,較上年度增列半年所需經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,640千元。
  │  │  │  │  5248309000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│             -│         7,813│        -7,813│
  │  │  │  │  5248309002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │             -│         2,000│        -2,000│上年度016館放射實驗室整建工程預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │已編竣,所列 2,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5248309011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│         5,813│        -5,813│上年度購置公務轎車 3輛、小型客貨車 2輛
  │  │  │  │              │              │              │              │及輻運車 1輛等預算業已編竣,所列 5,813
  │  │  │  │              │              │              │              │千元如數減列。
  │  │  │  │  5248309800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │         4,000│         3,000│         1,000│本次預算數較上年度增加如列數。
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