89B44830.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0048300000 │ │ │ │ │ 4│ │ │核能研究所 │ 3,513,156│ 2,293,216│ 1,219,940│ │ │ │ │ 5248300000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 3,513,156│ 2,293,216│ 1,219,940│ │ │ │ │ 5248300100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 277,849│ 193,098│ 84,751│1.本科目上年度預算數 191,928千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「設施運轉維護與改善及安 │ │ │ │ │ │ │ │ 全」科目移入人事費 1,170千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 277,849千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,729千元,業務費46,678千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,700千元,設備及投資 742千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 215,729千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列技工 1人人事費 480千元,增列伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 4,217千元及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費61,154千元,計淨增64,891千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費37,036千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列技工 1人之統籌業務費 7千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列半年所需經費11,043千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增11,036千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輻射防護區保全與維護專案項目經費25 │ │ │ │ │ │ │ │ ,084千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,824千元。 │ │ │ │ 5248301200 │ │ │ │ │ │ 2│ │核能科技計畫管│ 742,838│ 508,148│ 234,690│ │ │ │ │考、設施運轉維│ │ │ │ │ │ │ │護及安全 │ │ │ │ │ │ │ │ 5248301220 │ │ │ │ │ │ │ 1│綜合計畫 │ 200,085│ 139,868│ 60,217│1.本科目上年度預算數 125,533千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「設施運轉維護與改善及安 │ │ │ │ │ │ │ │ 全」科目移入人事費14,335千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 200,085千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 45,090千元,業務費36,153千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,327千元,設備及投資10,440千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 145,090千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 2,836千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費40,165千元,合共增加43,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 01千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)計畫管理與人才培訓經費16,369千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 5,199千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊作業與圖書管理經費21,263千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 7,949千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)執行國內外核能科技合作及核子保防業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務經費12,367千元,較上年度增列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 2,367千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)研究財物之獲得與管理經費 2,474千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 774千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)核能技術轉移及技術服務經費 2,522千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 927千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5248301221 │ │ │ │ │ │ │ 2│設施運轉維護與│ 542,753│ 368,280│ 174,473│1.本科目上年度預算數 361,817千元,配合 │ │ │ │改善及安全 │ │ │ │ 科目調整,移出人事費52,517千元列入相 │ │ │ │ │ │ │ │ 關科目,另由「科技發展專案計畫」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入用過燃料處理經費58,980千元,移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 542,753千元,包括人事費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 58,538千元,業務費 143,805千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,075千元,設備及投資39,335千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 358,538千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 7,007千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費 118,137千元,合共增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工業、核能及輻射安全經費14,558千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 4,853千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)工程設施維護、運轉及改善經費43,022 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費14,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輻防及廢料處理設施運轉維護及改善經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費31,130千元,較上年度增列半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費11,710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)核能民生應用設施運轉維護及改善經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 27,150千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)核設施系統換新及安全改善經費68,355 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 9,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元。 │ │ │ │ 5248302100 │ │ │ │ │ │ 3│ │核能科技研發計│ 1,614,430│ 1,202,196│ 412,234│ │ │ │ │畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 5248302140 │ │ │ │ │ │ │ 1│核能工程技術之│ 333,815│ 244,491│ 89,324│1.本科目上年度預算數 243,043千元,配合 │ │ │ │研究發展 │ │ │ │ 科目調整,由「設施運轉維護與改善及安 │ │ │ │ │ │ │ │ 全」科目移入人事費 1,448千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 333,815千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 35,209千元,業務費44,011千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,290千元,設備及投資49,305千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 235,209千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 4,597千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費67,651千元,合共增加72,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)核能電廠運轉及維修管制評估技術研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 與提昇經費52,135千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費15,075千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)核能電廠數位化儀控安全審查及管制技 │ │ │ │ │ │ │ │ 術建立經費46,471千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 2,001千元。 │ │ │ │ 5248302141 │ │ │ │ │ │ │ 2│核能安全之研究│ 259,270│ 203,736│ 55,534│1.本科目上年度預算數 195,124千元,配合 │ │ │ │發展 │ │ │ │ 科目調整,由「設施運轉維護與改善及安 │ │ │ │ │ │ │ │ 全」科目移入人事費 8,612千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 259,270千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 70,206千元,業務費51,965千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,569千元,設備及投資31,530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 170,206千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 3,326千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費50,692千元,合共增加54,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)核能電廠運轉規範合理化導則研究經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,215千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,897千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)嚴重核子事故處理導則審查方案研究經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,059千元,較上年度增列半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,769千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)核能電廠安全分析技術精進研究經費15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,638千元,較上年度減列業務費及設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,452千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)核四廠設計安全評估與稽查技術建立經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,585千元,較上年度減列業務費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)核能電廠組件老化安全評估管制技術研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究經費43,567千元,較上年度增列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 1,567千元。 │ │ │ │ 5248302142 │ │ │ │ │ │ │ 3│輻射防護與偵測│ 184,203│ 137,786│ 46,417│1.本科目上年度預算數 119,945千元,配合 │ │ │ │之研究發展 │ │ │ │ 科目調整,由「設施運轉維護與改善及安 │ │ │ │ │ │ │ │ 全」科目移入人事費17,841千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 184,203千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 54,675千元,業務費18,400千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,743千元,設備及投資 9,385千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 154,675千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 3,023千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費41,883千元,合共增加44,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強輻射劑量研究經費 8,471千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 3,404千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)改進輻射防護評估及偵測技術經費21,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 57千元,較上年度減列設備費 1,893千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5248302143 │ │ │ │ │ │ │ 4│放射性廢料管理│ 430,288│ 333,161│ 97,127│1.本科目上年度預算數 344,871千元,配合 │ │ │ │之研究發展 │ │ │ │ 科目調整,移出人事費14,312千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 對外技術合作」科目,另由「設施運轉維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護與改善及安全」科目移入人事費 2,602 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,移出移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 430,288千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 31,043千元,業務費66,040千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,213千元,設備及投資 127,992千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 231,043千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 4,515千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費62,821千元,合共增加67,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)放射性廢料電漿處理技術之發展與應用 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 104,270千元,較上年度增列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費31,310千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)放射性廢料減容與固化技術之研究發展 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費18,588千元,較上年度減列業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及設備費等14,912千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)核設施除污與環境復育技術之發展與應 │ │ │ │ │ │ │ │ 用經費34,563千元,較上年度增列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)放射性廢料安全貯存技術發展應用經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 29,480千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)放射性廢料最終處置區域特性資料之調 │ │ │ │ │ │ │ │ 查研究經費12,344千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 3,818千元。 │ │ │ │ 5248302144 │ │ │ │ │ │ │ 5│原子能民生應用│ 406,854│ 283,022│ 123,832│1.本科目上年度預算數 293,019千元,配合 │ │ │ │之研究發展 │ │ │ │ 科目調整,移出人事費 9,997千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 科技發展專案計畫」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 406,854千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 52,820千元,業務費74,911千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,435千元,設備及投資74,688千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 252,820千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 4,941千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費67,751千元,合共增加72,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)醫用同位素與核醫藥物技術之發展與應 │ │ │ │ │ │ │ │ 用推廣經費98,606千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費37,656千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)核子醫療設備與技術之發展與應用經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,987千元,較上年度減列業務費 2,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)核子技術工業應用之發展與推廣經費32 │ │ │ │ │ │ │ │ ,047千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,247千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)輻射照射技術之發展與應用推廣經費15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,394千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,914千元。 │ │ │ │ 5248303000 │ │ │ │ │ │ 4│ │推廣核能技術應│ 874,039│ 378,961│ 495,078│ │ │ │ │用 │ │ │ │ │ │ │ │ 5248303054 │ │ │ │ │ │ │ 1│對外技術合作 │ 272,358│ 207,237│ 65,121│1.本科目上年度預算數 192,925千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「放射性廢料管理之研究發 │ │ │ │ │ │ │ │ 展」科目移入人事費14,312千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 272,358千元,包括人事費78 │ │ │ │ │ │ │ │ ,358千元,業務費 147,330千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,620千元,設備及投資37,000千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費78,358千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,531千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費21,869千元,合共增加23,400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)對外技術合作經費 194,000千元,以服 │ │ │ │ │ │ │ │ 務收入支應,較上年度增列接受委託計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫經費41,721千元。 │ │ │ │ 5248303057 │ │ │ │ │ │ │ 2│科技發展專案計│ 601,681│ 171,724│ 429,957│1.本科目上年度預算數 214,198千元,配合 │ │ │ │畫 │ │ │ │ 科目調整,移出用過燃料處理經費58,980 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「設施運轉維護與改善及安全」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,另由「設施運轉維護與改善及安全 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入人事費 6,509千元及「原子能 │ │ │ │ │ │ │ │ 民生應用之研究發展」科目移入人事費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,997千元,移出移入數互抵後,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 601,681千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 02,261千元,業務費 364,580千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10,900千元,設備及投資 123,940千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 102,261千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 1,999千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費30,587千元,合共增加32,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)台灣研究用反應器系統改善及應用推廣 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費 473,780千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 爐心拆除、用戶推廣作業費及爐體改建 │ │ │ │ │ │ │ │ 、設施建立等經費 391,731千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)原子能科技學術研究合作計畫經費25,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,較上年度增列半年所需經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,640千元。 │ │ │ │ 5248309000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ -│ 7,813│ -7,813│ │ │ │ │ 5248309002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 2,000│ -2,000│上年度016館放射實驗室整建工程預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列 2,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5248309011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 5,813│ -5,813│上年度購置公務轎車 3輛、小型客貨車 2輛 │ │ │ │ │ │ │ │及輻運車 1輛等預算業已編竣,所列 5,813 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │ 5248309800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 4,000│ 3,000│ 1,000│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |