89B45701.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0057010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │衛生署        │    40,938,744│    21,713,725│    19,225,019│本科目上年度法定預算數22,193,184千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │配合疾病管制局成立,由「防疫業務」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │移出 479,459千元,列入該局相關科目項下
  │  │  │  │              │              │              │              │,淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  5157010000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │       251,839│       176,729│        75,110│
  │  │  │  │  5157011100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │醫學系公費生培│       251,839│       176,729│        75,110│1.本次預算數 251,839千元,包括補助及捐
  │  │  │  │育工作        │              │              │              │  助28,420千元,獎助及損失 223,419千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目係獎助公私立醫學院培育醫學系公
  │  │  │  │              │              │              │              │  費生,本次預算數較上年度增列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費75,110千元。
  │  │  │  │  5257010000  │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出      │     3,656,937│     1,416,501│     2,240,436│
  │  │  │  │  5257011700  │              │              │              │
  │  │ 2│  │科技業務      │     3,656,937│     1,416,501│     2,240,436│
  │  │  │  │  5257011710  │              │              │              │
  │  │  │ 1│科技發展工作  │       364,141│       218,401│       145,740│1.本次預算數 364,141千元,包括人事費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,083千元,業務費 331,869千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,600千元,設備及投資 900千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助19,689千元,獎助及損失 1,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,783千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費40千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 814千元,合共增加 854千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動醫藥衛生科技研究發展經費54,589
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加委託學術機構研究
  │  │  │  │              │              │              │              │    調查及補助有關機關辦理科技人才訓練
  │  │  │  │              │              │              │              │    、國際性科技研討會及論文發表會等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費22,622千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)醫藥衛生健康政策科技研究經費 299,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    08千元,較上年度增加委託學術機構辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理相關研究發展工作經費 120,003千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)防災科技跨部會合作研究費 7,261千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 2,261千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5257011720  │              │              │              │
  │  │  │ 2│財團法人國家衛│     3,292,796│     1,198,100│     2,094,696│1.本次預算數 3,292,796千元,包括補助及
  │  │  │  │生研究院發展計│              │              │              │  捐助 2,169,596千元,設備及投資 1,123
  │  │  │  │畫            │              │              │              │  ,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)財團法人國家衛生研究院業務發展經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,524,693千元,較上年度增列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 606,180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)整合性醫藥衛生科技發展計畫經費 398
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,101千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     118,514千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增財團法人國家衛生研究院建院經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,370,002千元。
  │  │  │  │  6657010000  │              │              │              │
  │  │  │  │社會保險支出  │    30,338,048│    16,505,490│    13,832,558│
  │  │  │  │  6657012000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │全民健康保險業│    30,338,048│    16,505,490│    13,832,558│
  │  │  │  │務            │              │              │              │
  │  │  │  │  6657012010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│全民健康保險督│        62,764│        44,785│        17,979│1.本次預算數62,764千元,包括人事費23,9
  │  │  │  │導工作        │              │              │              │  18千元,業務費35,500千元,旅運費 1,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  16千元,設備及投資 380千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助 1,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,568千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 290千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 6,020千元,合共增加 6,310千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 894千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 178千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)全民健康保險業務督導經費41,302千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費11,491千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  6657012020  │              │              │              │
  │  │  │ 2│漁民、水利會會│    21,098,546│    10,400,000│    10,698,546│本科目係補助漁民、水利會會員及其眷屬與
  │  │  │  │員及其他團體保│              │              │              │其他地區團體保險費,本次預算數較上年度
  │  │  │  │險費補助      │              │              │              │增加補提列87年度及88年度欠繳保費 4,000
  │  │  │  │              │              │              │              │,000千元,配合投保金額上調級數、保險對
  │  │  │  │              │              │              │              │象人數增加及增加半年所需保費等 6,698,5
  │  │  │  │              │              │              │              │46千元,合共增加10,698,546千元。
  │  │  │  │  6657012030  │              │              │              │
  │  │  │ 3│全民健康保險行│     9,009,970│     5,950,000│     3,059,970│本科目係補助中央健康保險局辦理全民健康
  │  │  │  │政費補助      │              │              │              │保險業務所需之經費,本次預算數較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │增列半年所需經費 3,059,970千元。
  │  │  │  │  6657012040  │              │              │              │
  │  │  │ 4│全民健康保險監│        55,293│        35,746│        19,547│1.本次預算數55,293千元,包括人事費30,4
  │  │  │  │理工作        │              │              │              │  59千元,業務費22,482千元,旅運費 1,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  52千元,設備及投資 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,517千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 403千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 8,346千元,合共增加 8,749千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 9,738千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列辦公房舍搬遷、租金等 5,822
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及半年所需相關經費 2,454千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共增加 8,276千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)全民健康保險監理工作經費17,038千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 2,522千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  6657012050  │              │              │              │
  │  │  │ 5│全民健康保險爭│        78,163│        52,481│        25,682│1.本次預算數78,163千元,包括人事費55,7
  │  │  │  │議審議工作    │              │              │              │  07千元,業務費19,481千元,旅運費 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  95千元,設備及投資 1,180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費41,186千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    職員 4人之人事費 5,120千元,伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列調整待遇經費 763千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費等10,219千元,合共增加16,102千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,071千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 4,494千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)全民健康保險爭議審議工作經費24,906
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 5,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    86千元。
  │  │  │  │  6657012060  │              │              │              │
  │  │  │ 6│全民健康保險醫│        33,312│        22,478│        10,834│1.本次預算數33,312千元,包括人事費17,3
  │  │  │  │療費用協定工作│              │              │              │  03千元,業務費14,472千元,旅運費 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  87千元,設備及投資 350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,614千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 220千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 4,570千元,合共增加 4,790千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,032千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列辦公房舍租金 2,238千元及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 2,113千元,合共增加 4,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)全民健康保險醫療費用協定工作經費10
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,666千元,較上年度減列資訊設備費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    50千元,增列半年所需經費 2,343千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共淨增 1,693千元。
  │  │  │  │  7157010000  │              │              │              │
  │  │  │  │醫療保健支出  │     6,691,920│     3,615,005│     3,076,915│
  │  │  │  │  7157010100  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般行政      │       379,190│       202,107│       177,083│1.本科目上年度預算數 202,107千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整由「其他設備」科目移入 2,469
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合共如表列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 379,190千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  48,341千元,業務費 196,026千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費31,411千元,設備及投資 3,412千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 145,648千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 1,930千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費48,925千元,合共增加50,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 233,542千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列兼職酬金 902千元,辦公房
  │  │  │  │              │              │              │              │    舍租金及搬遷費 108,340千元及電梯、
  │  │  │  │              │              │              │              │    升降機、辦公室裝修等16,986千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共增加 126,228千元。
  │  │  │  │  7157011000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │醫政業務      │     4,362,067│     2,106,418│     2,255,649│
  │  │  │  │  7157011020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│醫政管理      │       145,582│       114,030│        31,552│1.本次預算數 145,582千元,包括人事費71
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,474千元,業務費32,932千元,旅運費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,235千元,設備及投資 1,146千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助30,295千元,獎助及損失 500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費53,284千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 752千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費15,595千元,合共增加16,347千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研修訂醫政管理法規經費 7,265千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 2,335千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)醫事人員及醫事機構管理經費17,395千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 6,298
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)醫療業務管理經費27,680千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費11,886千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)院內感染控制經費11,000千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列委託民間團體或醫學中心辦理相
  │  │  │  │              │              │              │              │    關研究等經費 8,812千元及補助醫療機
  │  │  │  │              │              │              │              │    構、民間團體改善隔離病房空調設施經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費12,000千元,合共減列20,812千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)緊急醫療救護行政業務經費13,970千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 3,536千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)精神衛生行政工作經費 2,678千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 1,152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)護理機構管理及身心障礙療育工作經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,707千元,較上年度增列辦理復健醫
  │  │  │  │              │              │              │              │    療、早期療育與護理諮詢委員會例行會
  │  │  │  │              │              │              │              │    議經費 1,310千元及半年所需經費 897
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加 2,207千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)新增老人長期照護行政工作經費 5,003
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增山地離島醫療保健行政工作經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       3,600千元。
  │  │  │  │  7157011030  │              │              │              │
  │  │  │ 2│醫療保健工作  │     4,216,485│     1,992,388│     2,224,097│1.本次預算數 4,216,485千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  18,148千元,業務費 143,811千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 5,958千元,設備及投資 180,579千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助 3,852,961千元,獎助及損
  │  │  │  │              │              │              │              │  失15,028千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,454千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費62千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 1,304千元,合共增加 1,366千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)健全區域醫療體系經費92,349千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列委託專家進行醫療資源調查
  │  │  │  │              │              │              │              │    與評估計畫經費10,000千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費25,457千元,合共增加35,457千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強山地、離島及金馬地區醫療保健體
  │  │  │  │              │              │              │              │    系經費 792,000千元,較上年度增列補
  │  │  │  │              │              │              │              │    助山地離島與金門地區衛生所室、房屋
  │  │  │  │              │              │              │              │    修繕、重建、充實醫療交通工具、急救
  │  │  │  │              │              │              │              │    設備及補助新擴建醫療機構計畫、捐助
  │  │  │  │              │              │              │              │    離島居民轉診交通費等 629,952千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費54,016千元,合共增加 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    83,968千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立全國緊急醫療體系經費 273,480千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列補助醫療機構或其他
  │  │  │  │              │              │              │              │    相關團體辦理急救教育訓練計畫、充實
  │  │  │  │              │              │              │              │    急診醫療設施與解毒劑儲放設備經費81
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,261千元及半年所需經費64,070千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共增加 145,331千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)改善公立醫療體系管理網路經費 406,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    61千元,較上年度減列補助地方政府建
  │  │  │  │              │              │              │              │    立藥品流通配送管制系統等經費75,002
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)健全民間醫療機構經營管理經費 522,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    54千元,較上年度增列培育外科系等醫
  │  │  │  │              │              │              │              │    師人力與輔導民間醫療機構業務經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    17,103千元及半年所需經費費85,284千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共增加 202,387千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)建立專科醫師制度與醫事人員繼續教育
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費69,160千元,較上年度增列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費18,760千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)提昇醫療服務品質經費85,605千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列委託辦理醫療品質保證工作
  │  │  │  │              │              │              │              │    與建立醫療品質相關制度、資訊管理系
  │  │  │  │              │              │              │              │    統等經費63,285千元及半年所需經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,340千元,合共增加70,625千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)加強醫療廢棄物處理及感染管制經費22
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,311千元,較上年度增列改善醫院病房
  │  │  │  │              │              │              │              │    空調設備等經費12,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 建立精神衛生體系經費 766,460千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,較上年度增列補助桃園療養院改建
  │  │  │  │              │              │              │              │      建築費等經費 381,318千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │      需經費 110,040千元,合共增加 491
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,358千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 建立長期照護及復建醫療服務體系經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 652,503千元,較上年度增列委託
  │  │  │  │              │              │              │              │      辦理癡呆照護模式計畫等經費16,500
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,補助設置護理之家等經費 340
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,069千元及半年所需經費98,645千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共增加 455,214千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 社區健康管理與基層保健經費 528,6
  │  │  │  │              │              │              │              │      48千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       182,633千元。
  │  │  │  │  7157011200  │              │              │              │
  │  │ 6│  │藥政業務      │       372,871│       190,930│       181,941│1.本次預算數 372,871千元,包括人事費59
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,122千元,業務費 112,915千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,580千元,補助及捐助 188,524千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎助及損失 8,730千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費57,589千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 813千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費16,855千元,合共增加17,688千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)建立嚴謹之新藥及生物製劑審查體系,
  │  │  │  │              │              │              │              │    強化藥品審查功能與效率經費 105,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列委託新藥及生物製
  │  │  │  │              │              │              │              │    劑之技術審查等委辦費25,000千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列配合加強生物技術產業方案補助醫藥
  │  │  │  │              │              │              │              │    品查驗中心經費96,000千元,計淨增71
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)設置新藥臨床試驗體系與運作機制經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    40,032千元,較上年度增列補助成立臨
  │  │  │  │              │              │              │              │    床研究中心等經費34,905千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)落實藥物GMP制度及國際相互認證並
  │  │  │  │              │              │              │              │    配合加入WTO推動藥政業務國際化經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費54,340千元,較上年度增列委託辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │    全面確效之輔導,辦理醫療器材查廠及
  │  │  │  │              │              │              │              │    審核「品質系統文件QSD」作業等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費42,267千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強藥政管理、藥物濫用及推動醫藥分
  │  │  │  │              │              │              │              │    業經費64,072千元,較上年度減列委託
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理藥物濫用防制研討及宣導等經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,431千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理藥物及化菻~查驗登記及展延變更
  │  │  │  │              │              │              │              │    並建立藥政管理資訊系統經費39,378千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列委託辦理推動醫療器
  │  │  │  │              │              │              │              │    材GMP管理制度等經費 3,895千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列藥物等審查費12,112千元,計淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     8,217千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)建立藥物不良反應監視通報系統經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,734千元,較上年度增列補助辦理藥品
  │  │  │  │              │              │              │              │    不良反應系統計畫及補助辦理醫療器材
  │  │  │  │              │              │              │              │    不良反應通報計畫等經費 7,234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)建立血液製劑、疫苗、基因工程製劑等
  │  │  │  │              │              │              │              │    生物製劑之安全性監視制度及法規管理
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 3,726千元,較上年度增列委託辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理生物製劑類藥物國際現行審查及規範
  │  │  │  │              │              │              │              │    之制訂等經費 2,061千元。
  │  │  │  │  7157011300  │              │              │              │
  │  │ 7│  │食品衛生業務  │       220,312│       150,454│        69,858│1.本次預算數 220,312千元,包括人事費42
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元,業務費87,870千元,旅運費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,268千元,設備及投資 500千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助85,724千元,獎助及損失 950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費36,988千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 523千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費10,825千元,合共增加11,348千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強食品中毒防治及評估非傳統食品之
  │  │  │  │              │              │              │              │    安全性經費 2,052千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 684千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)強化食品衛生安全管理經費89,623千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列補助地方政府辦理食品
  │  │  │  │              │              │              │              │    衛生安全管理經費 4,000千元及增列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費29,383千元,計淨增25,383
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)特殊營養食品及市售包裝食品營養管理
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 7,079千元,較上年度增列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 1,979千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)參加食品衛生安全國際活動籌劃食品相
  │  │  │  │              │              │              │              │    互認證經費 9,596千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 3,199千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理食品衛生與國民營養教育宣導、訓
  │  │  │  │              │              │              │              │    練與調查經費64,174千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列辦理癌症防治營養教育及體重控制經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費16,465千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增加強取締食品違規廣告辦理消費者
  │  │  │  │              │              │              │              │    保護宣導經費10,800千元。
  │  │  │  │  7157011500  │              │              │              │
  │  │ 8│  │保健業務      │       575,360│       404,687│       170,673│1.本次預算數 575,360千元,包括人事費42
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,065千元,業務費78,478千元,旅運費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,106千元,設備及投資 100千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助 374,730千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費38,121千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 538千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費11,157千元,合共增加11,695千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)口腔及視力保健經費63,907千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費17,814千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)職業衛生保健及事故傷害防制經費46,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    91千元,較上年度增列半年所需經費11
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,732千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中老年病防治經費66,209千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列補助各縣市辦理體能檢測經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,增列半年所需經費19,636千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,計淨增17,636千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)癌症防治經費 138,600千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列半年所需經費38,634千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)菸害防制及檳榔危害健康經費48,940千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費13,627
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)婦幼衛生經費15,024千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 4,186千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新家庭計畫經費94,488千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列補助罕見疾病與孤兒藥相關團體或
  │  │  │  │              │              │              │              │    個人經費 4,388千元及半年所需經費25
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,100千元,合共增加29,488千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)衛生教育經費63,180千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列辦理衛生教育宣導主題之媒體整合、
  │  │  │  │              │              │              │              │    組織改善計畫、資源整合、評值計畫等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費10,000千元及半年所需經費15,861
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增列25,861千元。
  │  │  │  │  7157011600  │              │              │              │
  │  │ 9│  │企劃業務      │       167,555│       105,794│        61,761│
  │  │  │  │  7157011620  │              │              │              │
  │  │  │ 1│企劃工作      │       147,674│        98,703│        48,971│1.本次預算數 147,674千元,包括人事費52
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,265千元,業務費78,478千元,旅運費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,291千元,設備及投資 1,640千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助12,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費47,813千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 675千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費13,994千元,合共增加14,669千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)配合政府再造推動計畫經費 9,888千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列全面品質業務推動經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     657千元及增列半年所需經費 4,096千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共增加 4,753千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)衛生業務之企劃與管考經費 2,539千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 1,049千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)衛生政策宣導經費35,102千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列加強衛生政策宣導與公關形象業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務推動經費 7,786千元及半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     8,147千元,合共增加15,933千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)圖書資料管理經費 5,190千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列圖書資料數位化經費 1,958千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)衛生人力訓練經費31,425千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 6,118千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)衛生統計及調查分析經費15,717千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 4,491千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  7157011630  │              │              │              │
  │  │  │ 2│國際衛生合作及│        19,881│         7,091│        12,790│1.本次預算數19,881千元,包括人事費 2,1
  │  │  │  │交流          │              │              │              │  36千元,業務費 6,395千元,旅運費10,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,設備及投資 150千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,911千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費27千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 559千元,合共增加 586千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強並促進國際醫療衛生合作與技術交
  │  │  │  │              │              │              │              │    流經費 5,002千元,較上年度增列半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 2,225千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動台灣加入世界衛生組織經費12,968
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列加強對世界衛生組
  │  │  │  │              │              │              │              │    織相關單位及重要會員國之遊說,參與
  │  │  │  │              │              │              │              │    WHO辦理之會議及補助民間團體辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │    國際活動等經費 9,979千元。
  │  │  │  │  7157011800  │              │              │              │
  │  │10│  │資訊中心工作  │       607,654│       444,582│       163,072│1.本次預算數 607,654千元,包括人事費31
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,495千元,業務費 443,710千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,212千元,設備及投資43,641千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助85,596千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,111千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 411千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 8,520千元,合共增加 8,931千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)建立衛生行政資訊體系經費 114,356千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列委外辦理系統開發等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費12,157千元,增購終端機、設備維
  │  │  │  │              │              │              │              │    護等經費13,240千元,補助縣市衛生局
  │  │  │  │              │              │              │              │    網頁製作經費 9,900千元,合共增加35
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,297千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)建立全國醫療資訊網計畫─後續推廣計
  │  │  │  │              │              │              │              │    畫經費 320,902千元,較上年度增列委
  │  │  │  │              │              │              │              │    託資訊專業機構辦理醫藥資料庫擴建計
  │  │  │  │              │              │              │              │    畫經費 9,662千元,區域資訊中心設施
  │  │  │  │              │              │              │              │    管理維護費41,798千元及公用性資訊系
  │  │  │  │              │              │              │              │    統開發維護費24,099千元,合共增加75
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,559千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增全面提昇NII頻寬與通訊品質經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)建立基層衛生資訊網路整合經費60,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列對地方政府之補助
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費27,360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)建立醫療資訊標準及應用交換經費73,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    85千元,較上年度減列全國資訊網路管
  │  │  │  │              │              │              │              │    理及資料庫擴建經費30,000千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    委託辦理研究計畫經費35,925千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 5,925千元。
  │  │  │  │  7157019000  │              │              │              │
  │  │11│  │一般建築及設備│             -│         5,033│        -5,033│
  │  │  │  │  7157019011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         2,564│        -2,564│上年度汰換 8人座客貨車 2輛,公務車 2輛
  │  │  │  │              │              │              │              │,合計 4輛預算業已編竣,所列 2,564千元
  │  │  │  │              │              │              │              │如數減列。
  │  │  │  │  7157019019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│         2,469│        -2,469│上年度汰換檔案櫃、會議室桌椅、燈具及餐
  │  │  │  │              │              │              │              │廳設備等預算業已編竣,所列 2,469千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │數減列。
  │  │  │  │  7157019800  │              │              │              │
  │  │12│  │第一預備金    │         6,911│         5,000│         1,911│本次預算數較上年度增加如列數。
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